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Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-06-067-11
TT6.1.152
ARP-03-064-11
TT5.3.113
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MARENA ).
ARP-03-065-11
TT5.3.114
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MINAS ).
ARP-03-070-11
TT5.3.115
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( FISE ).
ARP-03-071-11
TT5.3.116
ARP-01-068-11
TT5.6.148
ARP-01-063-11
TT5.6.149
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del '1 de enero al 31 de diciember del 2010. Procuraduría GR. 1314
1315
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1318
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MTI )
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del '1 de enero al 31 de diciember del 2010. ( MINREX ). 1319
1320
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ( INETER )
RIA-No.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-01-061-11
TT5.6.150
ARP-01-001-12
TT5.6.152
ARP-01-069-11
TT5.6.151
ARP-06-066-11
TT6.1.153
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de Auditoría Financiera a la relación de gastos por el período del 28 de octubre de 2010 al 14 de noviembre del 2011 de la campaña electoral Elecciones 2011 para Presidente, Diputados a la AN y Parlacen. ALIANZA FSLN.
ARP-01-086-11
TT5.6.153
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de Auditoría Financiera a la relación de gastos por el período del 28 de octubre de 2010 al 14 de noviembre del 2011 de la campaña electoral Elecciones 2011 para Presidente, Diputados a la AN y Parlacen. ALIANZA A-PLC.
ARP-01-088-11
TT5.6.154
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de Auditoría Financiera a la relación de gastos por el período del 28 de octubre de 2010 al 14 de noviembre del 2011 de la campaña electoral Elecciones 2011 para Presidente, Diputados a la AN y Parlacen. ALIANZA A-PLI.
ARP-01-087-11
TT5.6.155
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ( MIGOB ). Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MIN. PUBLICO). Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ( MITRAB ). Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del '1 de enero al 31 de dic. del 2009. ( ASAMBLEA NACIONAL ).
RIA-No.
ARP-040-12
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
Delegación de las Segovias
Informe de Auditoría Especial para Verificar a los Hallazgos señalados en el informe de audotoria financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el terminado al 31 de dic. del 2055. Informe de referencia ARP-12-025-2008 de fecha 30 de agosto de 2007. Alcaldía de Quilalí Nueva Segovia.
ARP-12-083-11
TT8.6.117
Delegación de las Segovias
Inforfme de Auditoría Especial de Ingresos y Egresos por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2006. y Evaluación de control interno financiero administrativo. Hospital San Juan de Dios Estelí.
ARP-12-081-11
TT8.6.115
ARP-12-053-11
TT8.6.116
ARP-02-059-11
TT5.2.136
ARP-02-062-11
TT5.2.137
Informe de Auditoría Especial sobre el Proceso de Licitación del Proyecto Ampliación del Sistema de Ägua Potable Kubaly Zinica w. Alcaldía Municipal de Waslala RAAN. 1330
Delegación de las Segovias Depto. Aud. Sector Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2010. UCA.
1331 Depto. Aud. Sector Social 1332
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2010. MIFAMILIA
Depto. Aud. Sector Social 1333
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2010. MINSA NIVEL CENTRAL ARP-02-062-11.
ARP-02-060-11
TT5.2.139
Depto. Aud. Sector Social 1334
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2009. MINSA NIVEL CENTRAL
ARP-02-058-11
TT5.2.138
RIA-No.
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1335
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. (MIFIC).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-006-12
TT6.1.154
RIA-045-12
Delegación RAAS - CGR 1336
Informe de Auditoría Especial de Ingresos y Egresos y Evaluación al Control Interno vigente por el período del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2007. Bluefields Indian& Caribbean University BICU RAAS.
ARP-08-075-11
TT8.3.80
Delegación RAAN - CGR 1337
Informe de Auditoría Especial sobre compras directas de un camió de volquete y una camioneta, hasta por la cantidad de C$862.063.58, realizadas sin la autorización de la CGR- Alcaldía Municipal de Rosita, RAAN.
ARP-07-082-11
TT8.2.86
ARP-08-074-11
TT8.3.79
ARP-06-021-10
TT6.1.138
ARP-02-018-12
TT5.2.140
ARP-02-057-11
TT5.2.141
Delegación RAAS - CGR 1338
1339
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Social
1340 Depto. Aud. Sector Social 1341
Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos de las asignaciones del PGR, período del 1ro. De enero al 31 de dic. del 2007. URACCAN-RAAS. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de la D G I, período del 01 de enero al 31 de dic. 2008. Auditoría Especial sobre abstención de opinión e incumplimientos legales, determinados en Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el año terminado al 31 de diciembre del 2006. INIM. Auditoría Especial y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria F.acultad de Tecnología de la Industria. Período del 1ro. De enero al 31 de dic. 2009. UNI.
RIA-130-12
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Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Social 1342 Depto. Aud. Sector Social 1343
1344
1345
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación de Occidente Depto. Aud. Sector Municipal
1346 Depto. Aud. Sector Municipal 1347
1348
Delegaciòn de las Segovias
Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria Facultad de Ciencias y Sistemas. UNI. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria Facultad de Tecnología de la Construcción. UNI. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de la D G I, período del 01 de enero al 31 de dic. 2010. Asamblea Nacional. Informe de Auditoría Especial de ingresos y egresos por el período del 1 de julio al 31 de diciembre del 2006. Alcaldía Municipal de Achuapa, León. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre del 2006. Alcaldía Municipal de El Rosario Carazo. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Informe de cierre de ingresos y egresos por el año terminado al 31 de dic iembre del 2006. Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, Rivas. Informe de Auditoria Especial para verificar hallazgos señalados en los informes de aud. Financiera y de cumpimiento, al estado de intresos y desembolsos efectuados dic. 2004 y dic. 2005. Alcaldía Municipal de Dipilto, Nueva Segovia.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-057-11
TT5.2.142
ARP-02-057-11
TT5.2.143
ARP-06-039-12
TT6.1.155
ARP-10-054-11
TT8.5.64
ARP-04-005-12
TT5.4.253
RIA-044-12
ARP-04-004-12
TT5.4.254
RIA-043-12
ARP-12-020-12
TT8.6.118
RIA-163-12
RIA-194-12
Página 6
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1349
1350
Origen (Sector de Auditoría)
Delegaciòn de las Segovias
Depto. Aud. Sector Poderes Delegación RAAS - CGR
1351
1352
1353
1354
1355
Delegación RAAN - CGR
Delegación RAAN - CGR
Dir. Auditorías Especiales
Dir. Auditorías Especiales
Auditoría realizada Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados al 31 de dic. del 2006. Alcaldía de San Juan de Limay, Estelí. Auditoría Especial al Estado de Pérdidas y Ganancias por el período del 1 de enero al 31 de dic. del 2010. INVUR. Informe de Auditoría Especial al Proyecto "Construcción del Rastro Municipal de Bluefields, RAAS, Alcaldía Municipal de Bluefields. RAAS. Informe de Auditoría Especial sobre transferencias de fondos realizadas en el MHCP y demás entidades del estado. 2006 y 2007 RAAN. Autoridad Territorial Prinsu Auhya Un. Región Autónoma Atlático Norte (RAAN) Informe de Aud. Especial de Ingresos y Egresos y Evaluación al Control Interno, por el período del 1 de julko 2006 al 31 de dic. 2007. Gobierno Regioanl Aut. A.Norte. Informe de Aud. Especial, específicamente en la forma en que se efectuaron los pagos de los servicios de vigilancia y segurtidad en la Empresa Portuaria Nacional (EPN), durante el período de agosto del 2008 al marzo del 2009.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-12-012-12
TT8.6.119
RIA-082-12
ARP-01-028-12
TT5.6.156
RIA-196-12
ARP-08-073-11
TT8.3.81
ARP-07-003-12
TT8.2.88
RIA-042-12
ARP-07-009-12
TT8.2.87
RIA-079-12
ARP-13-002-12
TT8.749
RIA-041-12
ARP-13-059-12
TT.8.7.48
RIA-305-12
Auditoría Especial con relación a las excepciones presentadas en el Informe al Estado de Ejecución Presupuestaria del año 2007, hasta por la suma de C$92.656.091.51, Pago del iquidación final al asistente del Vice Ministro Sr. José Antonio Rivera MAGFOR.
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1356
1357
1358
Origen (Sector de Auditoría)
Dir. Auditorías Especiales
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-054-12
TT8.7.47
RIA-299-12
ARP-03-045-12
TT5.3.118
RIA-260-12
ARP-03-041-12
TT5.3.117
RIA-247-12
ARP-06-029-12
TT6.1.156
RIA-197-12
Informe de Auditotoría Especial sobre los ingresos recibidos y desembolsos efectuados por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2006,2007 y 2008. Alcaldía Municipal de Sebaco.
ARP-04-056-11
TT5.4.255
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finanalizado al 31 de Diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de El Rosario ..
ARP-04-084-11
TT5.4.256
ARP-04-055-11
TT5.4-257
Auditoria Especial con relación a las salvedades señaladas en la RIA-205-09 y RIA -068-10, derivadas de los informes de aud. Al estado de ejec. Presupuestarias año 2008. INATEC. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de dic. 2010. INTA., Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los estados financieros por el período del 01 de julioal 30 de junio del 2009. COERCO. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuesaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. CGR.
1359
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Municipal
1360 Depto. Aud. Sector Municipal 1361 Depto. Aud. Sector Municipal 1362
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados por los seis meses terminados al 30 de junio de 2004. Alcaldía Municipal de Tisma.
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1363
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución preuuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-051-12
TT6.1.157
RIA-266-12
ARP-06-058-12
TT6.1.158
RIA-303-12
ARP-01-046-12
TT5.6.157
RIA-261-12
ARP-01-056-12
TT5.6.158
RIA-301-12
ARP-01-048-12
TT5.6.159
RIA-263-12
ARP-01-042-12
TT5.6.160
RIA-257-12
ARP-06-047-12
TT6.1.159
RIA-262-12
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciemb re de 2010. Presidencia de la República. 1364
1365
1366
1367
1368
1369
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Dep.Aud.Poderes del Estado
Dep.Aud.Poderes del Estado
Dept. Aud.Sector Presupuesto
Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Instituto de Desarrollo Rural IDR. Auditoría Especial sobre los hechos denunciados respecto a Resolución Ministerial No. 050-2006 de fecha 17 de julio de 2006, emitida por el Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Ministerio de Defensa Auditoría Especial al estado de Resultado por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y a las transferencias de fondos correspondientes al 40% de sus ingresos al Gobierno Cetral por el año finalizado al 31 de diciembre de 2010. Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP). Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presuuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Consejo Supremo Electoral.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-055-12
TT6.1.160
ARP-06-049-12
TT6.1.161
RIA-264-12
ARP-12-030-2012
TT8.6.120
RIA-218-12
ARP-08-072-11
TT8.3.82
ARP-07-019-12
TT8.2.89
Informe de Auditoría Especial sobre los incumplimientos determinados en la Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2006, relacionados con pagos hasta por la suma de 1) C$ 94,249.91 en concepto de pagos efectuados a un mismo funcionario en concepto de salario por desempeñar cargos diferentes....Ministerio de Hacienda . 1370
1371
1372
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación las Segovias
Delegación RAAS - CGR
Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presuuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Corte Suprema de Justicia. Informe de Auditoría Especial sobre hallazgos determinados en auditoría financiera y de cumplimiento, al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizados al 31 de diciemb re de 2005, informe de Referencia ARP-12-144-08 de fecha 9 de junio de 2008. Alcaldía Municipal de Telpaneca. Informe de Auditoría Especial sobre: a) El proceso de venta de vehículos de la Delegación,así como de repuestos y accesorios automotrices, su autorización, registro y depósitos del ingreso obtenido por dicha venta….Delegación de Bomberos de Bluefields (RAAS).
1373 Informe de auditoría especial de ingresos, egresos y evaluación al control interno, período del 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2008. Alcaldía Municipal de Bonanza. 1374
Delegación RAAN - CGR
RIA-162-12
Página 10
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-043-12
TT8.5.65
RIA-258-12
ARP-01-060-12
TT5.6.161
RIA-349-12
ARP-03-062-12
TT5.3.119
RIA-390-12
ARP-09-027-12
TT8.4.75
RIA-173-12
Informe de Auditoría Operacional a la Dirección de Operaciones por los Servicios a la carga, por el período del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2009. Empresa Nacional de Puertos Chinandega.
ARP-10-079-10
TT8.5.66
Informe de auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de Ingresos y Desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Bluefields, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2004.
ARP-08-021-12
TT8.3.83
Informe de Auditoría Especial de ingresos, egresos y evaluación al control interno por el período de 01 de enero al 30 de junio del año 2006. Alcaldía Municipal de El Jicaral. 1375
1376
Delegación de Occidente
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial al reporte de ingresos sobre gastos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y a los saldos de Banco Moneda Nacional, Cuentas por Cobrar, Inventario de Materiales y Suministros e Inventario de Bienes de uso al 31 de diciembre de 2010. Dirección Geneal del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN). Auditoría Especial al Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV).
1377
1378
1379
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Delegación Central
Delegación de Occidente Delegación RAAS - CGR
1380
Auditorìa Espècial a los ingresos y egresos de la Alcaldía de Acoyapa, Depto.,de Chontales por los años terminados al 31 de diciembre del 2007 y 2008, así como la verificación de supuesto faltante por 874.664.57. Alcaldía Municipal de Acoyapa, Chontales.
RIA-164-12
Página 11
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Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAS - CGR
Auditoría realizada
1384
Delegación RAAS
Dept. de Aud.Sector Infraest. Dir. Auditorías Especiales
1385
1386
1387
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Delegación RAAN - CGR
RIA-No.
ARP-08-022-12
TT8.3.84
RIA-165-12
ARP-08-023-12
TT8.3.85
RIA-166-12
ARP-08-044-12
TT8.3.86
RIA-259-12
ARP-03-076-12
TT5.3.120
RIA-672-12
ARP-13-077-12
TT8.7.50
RIA-697-12
ARP-03-078-12
TT5.3.121
RIA-698-12
ARP-07-075-12
TT8.2.90
RIA-651-12
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de ingresos y Desembolsos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Corn Island (RAAS).
1382
1383
No. de Clasificac.
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos de la Alcaldía Municipal de Bluefields, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005.
1381 Delegación RAAS - CGR
Código DGA
Informe de Auditoría Especial a los Ingresos, Egresos y Evaluación al Control Interno por el período del 1ro. De julio al 31 de diciemnbre de 2006. Clínica Médica Previsional Blufields, (RAAS). Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 del Instituto Nicaragüense de Energía. Auditoría especial a los ingresos, egresos y a todos los proyectos desde el proceso de contratación hasta la ejecución . durante los años 2009 y 2010. EAAI Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos sobre las transferencias recibidas del presupuesto General de la República por el año finalizado al 31 de Diciembre de 2010. BLUEFFIELDS INDIAN &CARIBBEAN UNIVERSITY.
Página 12
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-079-12
TT5.2.144
RIA-699-12
1389
Informe de Auditoría Especial: Que conllevaron a la abstención de opinión del auditor en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados por los años finalizados al 31-dic.2004 y 2005. en referencia a Aud. Financiera y de Cumplimiento emitidos por la Firma de Contadores Públicos Independientes Guadamuz Rueda. al 31 de dic. 2009. Alcaldía Municipal de la Concordia. Jinotega.
ARP-04-080-2012
TT5.4.260
RIA-728-12
1390
Informe de Auditoría Especial sobre Hallazgos determinados en Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de dic. del 2004. Alcaldía Municipal de San Nicolás, Estelí.
ARP-12-082-2012
TT8.6.121
RIA-787-12
ARP-06-085-12
TT6.162
ARP-13-081-12
TT8.7.52
1388
Origen (Sector de Auditoría)
Dep.deAud.Sector Social
Depto. Aud. Sector Municipal
1391
1392
Delegación de las Segovias
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dir. Auditorías Especiales
Auditoria financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria. Facultad de Ciencias Económicas 1 de enero al 31 de diciembre 2009. UNAN.
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria. Por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. Dir. Gral. de Servicios Aduaneros. Informe de Auditoría Especial en INISER, y en la Policía Nacional (PN), específicamente sobre los reclamos de seguros de automóvil pagados en el año 2007 y a los expedientes y registros que sirvieron de base para el Depto. de R Eclamo del INISER efectuara los pagos de seguros sobre los siniestros ocurridos en ese año.
RIA-732-12
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1393
Origen (Sector de Auditoría)
Dir. Auditorías Especiales
Auditoría realizada Informe de Auditoría Especial en la Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alc. Sanitarios (ENACAL) desde el proceso de adjudicación que efectuó ENACAL, denominado Licitación Pública 026-2009 - "Construcción de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Grupo 2-9 Barrios, hasta la ejecución de la Obra.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-089-12
TT8.7.51
RIA-811-12
ARP-06-087-12
TT6.1.163
RIA-809-12
ARP-06-086-12
TT6.1.164
RIA-808-12
ARP-04-083-12
TT5.4.259
RIA-788-12
ARP-06-091-12
TT6.1.165
RIA-836-12
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). 1394
1395
1396
1397
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Depto. Aud. Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009. Ministerio de Hacienda y Credito Público (MHCP). Auditoría Especial en la Alcaldía Municipal de Masaya, a los Mercados Municipales "Ernesto Fernández y Centro Cultural Antiguo Mercado de Artesanías" para verificar registro y control de los ingresos recibidos y su depósito en las cuentas bancarias, lo apropiado del control y administración de los fondos de caja chica y lo pertinente al proceso de venta de espacios para tramos en el Mercado Municipal durante el período del 1ro de julio del 2009 al 31 de mayo del 2010. Informe de auditoría especial sobre las inconsistencias determinadas en los registros de los gastos presupuestarios contenidos en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presuuestaria, por el período enero al 31 de dic. 2006 aprobado en Resolución RIA-440-08 del 22 de agosto del 2008. Presidencia de la República.
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1398
1399
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría Especial al Estado de Resultados y a los Saldos de Caja, Bancos, Anticipos por Rendir Remuneraciones por pagar, Retenciones por pagar y prestaciones de la Seguridad Social por paga al 31 de diciembre del 2010. INPESCA.
ARP-03-092-12
TT5.3.122
RIA-845-12
Depto. Aud. Sector Municipal
Informe de Auditoría Especial a los Fondos remanentes del Proyecto Fortalecimiento de Autogestión del Desarrollo Social en los Muncipios de Chnbtales (FADES), administrados por el INIFOM.
ARP-04-090-12
TT5.4.258
RIA-835-12
ARP-02-088-12
TT5.2.145
RIA-810-12
ARP-03-093-12
TT5.3.123
RIA-881-12
ARP-06-094-12
TT6.1.166
RIA-882-12
ARP-13-099-12
TT8.7.54
RIA-905-12
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Informe de Ejecuciòn Presupuestaria de los Fondos aportados por el Estado, por el período del 1ro. De enero al 31 de dic. del 2011.. UCA. 1400
1401
1402
1403
Depto. Aud. Sector Social
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dir. Auditorías Especiales
Auditoria especial a los ingresos y egresos de todas las fuentes de financiamientos, por el período del 10 de enero de 2007 al 10 de enero de 2009 en el Sistema Nacional de Prevención, y Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED). Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciemb re de 2011. Presidencia de la República. Auditoria especial a los ingresos recibidos, egresos efectuados y contratación de bienes y servicios realizada, en el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) por el período comprendido del 01 de octubre de 2008 al 30 de abril de 2010.
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Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
1404
Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, a la salvedad señalada en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2004, de Referencia ARP-04-009-2008 de fecha 25 de enero de 2007
ARP-13-097-12
TT8.7.53
RIA-902-02
1405
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de la Familia (MIFAMILIA).
ARP-06-104-12
TT6.1.167
RIA-938-12
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecuión presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHC).
ARP-06-119-12
TT6.1.168
RIA-1011-12
ARP-02-100-12
TT5.2.146
RIA-906-12
ARP-06-105-12
TT6.1.169
RIA-1016-12
Origen (Sector de Auditoría)
Dir. Auditorías Especiales
1406
Auditoría financiera y de cumplimiento al Balance General y Estado de Resultados emitidos por el Consejo Nacional de Universidades, por el período finalizado al 31 de diciembre de 2010. CNU. 1407
Depto. De Aud. Sector Social
Depto.de Aud.Sector Presupues
1408
Informe de auditoría especial sobre los hallazgos de auditoría relativa a los incumplimientos legales y la falta de identificación de los cheques que soportan cada comprobante único contable (CUC), contenidos en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejcución presupuestaria de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.
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1409
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Consejo Supremo Electoral (CSE).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-120-12
TT6.1.170
RIA-1012-12
ARP-06-110-12
TT6.1.171
RIA-1021-12
ARP-07-084-12
TT8.2.91
ARP-10-103-12
TT8.5.67
RIA-937-12
ARP-04-095-12
TT5.4.262
RIA-883-12
ARP-04-096-12
TT5.4.261
RIA-884-12
ARP-02-115-12
TT5.2.147
RIA-1007-12
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Asamblea Nacional (AN). 1410
1411
1412
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación RAAN - CGR
Delegación Occidente
Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, por los años finanlizados al 31 de diciembre de 2008 y 2009. Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte (CRAAN). Informe de auditoría especial de ingresos y egresos por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2006. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al etado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Nandasmo.
1413
1414
1415
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. De Aud. Sector Social
Informe Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingressos y egresos, por el año terminaod al31 de diciembre de 2009. Alcaldía Municipal de San Isidro. Auditoría financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Salud. (MINSA NIVEL CENTRAL).
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-098-12
TT5.4.263
RIA-903-12
ARP-13-106-12
TT8.7.55
RIA-1017-12
ARP-03-118-12
TT5.3.124
RIA-1010-12
ARP-03-108-12
TT5.3.125
RIA-1019-12
ARP-12-102-2012
TT8.6.122
RIA-936-12
ARP-01-131-12
TT5.6.162
RIA-1034-12
Informe de auditoría especial sobre los hallazgos de incumplimiento a las leyes,normas y regulaciones aplicables a los procesos de contratación y ejecución de proyectos, relativo a) falta de control y resguardo de la información de los proyectos, b) debilidades en los procesos de licitación, c) falta de notificación de la adjudicación, etc. Alcaldía Municipal de Ciudad Darío 1416
Depto. Aud. Sector Municipal Direcc. Auditorías Especiales
1417
1418
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría especial de ingresos y Egresos del período comprendido de agosto 2007 a enero 2008 en el Programa Caminos Rurales, adscrito al Instituto de Desarrollo Rural (IDR). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Auditoría Financiera y de Cumplimien5to al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
1419
Dept. de Aud.Sector Infraest. Delegación las Segovias
1420
1421
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos efectuados al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía de Mozonte Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Gobernación (MIGOB)
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1422
1423
1424
1425
1426
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Delegación las Segovias
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio del Trabajo (MITRAB) Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, al estado de ingresos y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de San Juan de Limay
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-01-126-12
TT5.6.163
RIA-1029-12
ARP-02-121-12
TT5.6.164
RIA-1013-12
ARP-12-061-12
TT8.6.123
RIA-350-12
ARP-03-130-12
TT5.3.126
RIA-1033-12
ARP-03-134-12
TT5.3.127
RIA-1037-12
ARP-03-127-12
TT5.3.128
RIA-1030-12
ARP-03-128-12
TT5.3.129
RIA-1031-12
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Energia y Minas Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)
1427
1428
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
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1429
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría realizada Informe Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 dediciembre de 2006. Alcaldía Municipalde Masaya.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-014-12
TT5.4.264
RIA-084-12
ARP-04-017-12
TT5.4.265
RIA-087-12
ARP-04-050-12
TT5.4.266
RIA-265-12
ARP-03-143-12
TT5.3.132
RIA-1046-12
ARP-03-004-13
TT5.3.131
RIA-005-13
ARP-04-136-12
TT5.4.267
RIA-1041-12
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimientoal Estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Jinotega. 1430
1431
1432
1433
1434
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Municipal
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Depto. Aud. Sector Municipal
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Granada, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Granada. Auditoría Especial a los Ingresos y gastos Oficina Central incluidos en el Estado de resultado consolidado, Fase II de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros balance general, estado de resultados y flujo de efectivo del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría especial sobre ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2006,2007 y 2008 y verificación de 1) El reconocimiento adecuado, asentamiento apropiado y debida manifestación de las cuentas de inventarios, documentos y cuentas por cobrar, activos fijos, depreciación, proveedores y documentos y cuentas por pagar...
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1435
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAN
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos sobre las transferencias recibidas del Presupuesto general de la república por el año finalizado al 31 de diciemb re de 2010. Universidad de las Regiones Autónomas de La Costa Caribe Nicaragünse (URACCAN).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-111-12
TT8.2.92
RIA-1022-12
ARP-09-107-12
TT8.4.76
RIA-1018-12
ARP-04-142-12
TT5.4.268
RIA-1045-12
ARP-01-135-12
TT5.6.165
RIA-1033-12
ARP-06-002-13
TT6.1.172
RIA-003-13
Auditoría operacional a la administración de los insumos médicos del Sistema Local de Atención Integral de salud (SILAIS), Chontales por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 1436
Delegación Central Informe de auditoría especial para verificar 1) Los procedimientos aplicados en la aprobación a las modificaciones al plan de inversión anual (PIA) 2007, realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2007, y II) Salvedades señaladas en los informes de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos, ñor los años terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2005; emitidos por la firma de Contadores Independientes SEVILLA MANZANARES Y & CIA. LTDA. Alcaldia Municipal de Ticuantepe.
1437
1438
1439
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros del Instituto de la Vivienda Urbano y Rural (INVUR), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Contraloría General de la República.
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Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAS
Auditoría realizada
Delegación RAAN Delegación Región Central
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-09-101-12
TT8.3.87
RIA-935-12
ARP-07-003-13
TT8.2.93
RIA-004-13
ARP-09-124-12
TT8.4.77
RIA-1027-12
ARP-09-125-12
TT8.4.78
RIA-1028-12
Auditoría Especial a las salvedades contenidas en los informes de las auditorías financieras y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos de la Alcaldía Municipal de Muelle de los Bueyes, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2004 y 2005 que la firma de Contadores Públicos Independientes Garcí'as Asociados & Co., realizó en esa Municipalidad; además, verificar si el salario, vacaciones y aguinaldo pagados al Alcalde, Vice Alcalde, Secretario del Consejo, Dietas a los Consejales y liquidacionews al personal durante el año 2004, se realizaron conforme las regulaciones legales y lo adecuado de la documentación que evidencie el proceso de contratación del Proyecto Construcción del Parque Comunitrio de Presilla, durante el año 2005. Alcaldía Municipal de Muelle de los Bueyes.
1440
1441
Código DGA
Informe de auditoría especial de ingresos, egresos y evalación al control interno, período del 01 de Julio de 2006 al 31 de Diciembre de 2007. Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte (CRAAN) Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de El Castillo.
1442 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diiembre de 2005.Alcaldía Municipal de El Castillo. 1443
Delegación Región Central
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1444
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-149-12
TT6.1.175
RIA-1052-12
ARP-06-145-12
TT6.1.173
RIA-1048-12
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendidio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).
ARP-06-146-12
TT6.1.174
RIA-1049-12
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendidio del 01 de julio al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC).
ARP-06-147-12
TT6.1.176
RIA-1050-12
Delegación de Occidente
Informe de auditoría especial de recaudaciones y egresos por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2004. Dirección General de Ingresos. Administración de Rentas de Chinandega.
ARP-10-122-12
TT8.5.68
RIA-1014-12
ARP-10-133-12
TT8.5.69
RIA-1036-12
Dept.Aud.Sector Presupuesto
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejeución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio Público.
1445
1446
1447
1448
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría especial de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Puerto Morazán. Departamento de Chinandega. 1449
Delegación de Occidente
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1450
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación de Occidente
Auditoría realizada Informe de auditoría especial derivada de los hallazgos de auditoría contenidos en el informe de referencia ARP-10-002-08 de fecha 18 de enero de 2007, de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados y evaluación al control interno por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Quezalguaque. Departamento de León.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-144-12
TT8.5.70
RIA-1047-12
ARP-04-129-12
TT5.4.269
RIA-1032-12
ARP-08-148-12
TT8.3.88
RIA-1051-12
Informe de auditoría especial sobre: a) procfesos de licitación y ejecución de proyectos de inversión realiazdos por Sistema de Administración y contratación en los años 2005,2006 y del 1 de enero al 30 de junio de 2007 y el correcto registro contable del costo total de las obras, b) Verificar el registro y depósitos de los ingresos por recuperación de las cuentas por cobrar de los contribuyentes y la efectuada por los gestores de cobro, por venta de agua potable de los pozos propiedad de la Alcaldía,impuestos por permisos de construcción y del impuesto sobre bienes inmuebles, etc. Alcaldía Municipal de Nindirí. Departamento de Masaya. 1451
Dept.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría especial de ingresos y egresos y evaluación al control interno por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
1452
Delegación RAAS
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-09-117-12
TT8.4.79
RIA-1009-12
ARP-04-006-13
TT5.4.270
RIA-007-13
ARP-02-116-12
TT5.2.148
RIA-1008-12
Auditoría especial a los fondos del Proyecto Redes Empresariales del Programa INIFOM/PROGESTION,administrados por la Asociación Chontaleña de Municipios (ASOCHOM),por el período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009 y por la ampliación al alcance de esta auditoría para verificar la rendición de cuentas de fondos del proyecto antes referido por C$ 2,724,078.72 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y OCHO CORDOBAS CON 72/100) que ASOCHOM distribuyó entre las nueve Alcaldía Municipales...Asociación Chontaleña de Municipios (ASOCHOM). Santo Tomás, Departamento de Chontales . 1453
1454
Delegación Región Central
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto.Aud. Sector Social 1455
Auditoría especial sobre 1) la elaboración, emisión y aprobación del Informe de Cierre del Presupuesto Municipal del año 2008 y el informe de ejecución físico financiera anual del Plan de Inversión Municipal del año 2008 y su posterior entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y Contraloría General de la República...Alcaldía Municipal de Nindirí. Auditoría de gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantil, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011; en los componentes; MINSA-Nivel Central-Managua, Centro de Insumos…..MINISTERIO DE SALUD (MINSA).
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Origen (Sector de Auditoría)
Depto.Aud. Sector Social
Auditoría realizada
1457
Auditoría especial sobre el hallazgo No.7 del informe de auditoría financiera y de cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. MIFAMILIA.
Depto.Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de los fondos aportados por el estado por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. UPOLI.
Delegación de Occidente
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de San Francisco del Norte.
1458
1459
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-010-13
TT5.2.149
RIA-011-13
ARP-02-007-13
TT5.2.150
RIA-008-13
ARP-02-017-13
TT5.2.151
RIA-050-13
ARP-10-005-13
TT8.5.71
RIA-006-13
ARP-04-132-12
TT5.4.271
RIA-1035-12
ARP-10-013-13
TT8.5.72
RIA-014-13
ARP-12-109-12
TT8.6.124
RIA-1020-12
Auditoría especial derivada de hallazgos de cumplimiento legal sobre la falta de documentos soportes en las transacciones de egresos, desenbolsos sin soportes e inconsistencias en pagos de liquidaciones de adeudos determinados en….Ministerio de Educación (MINED).
1456 Depto.Aud. Sector Social
Código DGA
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2009. Alcaldía Municipal de El Crucero. 1460
Depto. Aud. Sector Municipal Delegación de Occidente
Informe de auditoría especial de ingresos, egresos por el período del 1ro. De julio al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de El Sauce.
1461 Delegación las Segovias 1462
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos efectuados al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de Mozonte.
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Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAN 1463
1464
Depto. Aud. Sector Municipal Depto.Aud. Sector Presupuesto
Auditoría realizada Informe de auditoría especial donde se verificó: 1) La elaboración, aprobación y modificación del presupuesto municipal del año 2009, de conformidad con las regulaciones aplicables;… Alcaldía Municipal de Waslala. Auditoría especial sobre los ingresos recibidos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de San Jorge, Departamento de Rivas, por los años finanlizados al 31 de diciembre de 2007 y 2008. Alcaldía Municipal de San Jorge.
1466 Delegación RAAN 1467 Delegación RAAN 1468
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP--07-113-12
TT8.2.94
RIA-1005-12
ARP-04-014-13
TT5.4.272
RIA-015-13
ARP-06-018-13
TT6.1.177
RIA-051-13
ARP-07-084-12
TT8.2.95
RIA-789-12
ARP-07-114-12
TT8.2.96
RIA-1006-12
ARP-07-112-12
TT8.2.97
RIA-974-12
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Corte Suprema de Justicia.
1465 Delegación RAAN
Código DGA
Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, por los años finanlizados al 31 de diciembre de 2008 y 2009. Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte (CRAAN). Informe de auditoría especial donde se verificó la recepción, deposito, uso y registro de fondos por C$ 98,018.44, que la señora Judith Segura Rodríguez, Ex Directora de la Secretaría Regional de Finanzas… Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN) . Informe de auditoría espeical sobre las transferencias de fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades Indígena de Tawira del Municipio de Puerto Cabezas, período del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2007. Autoridad Territorial de Tawira
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Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAN 1469 Delegación Occidente 1470 Delegación Occidente 1471 Depto.Aud.Sector Infraestructura 1472 Depto. Aud. Sector Poderes 1473
1474
Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. Sector Poderes
1475
Auditoría realizada Informe de auditoría espeical de ingresos , egresos y evaluación al control interno, por los años terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2008. Ministerio de Salud-SILAIS-RAAN. Informe de auditoría especial sobre resultados del informe de referencia ARP-10-029-07 de fecha 31 de agosto de 2006, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados y evaluación al control interno…Alcaldía Municipal de El Viejo. Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Corinto. Auditoría Financiera y de cumplimiento a los Estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2009. INAA. Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros, período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. CORNAP. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Dirección General de Ingresos (DGI). Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. MINREX NIVEL CENTRAL.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-001-13
TT8.2.98
RIA-002-13
ARP-10-012-13
TT8.5.73
RIA-013-13
ARP-10-137-12
TT8.5.74
RIA-1042-12
ARP-03-016-13
TT5.3.132
RIA-017-13
ARP-01-008-13
TT5.6.166
RIA-009-13
ARP-03-015-13
TT5.3.133
RIA-016-13
ARP-01-023-13
TT5.6.167
RIA-056-13
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1476
1477
1478
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Auditoría especial efectuada en la Alcaldía Municipal de Río Blanco para verificar lo siguiente: 1) el reconocimiento adecuado, asentamiento apropiado y debida manifestación de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2008; ii) El registro contab le y la existencia física de los activos fijos donados por el Gobierno de Japón; y iii)El control y uso de las boletas triplicadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el año 2008 y el entrero de los ingresos y por el uso de dichas boletas. Informe de auditoría especial para verificar egresos por un monto de C$117,781.49 (Ciento Diecisiete mil Setecientos Ochenta y Un Córdobas con 49/100), que carecen de la documentación soporte y que conllevaron a la opinión de salvedad por parte del auditor, según informe de Auditoría Financiera...Alcaldía Municipal de Potosí.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-01-022-13
TT5.6-168
RIA-055-13
ARP-04-019-13
TT5.4.273
RIA-052-13
ARP-04-027-13
TT5.4.274
RIA-064-13
ARP-04-020-13
TT5.4.275
RIA-053-13
ARP-01-024-13
TT5.6.169
RIA-057-13
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Nandasmo. 1479
1480
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a los Estados financieros por el año finalizado al 31 de diciembre de 2010. INPYME.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-026-13
TT5.4.276
RIA-063-13
ARP-01-141-12
TT5.6.170
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
ARP-01-140-12
TT5.6.171
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Alianza Partido Liberal Independiente (ALIANZA-PLI).
ARP-01-139-12
TT5.6.172
ARP-01-139-12
TT5.6.173
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. 1481
1482
1483
1484
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA).
Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Alianza Partido frente Sandinista de Liberación Nacional (ALIANZA-FSLN). 1485
Depto. Aud. Sector Poderes
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-031-13
TT5.4.277
RIA-107-13
ARP-04-032-13
TT5.4.278
RIA-108-13
ARP-12-031-12
TT8.6.125
RIA-219-12
ARP-08-024-12
TT8.389
RIA-167-12
ARP-12-028-13
TT8.6.126
RIA-065-13
Auditoría especial para verificar supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Comuna, sobre las situaciones siguientes: i) Proyecto de remodelación de edificios de la Alcaldía; ii) Desembolsos en concepto de viáticos, combustibles, ayudas a personas y personal administrativo...Alcaldía Municipal de San Juan de Oriente. 1486
1487
1488
1489
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Delegación las Segovias
Delegación RAAS
Informe de auditoría especial sobre: 1) los ingresos recibidos y desembolsos efectuados durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006; 2) El proceso total de adquisición y traslado desde Honlanda de un barco tipo Ferry para transporte de carga y/o pasajeros....Alcaldía Municipal de Altagracia. Departamento de Rivas. Informe de auditoría especial para verificar los hallazgos señalados en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005…Alcaldía Municipal de Las Sabanas. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre del 2004 y 2005. Alcaldía Municipal de la Desembocadura de Río Grande. Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de los recursos que asigna el Presupuesto General de la República a UCATSE, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010. Universidad Catolica Agropecuaria del Trópico Secto (UCATSE).
1490
Delegación las Segovias
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1491
1492
1493
1494
1495
1496
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Delegación de Occidente
Auditoría especial para verificar las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, emitido por la firma de Contadores Públicos Independientes Ulloa Morales & Compañía, por lo que hace a las operaciones del 18 de junio al 31 de diciembre 2004 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2005. Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Peñón.
ARP-10-009-13
TT8.5.75
RIA-010-13
Delegación de Occidente
Informe de auditoría especial por supuestas irregularidades cometidas en la compra del bien inmueble conocido como "Las Ruinas", ubicado en el Centro Histórico de León, entre otros hechos, Alcaldía Municipal de León.
ARP-10-029-13
TT8.5.76
RIA-101-13
ARP-04-037-12
TT5.4.279
RIA-225-12
ARP-04-035-12
TT5.4.280
RIA-223-12
ARP-04-007-12
TT5.4.281
RIA-046-12
ARP-04-085-11
TT5.4.282
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Masaya. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Niquinohomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de La Conquista. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de El Rosario.
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1497
1498
Origen (Sector de Auditoría)
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Jinotepe. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembere de 2006. Alcaldía Municipal de Jinotepe.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-008-12
TT5.4.283
RIA-047-12
ARP-04-078-11
TT5.4.284
ARP-04-015-12
TT5.4.285
RIA-085-12
ARP-04-036-12
TT5.4.286
RIA-224-12
ARP-04-057-12
TT5.4.287
RIA-303-12
ARP-04-080-11
TT5.4.288
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectudos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Masaya. 1499
Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectudos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Catarina.
1500
1501
1502
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe de auditoría especial sobre a) El proceso de contratación y ejecución de una auditoría financiera y de cumplimiento a los estados de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Diriamba, por el período del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2008 de conformidad con las regulaciones aplicables; b) Los egresos relacionados con la adquisición de un terreno...Alcaldía Municipal de Diriamba. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de La Conquista.
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1503
1504
1505
Origen (Sector de Auditoría)
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de La Conquista. Informe de auditoría especial sobre los ingresos recibidos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Ciudad Darío por los años 2006, 2007 y 2008. Informe de auditoría espeial sobre a) Desembolsos que carecen de documentación soporte y/o que o fueron analizados por limitaciones presentadas, según informe de auditoria financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004 de referencia ARP-04-039-08...Alcaldía Municipal de Villa El Carmen.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-079-11
TT5.4.289
ARP-04-033-13
TT5.4.290
RIA-104-13
ARP-04-032-12
TT5.4.291
RIA-220-12
ARP-04-076-11
TT5.4.292
ARP-04-034-12
TT5.4.293
RIA-222-12
ARP-04-033-12
TT5.4.294
RIA-221-12
Informe de auditoría financiera y de complimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre3 de 2005. Alcaldía Municipal de San Juan del Sur. 1506
1507
1508
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Niquinohomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Niquinohomo.
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1509
Origen (Sector de Auditoría)
Depto.Aud.Sector Municipal
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Jinotepe.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-077-11
TT5.4.295
ARP-04-025-12
TT5.4.296
RIA-168-12
ARP-04-026-12
TT5.4.297
RIA-169-12
ARP-04-052-12
TT5.4.298
RIA-267-12
ARP-04-053-12
TT5.4.299
RIA-268-12
ARP-04-025-13
TT5.4.300
RIA-O60-13
ARP-04-040-12
TT5.4.301
RIA-195-12
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Tola. 1510
1511
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Tola. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Nandaime.
1512
1513
1514
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Informe de auditoría especial para verificar: 1) Las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingreos y desembolsos efetuados por el año finaliado al 31 de diciembre de 2004 de referencia ARP04-051-08. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Nandaime.
1515
Depto.Aud.Sector Municipal
Página 35
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-013-12
TT5.4.302
RIA-083-12
ARP-04-011-12
TT5.4.303
RIA-081-12
ARP-04-010-12
TT5.4.304
RIA-080-12
ARP-04-016-12
TT5.4.305
RIA-086-12
ARP10-021-13
TT8.5.77
RIA-054-13
ARP-10-035-13
TT8.5.78
RIA-106-13
ARP-04-034-13
TT5.4.306
RIA-105-13
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados por el año termindo al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Tisma. 1516
1517
1518
1519
1520
1521
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Delegación Occidente
Delegación Occidente
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Diriomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Diriomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Jinotega. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Posoltega. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de León. Informe de auditoría especial para verificar: 1) La supuesta preferencia del señor Alcalde para con la empresa COTRASUR en la adjudicación de proyectos: II) El pago de vacaciones al personal administrativo y al señor Alcalde…..Alcaldía Municipal de Mateare.
1522
Depto.Aud.Sector Municipal
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1523
1524
1525
Origen (Sector de Auditoría)
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-030-13
TT5.4.307
RIA-102-13
ARP-04-064-12
TT5.4.309
RIA-357-12
ARP-04-070-12
TT5.4.310
RIA-363-12
ARP-04-067-12
TT5.4.311
RIA-360-12
ARP-04-069-12
TT5.4.312
RIA-362-12
ARP-04-066-12
TT5.4.313
RIA-359-12
ARP-04-063-12
TT5.4.314
RIA-356-12
Informe de auditoría especial de ingresos y egresos efectuados durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2008 y los prestamo personales otorgados al señor Andrés Alexis Arguello Bohorquez, durante los años 2006 y 2007. Alcaldía de Managua. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de San Ramón. Informe sobre examen especial de evaluación al control interno por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Rancho Grande. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de San José de Bocay.
1526
Depto.Aud.Sector Municipal Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma.
1527
1528
1529
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de San Dionisio. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de El Cuá.
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1530
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1537
Origen (Sector de Auditoría)
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto.Aud.Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Wiwilí. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Waslala. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Río Blanco. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Matiguás. Informe de Auditoría espeial de ingresos y desembolsos efectuados por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Alcaldía Municipal de Terrabona. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Terrabona. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-065-12
TT5.4.315
RIA-358-12
ARP-04-074-12
TT5.4.316
RIA-367-12
ARP-04-073-12
TT5.4.317
RIA-366-12
ARP-04-071-12
TT5.4.318
RIA-364-12
ARP-04-072-12
TT5.4.319
RIA-3654-12
ARP-04-038-12
TT5.4320
RIA-193-12
ARP-04-068-12
TT5.4.121
RIA-361-12
ARP-06-038-13
TT6.1.179
RIA-113-13
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1538
1539
1540
1541
1542
1543
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-037-13
TT8.5.79
RIA-112-13
ARP-10-036-13
TT8.5.80
RIA-111-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Informe de auditoría especial para verificar: a) El cumplimiento de las regulaciones aplicables a las operaciones de egresos, específicamente en los pagos de planillas, compras y alquiler de maquinarias, reembolsos por deducciones, donaciones, gastos de representación etc. Alcaldía Municiapal de San Rafael del Sur.
ARP-04-040-13
TT5.4.323
RIA-115-13
Depto.Aud.Sector Municipal
Informe de aditoría especial en la Alcaldía de Cárdenas, Departamento de Rivas para verificar las situaciones que con llevaron a la abstención de opinión en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005; contenido en el informe de referenca ARP-04-104-08 de fecha 17 de enero de 2007. Alcaldía Municipal de Cárdenas.
ARP-04-039-13
TT5.4.322
RIA-114-13
ARP-02-054-13
TT5.252
RIA-176-13
ARP-06-041-13
TT6.1.181
RIA-162-13
Delegación de Occidente
Delegación de Occidente
Depto.Aud.Sector Social
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de El Realejo. Infrorme de Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingreos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de León.
Auditoría especial a los ingresos y egresos por el período del 01 defebrero 2007 al 29 de febrero 2008. Comité Olímpico Nicaragüense (CON). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
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1544
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-065-13
TT6.1.180
RIA-188-13
ARP--01-055-13
TT5.6.174
RIA-177-13
ARP-04-042-13
TT5.4.327
RIA-163-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011.
ARP-04-043-13
TT5.4.326
RIA-164-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
ARP-04-044-13
TT5.4.324
RIA-165-13
Delegación Central
Auditoría Especial para verificar supuestas irregularidades en el contrato de construcción del Proyecto Reparación camino Boca Escalera-La Bijagua, efectuado por la Alcaldía Municipal de El Castillo, Departamento de Río San Juan, con fondos provenientes del Gobierno de Holanda...
ARP-09-045-13
TT8.4.80
RIA-167-13
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de Ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
1545
Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial sobre: 1) Egresos no soportgados hasta por el importe de C$208,577.27 (Doscientos oco mil quinientos setenta y siete córdobas con 27/100) y salvedades que originaron la abstención de opiniíon del auditor, según el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectados, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, de Referencia ARP-04-074-2008.....Alcaldía de Nindirí.
1546
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Depto. Aud. Sector Municipal
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1550
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1554
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
ARP-04-059-13
TT5.4.329
RIA-182-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San Ramón , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011.
ARP-04-046-13
TT5.4.330
RIA-168-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San Ramón , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
ARP-04-047-13
TT5.4.331
RIA-169-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Terrabona , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011.
ARP-04-048-13
TT5.4.332
RIA-170-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Terrabona , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
ARP-04-049-13
TT5.4.333
RIA-171-13
ARP-04-064-13
TT5.4.334
RIA-187-13
ARP-04-063-13
TT5.4.335
RIA-186-13
Origen (Sector de Auditoría)
1555
Depto. Aud. Sector Municipal
1556
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Cuá, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Cuá, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
Página 41
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1557
1558
1559
1560
1561
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San José de Bocay, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011.
ARP-04-062-13
TT5.4.336
RIA-185-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San José de Bocay, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
ARP-04-061-13
TT5.4.337
RIA-184-13
ARP-04-060-13
TT5.4.338
RIA-183-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
ARP-04-059-13
TT5.4.339
RIA-182-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Matiguás, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011.
ARP-04-050-13
TT5.4.340
RIA-172-13
ARP-04-050-13
TT5.4.340
RIA-172-13
ARP-04-051-13
TT5.4.341
RIA-173-13
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011.
Anexo de Informe de Auditoría Financiera Alcaldía Municipal de Matiguás 2011.
1562
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Matiguás, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
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1563
1564
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Municipal
Delegación RAAS
Auditoría realizada Auditoría especial a la ejecución de los proyectos fianciados con fondos provenientes de la Cooperación Suiza (COSUDE) por los años finalizados al 31 de diciembre de 2011 y 2012 en la alcaldía Municipal de San Dionisio, Departamento de Matagalpa. Auditoría especialo a los ingresos , egresos y evalación al control interno, en el Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-057-13
TT5.4.342
RIA-180-13
ARP-08-052-13
TT8.3.90
RIA-174-13
ARP-08-058-13
TT8.3.91
RIA-181-13
ARP-03-066-13
TT5.3.134
RIA-235-13
ARP-04-068-13
TT5.4.343
RIA-237-13
Auditoría especial puntual, sobre aspetos irregulares o salveddes de opínión contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiehto al estado de ingresos y desembolsos efectados y evalación al control interno, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, de la Alcaldía Municipal de Laguna de Perlas, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) de fecha 30 de septiembre de 2006. 1565
1566
1567
Delegación RAAS
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) que comprende el balance general al 31 de diciembre del 2011 y 31 de marzo de 2012 y estado de resultados y estados de fluo de efectivo del período auditado. Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de San Marcos, Departamento de Carazo, para verficar lo siguiente: i) El uso de las transferencias presupuestarias del año 2006, de conformidd con el presupuesto aprobado por el Consejo9 Municipal y remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); ii) Los supuestos actos anómalos en la adjudicación y ejecución de los Proyectos contenidos en el Plan de Inversión Anual (PIA) 2005 y 2006...
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1568
1569
Auditoría realizada
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría Especial para verificar las situaciones que conllevaron a la opinión con salvedades en cuanto al Estado de Ingreo9s y desembolsos efectuados en la Alcaldía Municipal de Tipitapa, Departamento de Managua, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005.... Auditoría especial al estado de resultados por el período del01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y a los saldos de Bancos, Cuentas por cobrar a corto plazo, anticipos, bienes en transito, gastos de personal a pagar, fondos de terceros, al 31 de diciembre de 2010, del Instituto Nicaragüense de Turismo.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-072-13
TT5.4.344
RIA-309-13
ARP-06-080-13
TT6.1.182
RIA-348-13
ARP-13-079-13
TT8.7.56
RIA-347-13
ARP-13-073-13
TT8.7.57
RIA-310-13
ARP-02-082-13
TT5.2.154
RIA-353-13
ARP-02-083-13
TT5.2.155
RIA-354-13
Anexo Notas Balance INTUR Cop. Anexo I Anticipos rendidos Plazos no autorizados INTUR Auditoría especial al ciclo de inventarios, desde la recepción, almacenaje y distribución, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 en la Contraloría General de la República. 1570
1571
1572
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Dept. Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en adelante PDDH, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Auditoría financiera y de cumplimiento al etado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, en adelante MINED, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.
1573
Dept. Aud. Sector Social
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1574
1575
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Municipal
Depto. Aud. Sector Municipal
Auditoría realizada Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Rivas, Departamento de Rivas, para verirficar desembolsos no justificados hasta por la suma de Cincuenta y Ocho mil Setecientos Veintiséis Córdobas con 40/100 (C$58,726.40), señalados en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingreos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005, de referencia ARP-04-013-2009, eitido por la Constraloría General de la República. Auditoría especial sobrfe los ingresos recibidos y desembolssos efectuados de la Alcaldía Municipal de El Cuá , Departamento de Jinotega, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y ejecución del "Fondo de Mantenimiento Preventivo 2008" por valor de C$650,0000.00 (Seiscientos Cincuenta Mil Córdobas Netos), recibidos del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), cuya revisión se extiende hasta el 22 de enero de 2009, fecha de finalización del Mandato del Gobierno Municipal 2005-2009.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP04-067-13
TT5.4.345
RIA-236-13
ARP-04-069-13
TT5.4.346
RIA-238-13
ARP-04-076-13
TT5.4.347
RIA-314-13
ARP-04-077-13
TT5.4.348
RIA-315-13
ARP-076-053-13
TT8.2.99
RIA-175-13
Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Wiwilí, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. 1576
Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía de Wiwilí, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012.
1577
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Depto. Aud. Sector Municipal
Delegación RAAN
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egreos, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 2011. Alcaldia Municipal de Siuna
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1579
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1581
1582
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAN
Delegaión RAAN
Delegación RAAS
Delegación RAAS
Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento al cierre de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal, de Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántico Norte, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, de la Alcaldia Municipal de Waspam Río Coco, Región Autónoma Atlántico Norte, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2009 y 2010. Auditoría especial efectuada en el Centro de Salud Juan Manuel Morales del Municipio de Bluefields del Ministerio de Salud -SILAIS RAAS para verificar: 1) lo apropiado del registro de los egreos efectuados por compra de combustible y del control sobre su distribución y uso ; 2) El control en el manejo y distribución de vacunas y responsabilidad de la pérdida de vacunas valoradas en US$2,071.66 (Dos mil setenta y un dólares con 66/100), todo por el período del 1 de ab ril de 2009 al 31 de enero de 2010. Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur, por el año finalizado al 31 de diiembre de 2005.
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-07-056-13
TT8.2.100
ARP-07-074-13
TT8.2.101
RIA-311-13
ARP-08-070-13
TT8.3.92
RIA-272-13
ARP-09-075-13
TT8.3.93
RIA-313-13
ARP-10-036-13
TT8.4.83
Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de León, Departamento de León, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. 1583
Delegación de Occidente
RIA-No.
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1584
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación de Occidente
Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por la Alcaldía Municipal de El Realejo, Departamento de Chinandega, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-037-13
TT8.4.84
ARP-10-071-13
TT8.4.85
RIA-273-13
ARP-10-081-13
TT8.4.86
RIA-349-13
ARP-13-078-13
TT8.7.58
RIA-346-13
ARP06-087-13
TT6.1.183
RIA-391-13
Auditoría espeical de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Somotillo, Departamento de Chinandega, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 1585
1586
Delegación de Occidente
Delegación de Occidente
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, de la Alcaldía Municipal de Chichigalpa, Departamento de Chinandega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Áuditoría especial en el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA), sobre el proceso de otorgamiento de las concesiones de placas de taxi, aplicando los procedimientos que etablece la Ley las Normas vigentes de IRTRAMMA por el período comprendido del 01 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, incluyendo la revisión del cumplimiento de leyes y disposiciones vigentes en la renovación del Certificado de Operación, así como en el proceso de cambio de titular o reasignación de las concesiones.
1587
1588
Dirección Aud. Especiales
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Inforjme de auditoría financiera y cumplimiento a la Ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Procuraduría General de la República (PGR)
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-090-13
TT6.1.184
RIA-425-13
ARP-01-098-13
TT5.6.175
RIA-433-13
ARP-06-092-13
TT6.1.185
RIA-427-13
ARP-06-103-13
TT6.1.186
RIA-438-13
ARP-06-102-13
TT6.1.187
RIA.437-13
ARP-13-088-13
TT8.7.59
RIA-423-13
ARP-13-100-13
TT8.7.60
RIA-435-13
Inforjme de auditoría financiera y cumplimiento a la Ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Presidencia de la República PR. 1589
1590
1591
1592
1593
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN).
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría especial al Balance General al 31 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA-MAGFOR).
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría finananciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Asamblea Nacional (AN). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio del Trabajo (MITRAB).
1594
1595
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Supremo Electoral (CSE).
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1596
1597
Origen (Sector de Auditoría)
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría realizada Auditoría especial en la Alcaldía Municipalde El Rosario, Departamento de Carazo, sobre a) Términos de denuncia interpuesta a este Órgano Superior de Contrl y b) para constatar si se causó perjuicio económico por las salvedades y limitaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor sobre el informe de cierre de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos por el año terminado en 2004 y 2005, así como por los hallazgos de incumplimiento legal determinados. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Supremo Electoral (CSE).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-096-13
TT8.7.61
RIA-431-13
ARP-13-099-13
TT8.7.62
RIA-434-13
ARP-13-101-13
TT8.7.63
RIA-436-13
ARP-06-093-13
TT6.1.188
RIA-428-13
ARP-06-094-13
TT6.1.189
RIA-429-13
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). 1598
Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria de la Contraloría General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
1599
1600
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en adelante PDDH, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
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1601
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio Público, (Actividad Central DAFO18228), en adelante Ministerio Público, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-095-13
TT6.1.190
RIA-430-13
ARP-06-104-13
TT6.1.191
RIA-439-13
ARP-06-109-13
TT6.1.192
RIA-479-13
ARP-06-111-13
TT6.1.193
RIA-481-13
ARP-01-110-13
TT5.6.176
RIA-480-13
ARP-13-097-13
TT8.7.64
RIA-432-13
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio Agropecuario y Forestal, en adelante MAGFOR, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.. 1602
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Instituto Nicaragüense de Turismo, en adelante INTUR, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012..
1603
1604
1605
1606
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Depto. Aud. Sector Poderes
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, en adelante el INVUR, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), por el período al 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría especial de ingresos recibidos y egresos efectuados en el Consejo Nacional del Café (CONACAFÉ), por el período del 01 de enero de 2007 al 31 de marzo de 2010.
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1607
Origen (Sector de Auditoría)
Dept.Audi.Sector Municipal
Auditoría realizada Auditoría especial sobre: 1) Egresos sin documentación soporte hasta por C$125,543.62 8Ciento veinte y cinco mil quinientos cuarenta y tres córdobas con 6/100) provenientes de recursos FISE, conforme convenio de ejecución y de proyectos guiados por la comunidad (PGC), para la construcción de letrinas y 2) Difeencia de disponibilidades...Alcaldía Municipal de Tola. Departamento de Rivas.
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-04-105-13
TT5.4.349
ARP-04-106-13
TT5.4.350
ARP-04-107-13
TT5.4.351
ARP-04-108-13
TT5.4.352
ARP-04-112-13
TT5.4.353
RIA-No.
Auditoría especial para verificar la legalidd y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2008. Alcaldia Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Managua. 1608
1609
1610
1611
Dept.Audi.Sector Municipal
Dept.Audi.Sector Municipal
Dept.Audi.Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del Presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Ticuantepe, Departamento de Managua. Auditoría especial para vrificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del Presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizados al 31 d e diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Santa Teresa, Departamento de Carazo. Auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la opinión con salvedades, por lo que hace a las operaciones del 18 de junio al 31 de diciemb re de 2004, así como: 1) Irregualaridades en el reembolso de gastos de parte del ExAlcalde; ...Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yali, Departamento de Jinotega.
RIA-516-13
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1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-116-13
TT5.2.156
RIA-528-13
ARP-02-123-13
TT5.2.157
RIA-563-13
Dept.Audi.Sector Social
Auditoría Financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los Fondos aportados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Universidad Centroamericana (UCA).
ARP-02-130-13
TT5.2.158
RIA-603-13
Dept.Audi.Sector Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la ejecución presupuestaria ade los fondos aportados por el estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
ARP-02-139-13
TT5.2.159
RIA-651-13
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
ARP-06-125-13
TT6.1.194
RIA-598-13
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informje de Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
ARP-06-127-13
TT6.1.195
RIA-600-13
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría fianciera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos , por el año finanalizado al 31 de diciembre de 2011. Alcaldía Municipal de Río Blanco. Departamento de Matagalpa.
ARP-04-114-13
TT5.4.354
RIA-519-13
Dept.Audi.Sector Social
Dept.Audi.Sector Social
Auditoría Financiera y deCumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Consejo Nacional del Deporte, La Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Auditoría Financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria,por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM).
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1619
1620
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada Auditoría fianciera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos , por el año finanalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Río Blanco. Departamento de Matagalpa. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria , por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Energía y Minas (MEN).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-115-13
TT5.4.355
RIA-520-13
ARP-03-120-13
TT5.3.135
RIA-560-13
AR´P-03-129-13
TT5.3.136
RIA-602-13
ARP-10-089-13
TT8.5.86
ARP-09-084-13
TT8.3.94
ARP-09-085-13
TT8.3.95
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria , por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV). 1621
Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especial para verificar salvedades contenidas en el informe de Referencia ARP-10-04|09, de Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos , por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Chinandega.
1622
1623
1624
Delegación de Occidente
Delegación RAAS
Delegación RAAS
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Camoapa. Departamento de Boaco. Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur.
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1625
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-119-13
TT8.7.65
RIA-559-13
ARP-13-135-13
TT8.7.66
RIA-644-13
ARP-01-126-13
TT5.6.177
RIA-599-13
ARP-01-132-13
TT5.6.178
RIA-610-13
ARP-01-133-13
TT5.6.179
RIA-642-13
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Alcaldía Municipal de Rancho Grande. Departamento de Matagalpa.
ARP-04-121-13
TT5.4.356
RIA-561-13
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Rancho Grande. Departamento de Matagalpa.
ARP-04-122-13
TT5.4.357
RIA-562-13
Dir.Audit. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. INSTITUTO NICARAGüENSE DE FOMENTO MUNICIPAL (INIFOM). Auditoría especial a los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006 en la Asamblea Nacional de referencia ARP-06-122-08 del 11 de julio de 2008. ASAMBLEA NACIONAL.
1626
1627
1628
1629
1630
1631
Dir.Audit. Especiales
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de Cultura. (INC). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Derensa (MIDEF).
Página 54
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1632
1633
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría realizada Informe especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presuuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de El Crucero. Departamento de Managua. Informe de auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Santa Lucía, Departamento de Boaco, sobre desembolsos carentes de documentación soporte hasta por la suma de C$137,881.06 (Ciento treinta y siete mil ochocientos ochenta y un córdoba con 06/100), resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, de la Alcaldia Muncipal de Santa Lucía, Departamento de Boaco por el año terminado al 31 de diciembre de 2005.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-124-13
TT5.4.358
RIA-564-13
ARP-04-141-13
TT5.4.359
RIA-720-13
ARP-04-144-13
TT5.4.360
RIA-726-13
ARP-03-137-13
TT5.3.137
RIA-649-13
Informe de auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Nagarote, Departamento de León, para verificar las situaciones de control interno y de incumplimiento legal, señalados en los informes de Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por los años terminados al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 realizada en la Alcaldía Municipal de Nagarote, Departamento de León, emitidos por la firma de Contadores Públicos Independientes Ulloa Morales & Cía.. 1634
1635
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).
Página 55
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1636
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-138-13
TT5.3.138
RIA-650-13
ARP-03-142-13
TT5.3.139
RIA-721-13
ARP-03-145-13
TT5.3.140
RIA-727-13
ARP-03-146-13
TT5.3.141
RIA-728-13
ARP-08-117-13
TT8.3.96
RIA-529-13
ARP-09-091-13
TT8.4.81
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 1637
1638
1639
1640
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Delegación RAAS
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.Dirección General de Ingresos (D G I) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Auditoría operacional a la administración de los insumos médicos del Sistema Local de Atención Integral de salud de la Región Autónoma del Atlántico Sur (SILAIS RAAS) por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010. Informe de auditoría especia a los rubros de salarios, viáticos, préstamos personales y traslado defondos realizados de la cuenta de transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta de fondos propios de la Alcaldía, por el período del 1 de enero d e 2006 al 31 de diciembre de 2007 . Alcaldía Municipal de el Castillo. Departamento de Río San Juan.
1641
Delegación Central
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-118-13
TT8.5.87
RIA-530-13
ARP.10-131-13
TT8.5.88
RIA-604-13
ARP-10-136-13
TT8.5.89
RIA-648-13
ARP-10-140-13
TT8.5.90
RIA-652-13
Informe deauditoría financiera y de cumplimiento al cierre de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos por los años finalizados al 31 de diciembre del 2010 y 2011 y por el período del 1 al 5 de enero de 2012. Alcaldía Municpal de León. Departamento de León. 1642
1643
Delegación de Occidente
Delegación de Occidente
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre del 2010. Alcaldía Municipal de Villanueva, Departamento de Chinandega. Informe de auditoría especial para verificar el proceso de contratación y ejecución de las inversiones físicas ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Quezalguaque, Departamento de León, con la asiganción de fondos de las transferencias presupuestarias, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
1644
Delegación de Occidente Informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte, Departamento de Chinandega.
1645
Delegación de Occidente
Página 57
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-113-13
TT8.2.102
RIA-617-13
ARP-07-128-13
TT8.2.103
RIA-601-13
ARP-07-086-13
TT8.2.104
ARP-02-143-13
TT5.2160
RIA-722-13
ARP-02-152-13
TT5.2.161
RIA-830-13
ARP-03-150-13
TT5.3.142
RIA-828-13
Informe de auditoría especial de ingresos, egresos y evaluación al control interno, por el período del01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008 . Alcaldía Municipal de Waspam Río Coco, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). 1646
1647
1648
Delegación RAAN
Delegación RAAN
Delegación RAAN
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al Balance General y estado de resultados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2009 y por los cuatro meses finalizados al 30 de ab ril de 2010. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN). Informe de auditoría especial de ingresos , egreos y evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Educación MINED).
1649
1650
1651
Dept. Aud. Sector Social
Dept. Aud. Sector Social
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Nacional de Universidades (CNU). Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).
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1652
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAS
Auditoría realizada Informe de Auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Kukra Hill,por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2004, contenidos en el informe de Auditoría Financiera y de cumlplimiento emitido por la Firma de Contadores Públicos Independientes García's Asociados & Com.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-08-148-13
TT8.3.97
RIA-826-13
ARP09-134-13
TT8.4.82
ARP-10-149-13
TT8.5.91
ARP-13-147-13
TT8.7.67
Auditoría Especial en la Alcaldía Municipal del Almendro, Departamento de Río San Juan, sobre: a) los ingresos y egresos de enero de 2010 a agosto de 2011; b) el proceso de contratación y ejecución de proyectos en el año 2009; c) el cumplimiento de las regulaciones legales en la venta de tres camiones volquetes como chatarra, el registro contable y depósito del ingresos obtenido por dicha venta en las cuentas bancaria de la Comuna.. 1653
1654
Delegación Central
Delegación de Occidente
Auditoría especial para verificar salvedades contenidas en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de El Jicaral, por los años finanlizados al 31 de diciembre 2004-2005, emitido por la firma de Contadores Públicos Ulloa Morales & Compañía.... Alcaldía Municipal de El Jicaral. Departamento de León. Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Granada a las salvedades que originaron la abstención de opinión del auditor e incumplimientos legales determinados en la Auditoría financiera y de cumplimiento sobre el informe de cierre de ingresos y egresos por el año t erminado al 31 de diciembre de 2006, señalados en Informe de Referencia ARP-04-042-11 del 24 de junio de 2009. para determinar si se causó perjuicio económico.
1655
Dirección Aud. Especiales
RIA-827-13
Página 59
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-01-151-13
TT5.6.180
RIA-829-13
ARP-01-002-14
TT5.6.181
RIA-002-14
ARP-02-013-14
TT5.2.162
RIA-161-14
ARP-02-010-14
TT5.2.163
RIA-098-14
ARP-04-001-14
TT5.4.361
RIA-001-14
ARP-04-007-14
TT5.4.362
RIA-059-14
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Gobernación (MIGOB). 1656
1657
1658 1659
1660
1661
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. Aud. Sector Social Dept. Aud. Sector Social
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría Financiera y de cumplimiento a los fondos asignados en el Presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Auditoría de Gestión al Teatro Nacional Rubén Dario, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Teatro Nacional Rubén Darío. Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de La Conquista, Departamento de Carazo. Informe de auditoría especial a los ingresos y egresos reflejados en el informe de ejecución presupuestaria de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
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Origen (Sector de Auditoría)
1662
Dirección Aud. Especiales
1663
Dirección Aud. Especiales
Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-004-14
TT8.7.68
RIA-055-14
ARP-13-009-14
TT8.7.69
RIA-097-14
ARP-08-003-14
TT8.3.98
RIA-054-14
ARP-08-006-14
TT8.3.99
RIA-094-14
ARP-03-017-14
TT5.3.143
RIA-170-14
Auditoría especial sobre las contrataciones del año 2012 de la Lotería Nacional. Informe de auditoría especial para verificar el registro apropiado de los ingresos por venta de servicios de agua y por la recuperación de cartera, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) Delegación Departamental Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
1664
Delegación RAAS Informe de auditoría especial para verificar: a) los fondos entregados a los miembros del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS), el uso de dicho9s fondos y lo apropiado y pertinente de la documentación soporte de los fondos utilizados en los trabajos de comisión, viáticos por viajes al interior y al exterior, atenciones sociales, donaciones, ayudas económicas y otros, por el período del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2009; b) los fondos entregados al señor Paúl antonio González Tenorio, ex asesor legal del CRAAS....Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS)
1665
1666
Delegación RAAS
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento alos Estados Financeros (Balance General, Estados de Resultados y Flujo de Efectivo), por el año terminado al 31 de diciembre de 2011 del Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-018-14
TT5.3.144
RIA-171-14
AR´P-04-008-14
TT5.4.363
ARP-04-011-14
TT5.4.364
RIA-159-14
ARP-04-012-14
TT5.4.365
RIA-160-14
ARP-04-019-14
TT5.4.366
RIA-172-14
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA). 1667
Dept. de Aud.Sector Infraest. Informe de auditoría especial sobre: a) El proceso de concesiones de moto Taxis y el registro y depósito de los ingresos de dichas concesiones; b) La Ejecución de proyectos; todo por el período del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010. Alcaldía Municipal de Masatepe.
1668
Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial a las situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuado de La Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, Departamento de Rivas, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2005 y 2006, contenido en los informes de auditoría financiera y de cumplimiento......
1669
1670
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe de Auditoría especial, sobre las situaciones que originaron la abstención de opinión del auditor, señaladas en los ifnormes de Auditoría financiera y de cumplimiento al 31 de diciembre de 2005 y 2005, de Referencia ARP-04-053-12 y ARP-04-026-13 de fecha 19 y 24 de junio de 2009, respectivamente. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Alcaldía Municipal de Waslala.
1671
Depto. Aud. .Sector Municipal
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-020-14
TT5.4.367
RIA-173-14
ARP-04-022-14
TT5.4.368
RIA-202-14
ARP-04-024-14
TT5.4.369
RIA-219-14
ARP-06-15-14
TT6.1.196
RIA-168-14
ARP-06-016-14
TT6.1.197
RIA-169-14
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldí8a Municipal de Waslala. 1672
Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial sobre : 1) Las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión del auditor en cuanto a desembolsos con soportes insuficientes y gastos ajenos a la Comuna, resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005...Alcaldía Municipal de Matiguás.
1673
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Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría especial a las situaciones que originaron la abstención de opinión del auditor señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005, de referencia ARP-04-085-08 de fecha 28 de febrero de 2007. Alcaldía Municipal de Terrabona. Auditoria especial a la compra de bienes y contratación de servicios efectuados en la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA - MAGFOR), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Informe de auditoría financiera de ingresos y gastos a las transferencias presupuestarias a la Alcaldía de Managua, aprobadas en la Ley 784, Ley anual del Presupuesto General de la República 2012 y su modificación , Ley 809.
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1677 1678
1679
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-028-14
TT8.2.105
RIA-223-14
Delegacción RAAN
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos por el año terminado al 31 de diciembre de 2006.
ARP-07-030-14
TT8.2.106
RIA-225-14
Delegación RAAS
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos recibidos y egresos efectuados del Instituto Tecnológico (INATEC), de la Ciudad de Blueffields, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
ARP-08-021-14
TT8.3.100
RIA-201-14
ARP-08-026-14
TT8.3.101
RIA-221-14
ARP-08-029-14
TT8.3.102
RIA-224-04
Delegación RAAN
Informe de auditoría especial sobre lo siguiente: 1) El cumplimiento de las regulaciones legales y reglamentarias en la suspensión del permiso de operación del transporte colectivo intramunicipal, ruta Siuna-Aza, que le fuera otorgada al Señor Ramón Antonio Rocha Poveda, de fecha 25 de Noviembre de 2010...Alcaldía Municipal de Siuna.
Informe de auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de El Tortuguero, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004 y 2005, contenido en el informe... 1680
Delegación RAAS Informe de auditoría especial para verificar: 1) La legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el estado de ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur (GRAAS), por los periodos del 1 de mayo 2008 al 4 de mayo 2010; y 2) Proceso de contratación de proyectos de construcción....
1681
Delegación RAAS
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1683 1684
1685
1686
1687
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación de Occidente
Auditoría realizada Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Corinto, Departamento de Chinandega, para verificar lo actuado por el Dr. William Martínez Sánchez, Ex Alcalde Municipal y otros funcionarios Municipales, sobre los hechos siguientes: 1) Lotificación de terrenos otorgados a personas allegadas al Dr. Martínez Sáchez, ubicados en el Barrio "Carlos Carrión" conocido como Isla del Amor...
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-014-14
TT8.5.92
RIA-162-14
Dept. de Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a los Fondos asignados en el Presupuesto General de la República al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONADEFO por el periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2012
ARP-01-005-14
TT5.6.182
RIA-056-14
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. UNAN- Managua.
ARO-02-038-14
TT5.2.164
RIA-345-14
ARP-02-046-14
TT5.2.165
RIA-386-14
ARP-06-044-14
TT6.1-198
RIA-384-14
ARP-06-047-14
TT6.1.199
RIA-387-14
Dept.de Aud. Sector Social
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). Informe de auditoría especial a la contratación y adquisiición de bienes y servicios, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Sistema Nacional de Televisión CANAL 6. Informe de auditoría especial a los ingresos y egresos en la Alcaldía Distrito II Managua, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-039-14
TT8.7.70
RIA-346-14
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Defensa (MIDEF)
ARP-01-023-14
TT5.6.183
RIA-203-14
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial a la contratación y Adquisición de Bienes y Servicios período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Radio Nicaragua.
ARP-01-048-14
TT5.6.184
RIA-388-14
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General de Bomberos (DGBN).
ARP-01-049-14
TT5.6.185
RIA-392-14
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
ARP-01-054-14
TT5.6.186
RIA-400-14
1693
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
ARP-01-057-14
TT5.6.187
RIA-403-14
1694
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría Operacional a la Administración de Insumos Médicos en el Hospital Manuel de Jesús Rivera "La Mascota"
ARP-02-052-14
TT5.2.166
RIA-396-14
Audittoría especial a los desembolsos efectuados por el entonces Instituto de Desarrollo rural (IDR) a través del Programa de Reactivación Productiva Rural (PRPR) a la Empresa Comercializadora de Carazo (ECOCSA) y la ejecución de dichos desembolsos, por el período comprendido del 19 de junio del 2004 al 31 de diciembre de 2010. 1688 1689 1690
1691
1692
Dirección Aud. Especiales
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1695
1696 1697
1698
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-059-14
TT5.2.167
RIA-405-14
RIA-406-14
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Educación, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Balance General y Estado de Resultado por el período finanlizado al 31 de diciembre de 2010. Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humano (PDDH).
ARP-02-060-14
TT5.2.168
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. INJUVE.
ARP-02-154-13
TT5.2.169
ARP-02-157-13
TT5.2.170
ARP-02-158-13
TT5.2.171
ARP-03-045-14
TT5.3.145
RIA-385-14
ARP-03-055-14
TT5.3.146
RIA-401-14
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Salud (MINSA NIVEL CENTRAL).
1699
Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presuuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL).
1700
1701
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría Financiera y de Cumpilimiento a la Ejecución Presupuestaria por el perído del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Portuaria Nacional (EPN)
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1702
1703
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-058-14
TT5.3.147
RIA-404-14
ARP-04-141-14
TT5.4.370
RIA-806-14
ARP-04-037-14
TT5.4.371
RIA-344-14
ARP-04-040-14
TT5.4.372
RIA-347-14
ARP-04-041-14
TT5.4.373
RIA-348-14
Auditoría Especial a la Contratación y Adquisicion de Bienes y Servicios realizadas por el Centro Nacional de Oftalmológico, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre3 de 2013. Auditoría Especial a las Transferencias del Presupuesto de la República realizada a la Carrera Administrativa Municipal (CAM) por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Informe de auditoría Especial para verificar las salvedades señaladas por el auditor en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 11 de diciembre de 2005, realizado por la Firma de Contadores Públicos Independientes Guadamuz Rueda & Cía. Ltda. Alcaldía Municipal de San José de Bocay.
1704
1705
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría especial para veriicar los desembolsos efectuados por la comuna de las distintas fuentes de financiamientos por el período del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2013. Alcaldia Municipal de Villanueva. Informe de Auditoría Especial sobre las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2005, realizado por la Firma de Contadores Públicos Independientes Martha García & Asociados CIA, Ltda.. Alcaldía Municipal de Matagalpa.
1706
Depto. Aud. .Sector Municipal
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-042-14
TT5.4.374
RIA-382-14
ARP-06-056-14
TT6.1.200
RIA-402-14
ARP-06-061-14
TT6.1.201
RIA-409-14
ARP-06-063-14
TT6.1.202
RIA-411-14
ARP-06-064-14
TT6.1.203
RIA-412-14
ARP-13-043-14
TT8.7.71
RIA-383-14
ARP-13-050-14
TT8.7.72
RIA-393-14
iInforme de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Dolores. 1707
1708
1709
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de Auditoría especial a los ingresos y egresos, por el perídodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. En el Centro de Capacitación Profresionalo Nicaragüense Aleman (CECNA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presuuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Universidad Nacional Agraria (UNA). Informe de auditoría especial a la contratación y adquisición de bienes y servicios del Diario Oficial La Gaceta, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
1710
1711
1712
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dirección Aud. Especiales
Informe de auditoría finhanciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. MEFCCA. Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de materiales y útiles escolares y cualquier otrfa compra relacionada del período 01 de julio de 2013 al 31 de enero de 2014 Ministeiro de Educación (MINED). Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
1713
Dirección Aud. Especiales
Página 69
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1714
Origen (Sector de Auditoría)
Dirección Aud. Especiales
Auditoría realizada Auditoría especial sobre las contrataciones correspondiente al año 2012. Empresa Nacional de Transmisión Electrica (ENATREL)
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-053-14
TT8.7.73
RIA-395-14
ARP-13-062-14
TT8.7.74
RIA-410-14
ARP-13-065-14
TT8.7.75
RIA-455-14
ARP-13-066-14
TT8.7.76
RIA-456-14
ARP-13-067-14
TT8.7.77
RIA-457-14
ARP-01-070-14
TT5.6.188
RIA-462-14
Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP). 1715 1716
1717
1718 1719
Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales Depto. Aud. Sector Poderes
Informe4 de auditoría especial sobre hechos denunciados, por el períiodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Boaco. Auditoría especial sobre el proceso de traspaso de los bienes de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la composicióhn del Activo, Pasivo y Capital de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), así como el cumplimiento legal de su creación y su operatividad de esa Entidad (antes ENTRESA). Auditoría especial en la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), sobre el proceso de traspaso de los bienes de la Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica S.A (ENTRESA), a la Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica (ENATREL) y del segmento de Trasmisión Eléctrica de ENEL A ENATREL. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Correos de Nicaragua.
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1720
1721
1722
Origen (Sector de Auditoría)
Dept.de Aud. Sector Social
Dept.de Aud. Sector Social
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría realizada Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el informe de auditoría de Gestión al Abastecimiento de Insumos Trazadores para la Atención Materno Infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011 de Referencia ARP-012-1162012; en elCentro de Salud Francisco Buitrago. Auditoría Especial al cumplimiento d e las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012. en el Centro de Salud y Policlínico Francisco Morazán. Auditoría Especial al cumplimiento de las Recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012, en el Centro de Insumos para la Salud (CIPS-MINSA).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-074-14
TT5.2.171
RIA-494-14
ARP-02-075-14
TT5.2.172
RIA-495-14
ARP-02-076-14
TT5.2.173
RIA-496-14
ARP-02-077-14
TT5.2.174
RIA-497-14
Auditoría Especial al cumplimiento d e las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012; en el Hospital Materno Infantíl Doctor Fernando Vélez Paiz 1723
Dept.de Aud. Sector Social
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-078-14
TT5.2.175
RIA-498-14
ARP-02-089-14
TT5.2.176
RIA-512-14
ARP-02-091-14
TT5.2.177
RIA-514-14
ARP-04-025-14
TT5.4.375
RIA-203-14
ARP-04-027-14
TT5.4.376
RIA-222-14
Auditoría Especial al cumplimiento d e las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012; en el Sistema Local de Atención Integral en Salud de Managua (SILAIS-Managua). 1724
Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria de los Fondos Aportados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. UCA.
1725
1726
1727
1728
Dept.de Aud. Sector Social
Dept.de Aud. Sector Social
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional de Promociones de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Informe de Auditoría Especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos pro el eñao finalizado al 31 de diciembre de 2012 en La Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur. Informe de Auditoría Especial sobre situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor, contenido en el ifnorme de Auditoría Financiera y de Cumplimiento por el año 2005. Alcaldía Municipal de Nandasmo.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-080-14
TT5.4.377
RIA-500-14
ARP-04-086-14
TT5.4.378
RIA-506-14
ARP-06-073-14
TT6.1.204
RIA-493-14
ARP-07-051-14
TT8.2.107
RIA-394-14
ARP-07-068-14
TT8.2.108
RIA-460-14
Informe de Auditoría Especial para verificar la legalidad y soportes de los proyectos ejecutados por el período del 1 de enero al 31 de junio de 2013. Alcaldía Municipal de Río Blanco. 1729
Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de Auditoría Especial sobre las situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor, contenidas en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Informe de Cierre de Ingresos Egresos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005 de referencia ARP-04-05012, de fecha 29 de mayo de 2009, concerniente a diferencias en las disponibilidades de fondos, al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Granada.
1730
1731
1732
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación RAAN
Auditoría Especial al proceso de contratación simplificada No. 04-2011, Titulada "Servicios de Interconexión entre las oficinas de la DGA" en La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Prinzapolka-RAAN. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos por el año terminado al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de Prinzapolka.
1733
Delegación RAAN
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-079-14
TT8.2.109
RIA-499-14
ARP-10-069-14
TT8.5.93
RIA-461-14
ARP-13-083-14
TT8.7.78
RIA-503-14
ARP-02-101-14
TT5.2.178
RIA-566-14
Dept.de Aud. Sector Social
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de La Juventud
ARP02-115-14
TT5.2.179
RIA-582-14
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Energía y Minas (MEN)
ARP-03-096-14
TT5.3.148
RIA-561-14
ARP-03-097-14
TT5.3.149
RIA-562-14
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por elaño terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Bonanza. 1734
1735
1736
1737 1738 1739
Delegación RAAN
Delegación de Occidente
Dirección Aud. Especiales
Dept.de Aud. Sector Social
Informe auditoría especial para verificar los desembolsos efectuados por la Comuna de las distintas fuentes de financiamiento del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013. Alcaldía Municipal El Realejo. Auditoría especial a los ingresos y egresos derivados de las asignaciones presupuestarias de los años 2011 y 2012 a Los Pipitos, recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de La Mujer (MINIM).
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 1740
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Página 74
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-107-14
TT5.3.150
RIA-574-14
ARP-03-109-14
TT5.3.151
RIA-575-14
ARP-03-071-14
TT5.3.152
RIA-491-14
ARP-03-085-14
TT5.3.153
RIA-505-14
ARP-06-090-14
TT6.1.205
RIA-513-14
ARP-06-093-14
TT6.1.206
RIA-516-14
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Eecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). 1741
Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Financira y de Cumplimiento a la Ejecución Presuuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de La Pesca y Acuicultura (INPESCA).
1742
1743
1744
1745 1746
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría Especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por el Teatro Nacional Rubén Darío, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Teatro Nacional Rubén Darío. Auditoría Especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio Público (MP).
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1747
1748
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Informe Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuetaria, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Presidencia de la República (Actividad Central .-DAF 5201).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-092-14
TT6.1.207
RIA-559-14
ARP-06-095-14
TT6.1.208
RIA-560-14
ARP-06-098-14
TT6.1.209
RIA-563-14
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Asamblea Nacional (AN). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR - Nivel Central)
1749
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría especial a los ingresos y egresos de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), por el período compredido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
1750
1751
1752
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
ARP-06-099-14
TT6.1.210
RIA-564-14
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendidio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Hacienda y Credito Público (MHCP).
ARP-06-108-14
TT6.1.211
RIA-575-14
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).
ARP-06-110-14
TT6.1.212
RIA-577-14
ARP-06-111-14
TT6.1.213
RIA-578-14
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). 1753
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
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1754
1755
1756 1757
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX- NIVEL CENTRAL) Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Fondos Asignados en Presupuesto General de la República por el períiododel 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Fondo de Desarrollo Minero (FONADEMI) Auditoría Financiera y de Cuplimiento a la Ejecución Prfesupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Comisión Nacionalde Zonas Francas (CNZF)
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-114-14
TT6.1.214
RIA-581-14
ARP-01-088-14
TT5.6189
RIA-508-14
ARP-01-104-14
TT5.6.190
RIA-104-14
ARP-01-108-14
TT5.6.191
RIA-570-14
ARP.01-130-14
TT5.6.192
RIA-795-14
ARP-02-122-14
TT5.2.180
RIA-785-14
ARP-02-127-14
TT5.2.181
RIA-790-14
Auditoría Especial a las Transferencias recibidas del Presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía de Ticuantepe. 1758
1759
1760
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Salud-Nivel Central (MINSA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los Fondos Aportados por el Estado, por el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Politecnica de Nicaragua (UPOLI).
Página 77
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1761
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría realizada Auditoría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) Academia Nacional de Idiomas (ANI).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-131-14
TT5.2.182
RIA-796-14
AR-02-134-14
TT5.2.183
RIA-799-14
ARP-02-135-14
TT5.2.184
RIA-800-14
ARP-02-139-14
TT5.2.185
RIA-804-14
ARP-04-081-14
TT5-4-379
RIA-501-14
ARP-04-082-14
TT5.4.380
RIA-502-14
Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Balance General y Estado de Resultado, por el período finalizado al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC). 1762 1763
1764
1765
Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Educación (MINED) Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Informe de Auditoría Especial para verificar la Legalidad y soporte de los ingresos recibidos y los egresos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de San Rafael del Norte. Departamento de Jinotega. Informe de Auditoría Especial para "verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del Presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012, Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yalí. Departamento de Jinotega.
1766
Depto. Aud. .Sector Municipal
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1767
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-087-14
TT5.4.381
RIA-507-14
ARP-04-119-14
TT5.4.382
RIA-752-14
ARP-06-133-14
TT6.1.215
RIA-798-14
ARP-07-120-14
TT8.2.110
RIA-753-14
Informe de auditoría especial para verificar: a) El cumplimiento de las regulaciones legales de la contrataciones y ejecuciones de los proyectos y b) La legalidad y soportes de los desembolsos realizado en concepto de combustible, todo por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia. Departamento de Matagalpa. Informe de Auditoría Especial para verificar los hallazgos de incumplimiento legal, contenidos en los informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estdo de ingresos y egresos, por el período del 15 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 y 2011, emitidos por la Firma de Contadores Públicos Independientes Despacho Martha García & Aociados, relativos a 1) la falta de retención del Impuesto Municipal a Contratistas y Consultores en los años 2009,2010 y 2011.....Alcaldía Municipal de Matiguás. Departamento de Matagalpa.
1768
1769
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría Especial a las transferencias presupuestarias a la Alcaldía de Managua,aprobadas en la Ley No. 823, Ley anual del Presupuesto General de la República de 2013 y su modificación Ley No. 845. Informe de auditoría especial donde se verificó: 1) El cumplimiento de las regulaciones legales en el proceso de contratación de la Empresa ira & May Inversiones represeentada por la señora Rugh Belinda Lira Castaño para la construcción de Polideportivo en la Comun idad de Alamikama....Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN).
1770
Delegación RAAN
Página 79
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1771
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-08-118-14
TT8.3.103
RIA-751-14
ARP-09-121-14
TT8.4.43
RIA-754-14
Delegación de Occidente
Informe de auditoría operacional a la Administración de Insumos médicos con énfasis en la Ruta crítica del Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
ARP-10-112-14
TT8.5.94
RIA-579-14
Dirección Aud. Especiales
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la ejecución prfespuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
ARP-13-092-14
TT8.7.79
RIA-515-14
ARP-13-102-14
TT8.7.80
RIA-567-14
ARP-13-103-140
TT8.7.81
RIA-568-14
Delegación RAAS
Informe de Auditoria especial para verificar: 1) El cumplimiento de las regulalciones legales en la declaratoria de utilidad pública de terreno para la extracción de material selecto…Alcaldía Municipa de Blueffields. Informe de auditoría especial para verificar: 1) La Ejecución de proyectos por la modalidad de administraciónh directa, durante los años 2010 y 2011, sin tener equipos y personal propio; 2) La utilización de maquinaria propi8edad de la Comuna para rfeparación de caminos en beneficio del suegro del Señor Justino del Socorro Sevilla Jiménez, Ex Alcalde Municipal...Alcaldía Municipal de Villa Sandino. Departamento de Chontales.
1772
1773
1774
1775
Delegación Central
Dirección Aud. Especiales
Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE). Auditoría Financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN).
1776
Dirección Aud. Especiales
Página 80
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1777 1778 1779
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Corte Suprema de Justicia CSJ).
ARP-13-106-14
TT8.7.82
RIA-573-14
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecucuión presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Consejo Supremo Electoral (CSE)
ARP-13-113-14
TT8.7.83
RIA-580-14
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio del Trabajo (MITRAB)
AR´-13-116-14
TT8.7.84
RIA-583-14
ARP-13-125-14
TT8.7.85
RIA-788-14
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Contraloría General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
1780
Dirección Aud. Especiales
1781
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. INISER.
ARP-13-128-14
TT8.7.86
RIA-791-14
Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General de Ingresos (DGI).
AR´-13-132-14
TT8.7.87
RIA-797-14
ARP-13-136-14
TT8.7.88
RIA-801-14
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. ENACAL.
ARP-01-137-14
TT5.6.193
RIA-801-14
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 . INETER.
ARP-01-138-14
TT5.6.194
RIA-803-14
1782
1783 1784 1785
Dirección Aud. Especiales
Auitoría financiera a los estados financieros de la Empresa Alba de Nicaragua, S.A (ALBANISA), desde julio 2007 haasta el 31 de mayo de 2011.
Página 81
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
1786 1787
1788 1789
1790
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. FOMAV.
ARP-01-140-14
TT5.6.195
RIA-805-14
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoriía financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. IND.
ARP-02-143-14
TT5.2.187
RIA-868-14
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría especialal Programa de Becas de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador RUCFA, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ARP-03-084-14
TT5.3.154
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a laEjecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. MARENA.
ARP-03-123-14
TT5.3.155
ARP-03-126-14
TT5.3.156
ARP-04-141-14
TT5.4.383
RIA-806-14
ARP-04-148-14
TT5.4.384
RIA-873-14
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria de los Fondos Transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Auditoría especial a las transferencias del Presupuesto General de la República realizada a la Carrerea Administrativa Municipal (CAM) , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013.
1791
Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial sobre situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor, contenidas en el i nforme de auditoría Financiera y de Cmplimiento del año 2006 de referencia ARP-04-020-13, de fecha 19 de diciembre de 2008. Alcaldia Municipal de Nandasmo.
1792
Depto. Aud. .Sector Municipal
Página 82
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
1793
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-152-14
TT5.4.385
RIA-916-14
ARP-04-154-14
TT5.4.386
RIA-912-14
ARP-04-157-14
TT5.4.387
RIA-915-14
ARP-04-158-14
TT5.4.388
RIA-917-14
Informe de examen especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones al control interno contenidas en el informe de referencia ARP-004-107-2013, de fecha 14 de agosto de 2013, sobre auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Ticuantepe. Informe de auditoría especial para verificar: A) El uso de las transferencias presupuestarias que la Alcaldía recibió para gastos corrientes e inversiones; B) La presentación y ejecución de la fianza de cumplimiento en la realización del proyecto Ranchón Municipal; C) La legalidad y documentos soportes del uso de los fondos transferidos por el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de San Juan de Oriente.
1794
Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial a los ingresos y egresos reflejados en el estado de ingresos y egresos de los fondos de transferencias del Presupuesto General de la República a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013.
1795
Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de ciere de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Catarina.
1796
Depto. Aud. .Sector Municipal
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1797
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en el informe de referencia ARP-04-106-13, de fecha 14 de agosto de 2013 sobre auditoría especial realizada para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el ciere del presupuesto por el año finalizado al 31 de diciembre 2008. Alcaldía Municipal de Villa El Carmen
ARP-04-159-14
TT5.4.389
RIA-918-14
ARP-09-047-14
TT8.4.84
RIA-872-14
ARP-10-149-14
TT8.5.95
RIA-874-14
ARP-12-117-14
TT8.6.127
Auditoría especial a las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de San Miguelito, Departamento de Río San Juan, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005, emitido por la firma de Contadores Públicos Independientes Sevilla Manzanares & CÍA LTDA.,.... 1798
Delegación Central Informe de auditoría especial para verificar el proceso de contratación y ejecución de las inversiones físicas ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Puerto Morazán, Departamento de Chinandega, con la asiganción de fondos de las transferencias presupuestarias, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
1799
Delegaciión de Occidente Informe de auditoría especial para verificar i) La legalidad y soportes de pagos efectuados por la municipalidad en el año 2009 hasta por la suma de C$ 770,595.70 (SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CORDOBAS CON 70/100) en concepto de compras de bienes y servicios, pago de viáticos y complementos de salario al personal electo y dietas a miembros del Consejo Municipal; II) Proceso de contratación y ejecución del proyecto "Construcción de Cancha en la Comunidad de Los Lirios" ejecutados en el año 2006. Alcaldia Municipal de Telpaneca.
1800
Delegación Las Segovias
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1801
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de Yalaguina
ARP-12-129-14
TT8.6.128
ARP-01-072-14
TT5.6.196
ARP-01-144-14
TT5.6.197
ARP-01-145-14
TT5.6.198
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestari del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
ARP-01-146-14
TT5.6.199
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Defensa.
ARP-01-164-14
TT5.6.200
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los Fondos aprobados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Centroamericana (UCA).
ARP-02-089-14
TT5.2.188
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación Las Segovias
Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de bienes y servicios realizadas por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1802
1803
1804 1805 1806
1807
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financierA y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciemb re de 2013. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN).
RIA-No.
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1808
1809
1810
1811
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional de Promociones de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Consejo Nacional de Universidades (CNU). Auditoría Operacional a la Administración de Insumos Médicos en el Hospital Dr. Roberto Calderón Gutiérrez. Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Transporte E Infraestructura (MTI).
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-091-14
TT5.2.189
ARP-02-163-14
TT5.2.190
ARP-02-167-14
TT5.2.191
ARP-03-124-14
TT5.3.157
ARP-04-169-14
TT5.4.390
RIA-955-14
ARP-04-170-14
TT5.4.391
RIA-956-14
RIA-953-14
Informe de auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Control Interno contenidas en el Informe de Auditoría Especial de Referencia ARP-04-042-2013 de fecha 29 de abril de 2013, por la Alcaldía Municipal de Nindirí, Departamento de Masaya. 1812
1813
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en el informe de referencia ARP-04-007-14, de fecha 21 de noviembre de 2013 sobre auditoría especial realizada para verificar los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Corporación Municipal de Mercados de Managua. Departamento de Managua.
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1814
1815
1816
1817
1818
1819
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación RAAN
Delegación RAAN
Delegación de Occidente
Auditoría realizada Informe de Aditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de ener o al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el períiodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Nacional Agraria (UNA). Auditoría especial al uso de las transferencias presupuestarias, aprobadas en la Ley No. 823, Ley Anual del Presupuesto General de la República 2013, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONICARAGUA/PNUD). Informe de auditoría especial de ingresos y egresos, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2005. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Bonanza. Informe de auditoría especial para verificar el proceso de Contratación y ejecución de las Inversiones Físicas ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Telica, Departamento de León, con la asignación de fondos de las Transferencias presupuestarias por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-160-14
TT6.1.216
ARP-06-161-14
TT6.1.217
ARP-06-162-14
TT6.1.218
RIA-921-14
ARP-07-168-14
TT8.2-111
RIA-954-14
ARP-07-171-14
TT8.2.112
RIA-957-14
ARP-10-100-14
TT8.5.93
Página 87
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-10-150-14
TT8.5.94
ARP-10-153-14
TT8.5.95
ARP10-155-14
TT8.5.96
Auditoría especial para verificar el proceso de contratación y ejecución de las inversiones físicas ejecutadas con la asignación de fondos de las transferencias presupuestarias, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; y ampliación para verificar los desembolsos efectuados por la Alcaldía Municipal de Posoltega, de las distintas fuentes de financiamiento, por el período del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2013.. 1820
1821
Delegación de Occidente
Delegación de Occidente
Informe de auditoría especial para verificar los desembolsos efectuados por la Comun a de las distintas fuentes de financiamiento, por el período del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2013. Alcaldía Municipal de Cinco Pinos, Departamento de Chinandega.. Auditoría operacional a la administración de insumos médicos con énfasis en la Ruta Crítica del Hospital España de Chinandega, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
1822
Delegación de Occidente
RIA-No.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-12-151-14
TT8.6.129
ARP-12-156-14
TT8.6.130
ARP-13-142-14
TT8.7.89
ARP-13-165-14
TT8.7.90
RIA-No.
Informe de auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Condega para verificar: I) La adquisición de un lote de terreno de veinte manzanas para proyecto de urbanización; II) El proceso de venta de la lotificación de dicho terreno; III) Los ingresos que la Alcaldía obtuvo por la venta de los lotes de terreno, su registro contable, depótsito en las cuentas bancarias de la Comuna y el uso de dichos fondos; IV) Verificar el cumplimiento de las regulaciones legales en la adquisición de 2,5758 manzanas de terreno para viviendas en el casco urbano y al proceso de v enta de la lotificación de dicho terreno; V) Determinar el monto de los ingresos que la Alcaldía deposito en las cuentas b ancarias de la Comuna y el uso final de dichos fondos 1823
1824
Delegación Las Segovias
Delegación Las Segovias
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupuestario de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de San Nicolás, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2013. Procuradoría General de la República (PGR).
1825
1826
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial por las condiciones reportables determinadas en los hallazgos de controlinterno, en Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros por el terminado al 31 de diciembre de 2013, emitidos por la firma de Contadores Públicos Independientes Grant Thornton Hernández y Asociados. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
RIA-951-14
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-166-14
TT8.7.91
RIA-952-14
ARP-01-011-15
TT5.6.201
RIA-248-15
ARP-01-011-15
TT5.6.201
RIA-248-15
ARP-01-012-15
TT5.5.202
RIA-249-15
ARP-02-002-15
TT5.2.192
RIA-002-15
Auditoría especial a las situaciones que limitarion el alcance de la auditoría que originó la abstención de opinión del auditor y debilidades de control interno determinadas por la firma de Contadores Públicos Independientes Grant Thorton, en el informe de Auditoría financiera y de cumplimiento a los Estados financieros consolidados de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 y sus segmentos adscritos Generadora Hidroeléctrica, S.A(HIDROGESA) y Generadora Eléctrica Central, S.A, (GECSA), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 1827
Dirección Aud. Especiales Auditoría especial a los ingresos y Egresos del Hospital Aldo Chavarría, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
1828 Depto. Aud. Sector Poderes 1829
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial a los ingresos y Egresos del Hospital Aldo Chavarría, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria -Actividades Centrales por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Gobernación (MIGOB).
1830
1831
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría especial al cumplimiento de las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría Especial, sobre ingresos y egresos, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2006 , 2007 y 2008, de referencia ARP-04-136-2012. Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino.
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1832
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-003-15
TT5.2.192
RIA-003-15
ARP-03-010-15
TT5.3.158
RIA-247-15
ARP-04-005-15
TT5.4.392
RIA-005-15
ARP-04-006-15
TT5.4.393
RIA-006-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos, de la Alcaldía Distrito VII Managua, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ARP-06-007-15
TT6.1.218
RIA-105-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría Especial a los ingresos y egresos, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía de Managua Distrito VI).
ARP-06-008-15
TT6.1.219
RIA106-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría Especial al cumplimiento de las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión, por el período del 1 de enero al 31 de diciebre de 2012, de referencia ARP-02-010-14. Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD). Auditoría Especial a los ingresos y egresos de la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción (COERCO), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
1833
1834
1835 1836 1837
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe de Auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en el informe de Referencia ARP-04-124-13, de fecha 30 de Agosoto del 2013, sobre Auditoría Especial realizada para verificar la legalidad y soportes de ingresos y eggresos reflejados en el cierre del presupuesto por el año finalizado al 31 de diciembre del 2012. Alcaldía Municipal de El Crucero. Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de San Isidro.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP06-009-15
TT6.1-220
RIA-107-15
ARP-09-004-5
TT8.4.85
RIA-004-15
ARP-12-013-15
TT8.6.131
RIA-250-15
ARP-12-014-15
TT8.6.132
RIA-251-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cmplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. INTECNA
ARP-02-015-15
TT5.2.194
RIA-353-15
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría especial al Programa de Becas de los Estudiantes, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de la UNI
ARP-03-020-15
TT5.3.159
RIA-361-15
Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos del Centro de Formación Nicaragüense Holandés Simón Bolivar (CEFNIH-SB), adscrito al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1838
1839
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación Central
Informe de Auditoría Especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en informe de auditoría especia, de La Alcadlía Municipal de Acoyapa,Departamento de Chontales, de Referencia ARP-09-027-12, de fecha 26 de octubre de 2010. Informe de Auditoría Especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Control Interno y de cumplimiento contenidas en el informe de Auditoría de Referencia ARP-12083-2011, de fecha 6 de abril de 2010. Alcaldía Municipal de Quilalí.
1840
Delegación Las Segovias Informe de auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno y de cumplimiento, contenidos en el informe de Auditoria Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de La Alcaldía Municipal de Estelí, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005, de Referencia ARP-12-005-2009. Delegación Las Segovias
1841 1842
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1843
1844
1845
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de todos los ingreso9s percibidos y los gastos efectuados, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Empresa Portuaria Nacional (EPN)
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-021-15
TT5.3.160
RIA-454-15
ARP-04-022-15
TT5.4.394
RIA-455-15
ARP-04-023-15
TT5.4.395
RIA-507-15
ARP-04-024-15
TT5.4.396
RIA-508-15
ARP-04-025-15
TT5.4.397
RIA-509-15
ARP-04-026-15
TT5.4.398
RIA-510-15
ARP-04-029-15
TT5.4.399
RIA-640-15
Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San José de Bocay Informe auditoría financiera y de cumplimiento9 al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal El Cuá Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Donisio
1846
1847
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe auditiría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Terrabona Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Waslala
1848
Depto. Aud. .Sector Municipal iInforme de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Ramón
1849
Depto. Aud. .Sector Municipal
Página 93
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1850
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. .Sector Municipal
Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en elc ierre del Presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado9 al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. Alcaldía Municipal de Cárdenas
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-032-15
TT5.4.400
RIA-643-15
AR´P-04-034-15
TT5.4.401
RIA-645-15
ARP-04-035-15
TT5.4.402
RIA-646-15
ARP-06-016-15
TT6.1.221
RIA-357-15
Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizados al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma 1851
Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal El Tuma La Dalia
1852
1853
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno señaladas en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con números de Referencia: MI-04-007-2011, MI04-006-2011, MI-04-003-2012: de fechas 29 de agosto y 13 de septiembre de 2011 y 26 de julio de 2012; respectivamente y al informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de referencia ARP-06-108-14 de fecha 31 de julio de 2014 emitido9 por la Contraloría General de la República. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHC)
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-017-15
TT6.1.222
RIA-358-15
ARP-06-018-15
TT6.1.223
RIA-359-15
ARP-06-019-15
TT6.1.224
RIA-360-15
ARP-06-027-15
TT6.1.225
RIA-511-15
Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno señaladas en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, con números de referencias: PEE-04-0090010, PEE-04-002-0012,PEE-04-007-0007 de fechas 29 de octubre de 2010, 13 de abril de 2012 y 20 de marzo de 2013 respectivamente. Secretaría de la Presidencia de la República 1854
1855
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría especial al cumplimiento de las Recomendaciones de Control Interno señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, con número de referencia ARP-06-104-13, de fecha 12 de septiembre de 2013, en el anterior Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de control interno señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, con número de referencia ARP-06-064-14, de fecha 21 de enero de 2014. MEFCCA
1856
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría especial a los ingreso9s y desembolsos, así como a los procedimientos aplicados en la concesión de Patentes y emisión de certificados de Marcas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2013, de la Dirección General de Registro de la Propiedad Intelectual (RPI)
1857
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-036-15
TT6.1.226
RIA-647-15
ARP-09-033-15
TT8.4.86
RIA-644-15
ARP-10-031-15
TT8.5.97
RIA-642-15
Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno señaladas en loos informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Agraria, de referencia IN-036-003-12, IN-036-006-12 de fechas 14 y 15 de febrero de 2012 y el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presuuestaria, de referencia ARP-06-061-14 de fecha 23 de abril de 2014, emitido por la Contraloría General de la República 1858
1859
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación Central
Informe de auditoría especial para verificar el cumplimiento de las regulaciones legales en la contratación de los proyectos realizados por la Alcaldía Municipal de Morrito, Departamento de de Río San Juan , durante los años 2005,2006 ,2007 y 2008 por las diferentes fuentes de financiamiento9 y su ejecución de acuerdo a los planes de inversión anual, (PIA) aprobados por el Consejo Minicipal para esos años y a las especificaciones técnicas y de calidad, así como su registro contable y control Informe de auditoría especial para verificar salvedades relacionadas con pagos de salario y dietas en exceso a las Autoridades Minicipales y antigüedad; uso de fondos de las transferencias presupuestarías para inversiones en gastos corrientes e incumplimientos legales, contenidas en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006, de referencia ARP-10-081-13, emitito por La Contraloría General de la República. Alcaldía Municpal de Chichigalpa
1860
Delegación de Occidente
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1861
Origen (Sector de Auditoría)
Deleg. Las Segovias
Auditoría realizada Auditoría espeical para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre de ingresos y egresos, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-12-028-15
TT8.6.133
RIA.639-15
ARP-12-030-15
TT8.6.134
RIA-641-15
ARP-01-001-15
TT5.6.203
RIA-001-15
ARP-01-038-15
TT5.2.204
RIA-649-15
ARP-01-050-15
TT-5.2.205
RIA-758-15
Informe de auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la opinión con salvedad, así como a los incumplimientos legales, contenidos en los informes de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2005 y 2006, de referencias ARP-12-065-2010 y ARP-12-0332011, ambos de fecha 20 de marzo de 2009. Alcaldía Municipal de San Lucas 1862
1863 1864
1865
Deleg. Las Segovias
Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejección presupuestaria por el período del 1 e enero al 31 de diciembre de 2013. Consejo Nacional del Café (CONACAFE) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) Auditoría especial a la contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en la Dirección General de Bomberos y Sede Central del Ministerio de Gobernación, en lo aplicable a esa Dicrección.
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-01-051-15
TT5.2.206
RIA-759-15
ARP-01-055-15
TT5.2.206
RIA-763-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría especial al Programa de Becas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional Agraria (UNA)
ARP-02-054-15
TT5.2.195
RIA-762-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-MANAGUA
ARP-02-059-15
TT5.2.196
RIA-860-15
ARP-02-060-15
TT5.2.197
RIA-861-15
ARP-03-052-15
TT5.3.161
RIA-760-15
Auditoría esecial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios realizados por la Dirección General de Migración y Extranjería y Sede Central del Ministerio de Gobernación, en lo aplicable a esa Dirección, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1866
1867 1868
1969
1870
1871
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaia por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SINAPRED)
Auditría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de eneroal 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) Auditoría especial a la ejecución de las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la Unidad de Análisis Financiero (UAF); en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
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1872
1873
1874
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada Auditoría especial a los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de Correos de Nicaragua Auditoría especial a los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) Auditoría especial a los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de La Lotería Nacional
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-053-15
TT5.3.162
RIA-761-15
ARP-03-061-15
TT5.3.163
RIA-862-15
ARP-03-072-15
TT5.3.164
RIA-969-15
ARP-03-073-15
TT5.3.165
RIA-964-15
ARP-04-039-15
TT5.4.403
RIA-650-15
ARP-04-040-15
TT5.4.404
RIA-651-15
ARP-04-042-15
TT5.4.405
RIA-653-15
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 1875
Dept. de Aud.Sector Infraest. Informe de Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yalí
1876
1877
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Matiguás Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Rafael del Norte
1978
Depto. Aud. .Sector Municipal
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1879
1880
1881
1882
1883
1884
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Dept. de Aud.Sector Municipal
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-047-15
TT5.4.406
RIA-703-15
ARP-04-048-15
TT5.4.407
RIA-704-15
ARP-04-056-15
TT5.4.408
RIA-857-15
ARP-04-057-15
TT5.4.409
RIA-858-15
ARP-04-066-15
TT5.4.410
RIA-912-15
ARP-04-068-15
TT5.4.411
RIA-959-15
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Río Blanco Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Wiwilí Informe de audiitoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Altagracia Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Mateare Informe de auditoría especial para verificar el cumplimiento de las regulaciones legales en los procesos de adquisición, lla ejecución de las obras de construcción contratadas y desembolsos efectuados por el períiodo del 1 de enero 2013 al 30 de enero de 2014. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON) Informe de auditoría especia para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 e enero al 31 de dicienbre de 2014. Alcaldía Municipal de San Juan de Limay
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1885
1886
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Municipal
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Nicolás Informe de auditoría especial para veificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos de La Alcaldía Municipal de La Paz de Carazo, Departamento de Carazo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-070-15
TT5.4.412
RIA-961-15
ARP-06-041-15
TT6.1.227
RIA-652-15
ARP-07-043-15
TT8.2.113
RIA-654-15
ARP-07-044-15
TT8.2.114
RIA-700-15
ARP-07-045-15
TT8.2.115
RIA-701-15
ARP-07-046-15
TT8.2.116
RIA-702-15
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Siuna 1887
Delegación RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de ciere de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Rosita
1888
1889
1890
Delegación RAAN
Delegación RAAN
Delegación RAAN
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe decierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Mulukukú Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe decierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municial de Bonanza
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1891
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RAAN
Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el ciere del presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Rosita
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-064-15
TT8.2.117
RIA-910-15
ARP-07-065-15
TT8.2.118
RIA-911-15
ARP-09-049-15
TT8.3.104
RIA-705-15
ARP-10-058-15
TT8.5.98
RIA-859-15
ARP-10-069-15
TT8.5.99
RIA-960-15
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de ejecución presupuestaria de la transferencias recibidas del presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Regional de La Costa Caribe Norte (CRACCN) 1892
Delegación RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Paiwas
1893
1894
1895
Delegación RAAS
Delegacion de Occidente
Delegación de Occidente
Informe auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. Alcaldía Municipal de Telica Informe auditoría especial para verificar la legalidad de los ingresos recibidos por la Alcaldía Municipal Larreynaga -Malpaisillo, en concepto de arancel de la Cooperativa Tulsi que realiza el trayecto en el corredor intermunicipal León - Malpaisillo - San Isidro - Matagalpa -Estelí y distintas comarcas pagan a esa comuna para ingresar al pueblo de Malpaisillo; su depósito en las cuentas bancarias de la comuna y el uso de esos recursos, por el perído del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-12-063-15
TT8.6.135
RIA-909-15
ARP-13-037-15
TT8.7.92
RIA-648-15
ARP-13-062-15
TT8.7.93
RIA-908-15
ARP-13-067-15
TT8.7.94
RIA-913-15
Informe de auditoría especial para verificar la falta de incorporación en el informe de cierre de ingresos y egresos del año 2005 y en el sistema contable de la Alcaldía Municipal de Somoto, tres cuentas bancarias con importes significativos equivalentes en córdobas hasta por la suma de C$1,110,854.14 , al 01 de enero de 2005 y C$2,634,809.33, al 31 de diciembre de 2005; así como de las transacciones de ingresos y egresos efectuados en el año 2005 y la disponibilidad de fondos de tales cuentas al 31 de diciembre de 2005 1896 1897
1898
Delegación Las Segovias Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Banco Central de Nicaragua Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Dolores,del Departamento de Carazo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enro al 30 de septiembre de 2014 Informe de auditoría especial sobre las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión del auditor a la ejecución presupuestaria del año 2007, en el extinto Instituto de Desarrollo Rural (IDR), según informe de referencia ARP-06-066-2009 de fecha 25 de junio de 2009, en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
1899
Dirección Aud. Especiales
Página 103
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-079-15
TT5.2.198
RIA-1065-15
ARP-02-081-15
TT5.2.199
RIA-1067-15
ARP-03-086-15
TT5.3.166
RIA-1117-15
ARP-04-074-15
TT5.4.413
RIA-967-15
ARP-04-082-15
TT5.4.414
RIA-1068-15
Informa de Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de referencia ARP-02-122-14. Ministerio de Salud (MINSA) 1900
Dept. de Aud. Sector Social Auditoría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el períiodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
1901
1902
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presuuesto de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de San Marcos , Departamento de Carazo por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Nagarote
1903
Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Camoapa
1904
Depto. Aud. .Sector Municipal
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-085-15
TT5.4.415
RIA-1116-15
ARP-04-087-15
TT5.4.416
RIA-1118-15
ARP-04-091-15
TT5.4.417
RIA-1193-15
ARP-04-095-15
TT5.4.418
RIA-1196-15
ARP-07-080-15
TT8.2.119
RIA-1066-15
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Fernando 1905
1906
1907
1908
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Macuelizo Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Condega Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Santa Lucía Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de rendición de cuenta de los fondos recibidos del Presupuesto General de la República, donaciones y fondos propios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Hospital Primario "Oswaldo Padilla" Waspan, Río Coco
1909
Delegación RAAN
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1910
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación Central
Auditoría realizada Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupuestario de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Juigalpa, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-09-075-15
TT8.4.87
RIA-968-15
ARP-10-076-15
TT8.5.100
RIA-969-15
ARP-10-088-15
TT8.5.101
RIA.1119-15
ARP-13-071-15
TT8.7.95
RIA-962-15
ARP-13-078-15
TT8.7.96
RIA-971-15
Informe de auditoría espeical para verificar: 1) La legalidad, disponibilidad presupeustaria y soporte de los pagos recibidos por el Ing. Ernesto Filemón Méndez Zeledón, Ex Alcalde, en concepto de servicios profesionales en la actualización de la Memoria de Traspaso de Gobierno Local (T.G.L.); 2) Pagos de horas extraordinarias a empleados de confianza y documentación de respaldo; 3) Registro y documentación de respaldo de los gastos en concepto de viáticos al interior y exterior del Ex Alcalde; 4) Fundamento legal y soporte del pago de bono navideño a las autoridades municipales; todo por el periodo del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009. Alcaldía Municipal de Corinto 1911
Delegación de Occidente Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre de ingresos y egresos por el período comprendidio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, practicada en la Alcaldía Municipal de El Sauce, Departamento de León
1912
1913 1914
Delegación de Occidente
Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período 1 de enero al 31 de diciembre 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. Alcaldía Municipal de la Conquista Auditoría especial a los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Escuela Nacional de Hotelería (ENAH)
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1915
1916
1917
1918
1919
1920
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos de la Alcaldía El Rosario, Departamento de Carazo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014
ARP-13-083-15
TT8.7.97
RIA-1069-15
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Masaya
ARP-13-089-15
TT8.7.98
RIA-1120-15
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Tola
ARP-13-090-15
TT8.7.99
RIA-1121-15
ARP-13-092-15
TT.8.7.100
RIA-1194-15
ARP-13-093-15
TT8.7.101
RIA-1195-15
ARP-13-094-15
TT8.7.102
RIA-1197-15
Origen (Sector de Auditoría)
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos reflejados en el informe de cierre del presuuesto de los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Catarina Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Ciudad Darío Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Jorge
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-096-15
TT8.7.103
RIA-1198-15
ARP-02-101-15
TT5.2.200
RIA-1203-15
ARP-02-102-15
TT5.2.201
RIA-1204-15
ARP-02-103-15
TT5.2.202
RIA-1205-15
ARP-02-104-15
TT5.2.203
RIA-1206-15
ARP-02-112-15
TT5.2.204
RIA-1306-15
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre de presupuestos de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Diriomo, Departamento de Granada por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1921
1922
Dirección Aud. Especiales
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio del Trabajo Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI)
1923
Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero alo 31 de diciembre de 2014. Procuraduría General de la República (GR)
1924
1925
1926
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de la Juventud Auditoría financiera y cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendidio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA)
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-097-15
TT6.1.228
RIA-1199-15
ARP-06-099-15
TT6.1.229
RIA-1201-15
ARP-06100-15
TT6.1.230
RIA-1202-15
ARP-06-106-15
TT6.1.231
RIA-1210-15
ARP-06-107-15
TT6.1.232
RIA-1211-15
ARP-06-109-15
TT6.1.233
RIA-1213-15
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Insitituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 1927
1928
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el períiodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Insitituto Nicaragüense de Deporte (IND)
1929 1930
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Asamblea Nacional (AN) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)
1931
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Fondo de Desarrollo Pesquero
1932
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Página 109
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1933
1934
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación RAAS
Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Presidencia de la República (Actividad Central DAF 5201) Inrforme de auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los desembolsos de las diferentes fuentes de financiamiento de EPN, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Portuaria Nacional Gerencia El Bluff-Blueffields
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-111-15
TT.6.1.234
RIA-1305-15
ARP-08-077-15
TT8.3.105
RIA-970-15
ARP-08-098-15
TT8.3.106
RIA-1200-15
ARP-12-084-15
TT8.6.136
RIA-1070-15
Informe de auditoría especial para verificar: A) El registro contable y la documentación soporte de desembolsos por el monto de US54,000.0 (Cincuenta y Cuatro Mil Dólares Netos); B) Destino que la Alcaldía dio a once (11) Semovientes que ocupó la Policía Nacional en la Comunidad de Kukra River en el año 2012; C) La documentación de respaldo de una propiedad ubicada en el Barrio Fátima, que el señor Leopoldo Matus, contratista presentó a la Alcaldía como fianza por el monto de C$1,000.000.00 (Un Millón de Córdobas); D) El uso de materiales y la existencia física de equipos de trabajo donados por el Gobierno de Dinamarca; E) Adjudicación de terrenos en Caña Escofram propiedad de la Alcaldía Municipal y la autorización del Consejo Municipal; y F) La entrega de 18 máquinas de coser y otros materiales a Cooperativa de Costura. Alcaldía Municipal de Bluefields 1935
1936
Delegación RAAS
Delegación Las Segovias
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de El Jícaro
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1937
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-01-119-15
TT5.6.208
RIA-1314-15
ARP-01-142-15
TT5.6.209
RIA-1397-15
ARP-01-143-15
TT5.6.210
RIA-1398-15
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y sopoortes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 01 de enero al 31 de iciembre de 2013, y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014. Alcaldía Municipal de Diriamba
ARP-01-162-15
TT5.6.211
RIA-1417-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría especial a los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Tisma
ARP-02-130-15
TT5.2.205
RIA-1356-15
ARP-02-144-15
TT5.2.206
RIA-1399-15
AR´-02-148-15
TT5.2.207
RIA-1403-15
Depto. Aud. Sector Poderes
Informe de auditoría de gestión al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Comercialización de Combustible y áreas relacionadas. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) Informe de auditoría operacional a los procesos de selección, programación y uso de insumos médicos al 30 de abril de 2015 en el Hospital Alemán Nicaragüense (HAN)
1938
1939
1940 1941
1942
1943
Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Informe de Auditoría de gestión al Plan operativo anual de la Dirección de Promoción y Mercadeo Nacional e Internacional y las áreas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el períiodo del 1 de enero al 31 de diciembre3 de 2014. INTUR
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el períiodo del 1 de enero9 al 31 de diciembre de 2014. Procuraduria para la Defena de los Derechos Humanos Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Defensa
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1944
1945 1946
1947
1948
1949
1950
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC)
ARP-02-161-15
TT5.2.208
RIA-1416-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los fondos aportados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)
ARP-02-165-15
TT5.2.209
RIA-1465-15
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Comisión Nacional de Zonas Francas
ARP-02-172-15
TT5.2.210
RIA-1472-15
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría especial a los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios realizados por el Centro Oftalmológico, por en el período del 1 de enero al 21 de diciembre de 2014
ARP-03-108-15
TT5.3.167
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPMIGOB)
ARP-03-113-15
TT5.3.168
ARP-03-117-15
TT5.3.169
RIA-1312-15
ARP-03-126-15
TT5.3.170
RIA-1352-15
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y cumplimiento a la ejecución presupuestaria, en el Consejo Nacional del Café (CONACAFE), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Audiitoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-132-15
TT5.3.171
RIA-1358-15
ARP-03-133-15
TT5.3.172
RIA-1359-15
ARP-03-134-15
TT5.3.173
RIA-1360-15
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Gobernación-MIGOB -Actividades Centrales
ARP-03-146-15
TT5.3.174
RIA-1401-15
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría fianciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitario (ENACAL)
ARP-03-160-15
TT5.3.175
RIA-1415-15
ARP-04-123-15
TT5.4.419
ARP-04-129-15
TT5.4.420
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1951
Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
1952
1953
1954
1955
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD)
Auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 31 de mayo 2015. Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte 1956
1957
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe de auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios efectuada en la Alcaldía Municipal de El Viejo, Departamento de Chinandega, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015
RIA-1355-15
Página 113
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-04-140-15
TT5.4.421
RIA-1395-15
ARP-04-149-15
TT5.4.422
RIA-1404-15
ARP-04-150-15
TT5.4.423
RIA-1405-15
ARP-04-152-15
TT5.4.424
RIA-1407-15
ARP-04-157-15
TT5.4.425
RIA-1412-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Presidencia de la República (Actividad Central.-DAF 5201)
ARP-06-111-15
TT6.1.235
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua /PNUD)
ARP-06-114-15
TT6.1.236
RIA-1309-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. SINAPRED
ARP-06-115-15
TT6.1.237
RIA-1310-15
Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diiembre de 2014. Alcaldía Municipal de Villanueva 1958
1959
1960 1961
1962
1963
1964 1965
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal
Depto. Aud. .Sector Municipal
Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Lorenzo Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Corinto Auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015. Alcaldía Municipal de Chinandega Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Posoltega
Página 114
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1966
1967
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoria financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. FISE
ARP-06-116-15
TT6.1.238
RIA-1311-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Consejo Supremo Electoral (Actividad Central DAF 3000)
ARP-06-118-15
TT6.1.239
RIA-1313-15
ARP-06-125-15
TT6.1.240
RIA-1351-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio Público (MP)
ARP-06-127-15
TT6.1.241
RIA-1353-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio Agropecuario (MAG)
ARP-06-145-15
TT6.1.242
RIA.1400-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presuuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. Contraloría General de la República (CGR)
ARP-06-166-15
TT6.1.243
RIA-1466-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. INPESCA
ARP-06-167-15
TT6.1.244
RIA-1467-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Salud-Nivel Central (MINSA)
ARP-06-169-15
TT6.1.245
RIA-1469-15
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Corte Suprema de Justicia (Actividad Central-DAF 2201) 1968 1969 1970 1971 1972
1973
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Página 115
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
1974
1974
1975
1976 1977
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-170-15
TT6.1.246
RIA-1470-15
Delegación de Occidente
Informe auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre de ingreos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciemnbre 2014. Alcaldía Municipal de El Jicaral
ARP-10-121-15
TT8.5.102
Delegación de Occidente
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de las operaciones reflejadas en el informe de cierre de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, en La Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte
ARP-10-122-15
TT8.5.103
RIA-13-17-15
ARP-10-153-15
TT8.5.104
RIA-1408-15
ARP-13-124-15
TT8.7.104
RIA-1319-15
ARP-13-128-15
TT8.7.105
RIA-1354-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación de Occidente Dirección Aud. Especiales
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. INTA
Informe de auditoría espefcial para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, contenidos en el informe de auditoría operacional a la administración de insumo médicos con énfasis en la ruta crítica del Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo RosalesArgüello, de referencia ARP-10-112-14, de fecha 28 de junio del 2013 Auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de mayo de 2015. Alcaldia Municipal de Cinco Pinos Informe de auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015. Alcaldía Municipal de Santo Tomás del Norte
1978
Dirección Aud. Especiales
Página 116
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-131-15
TT8.7.106
RIA-1357-15
ARP-13-135-15
TT8.7.107
RIA-1361-15
ARP-13-147-15
TT8.7.108
RIA-1402-15
ARP-13-151-15
TT8.7.109
RIA-1406-15
ARP-13-154-15
TT8.7.110
RIA-1409-15
ARP-01-191-15
TT5.6.212
RIA-1531-15
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Buenos Aires 1979
1980 1981
1982
1983
1984
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Granada Auditoría especial a las cuentas por cobrar e inventarios por el período del 1 de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015. ENABAS Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Juan de Oriente Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Francisco Libre Auditoría de gestión al Plan operativo anual de la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT) y las áreas relacionadas con el mismo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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1985 1986
1987
1988
1989
1990
1991
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría realizada Auditoría de gestión al plan operativo anual de los Departamentos de Fiscalización y Servicio al usuario, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) Auditoría operacional a la selección, programación y uso de insumos médicos al 30 de junio de 2015 del Hospital Aldo Chavarría Auditoría de gestión a la Administración Central de las Corporaciones Nacionales del Sector Público, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría de gestión al plan operativo anual de la Dirección de Monitoreo, vigilancia y control del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), por el período del 1 de eneroal 31 de diciembre de 2014
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría de gestión a la Dirección Portuaria Nacional de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y áreas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoria de gestión a la Dirección de Operaciones y Desarrollo local (actualmente Dirección de Proyectos) y las áreas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. FISE
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría de gestión a la Gerencia de Transmisión de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y las áeas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-01-192-15
TT5.6.213
RIA-1532-15
ARP-01-201-15
TT5.6.214
RIA-1541-15
ARP-01-203-15
TT5.6.215
RIA-1543-15
ARP-01-204-15
TT5.6.216
RIA-1544-15
ARP-01-207-15
TT5.6.217
RIA1547-15
ARP-01-208-15
TT5.6.218
RIA-1548-15
ARP.01-209-15
TT5.6-219
RIA-1549-15
Página 118
Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro
1992
Origen (Sector de Auditoría)
Depto. Aud. Sector Poderes
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
Auditoría de gestión a Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
ARP-01-121-15
TT5.6.219
RIA-1561-15
ARP-02-176-15
TT5.2.2111
RIA-1516-15
ARP-02-180-15
TT5.2.212
RIA-1520-15
ARP-02-188-15
TT5.2.213
RIA-1523-15
ARP-02-193-15
TT5.2.214
RIA-1533-15
ARP-02-194-15
TT5.2.215
RIA-1534-15
ARP-02-215-15
TT5.2.216
RIA 1555-15
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 1993
1994
1995
1996 1997
1998
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud. Sector Social
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Cosejo Nacional de Universidades (CNU) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupestaria de los fondos aportados por el estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Centroamericana (UCA) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. INIDE Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. MINIM Auditoría fianciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de la Familia , Adolecencia y Niñez
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1999
2000
2001
2002
2003
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud. Sector Social
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada Auditoría operacional a la administración de Insumos Médicos, al 31 de agosto de 2014, en el Hospital Bertha Calderón Roque Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecufción presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Instituto Nacional Forestal (INAFOR) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Energía y Minas (MEM) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Dirección General de Ingresos (DGI)
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-02-219-15
TT5.2.217
RIA-1559-15
ARP-03-182-15
T5.3.176
RIA-1522-15
ARP-03-185-15
TT5.3.177
RIA 1525-15
ARP-03-188-15
TT5.3.178
RIA-1528-15
ARP-03-189-15
TT5.3.179
RIA-1529-15
ARP-03-190-15
TT5.3.180
RIA-1530-15
ARP-03-206-15
TT5.3.181
RIA-1546-15
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA)
2004
2005
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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2006
2007
Origen (Sector de Auditoría)
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Dept. de Aud.Sector Infraest.
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-03-211-15
TT5.3.182
RIA1551-15
ARP-03-213-15
TT5.3.183
RIA-1553-15
ARP-06-181-15
TT6.1.247
RIA-1521-15
ARP-06-184-15
TT6.1.248
RIA-1524-15
ARP-06-185-15
TT6.1.249
RIA-1526-15
ARP-06-187-15
TT6.1.250
RIA-1527-15
ARP-06-198-15
TT6.1.251
RIA1538-15
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Tribunal Aduanero y tributario Administrativo (TATA) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuesupuestaria, en la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT), por el período del 1 de enero al31 de diciembre de 2014 Auditoria financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS)
2008
2009
2010
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) Auditoría financiea y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional Agraria (UNA) Auditoría financiea y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN - Managua)
2011
Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
2012
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
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2013 2014 2015
2016 2017
2018
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-06-199-15
TT6.1.252
RIA.1539-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. MARENA
ARP-06-200-15
TT6.1.253
RIA-1540-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. MINREX-SEDE CENTRAL
ARP-06-212-15
TT6.1.254
RIA-1552-15
ARP-06-217-15
TT6.1.255
RIA-1557-15
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 MEFCCA)
ARP-06220-15
TT6.1.256
RIA-1560-15
Delegación RACCN
Informe de auditoría especial sobre lo siguiente: 1) La legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el ciere del presupuesto de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012; 2) El registro y documentación de respaldo de adeudo a favor de la Empresa CARDASA y abono a la deuda por el monto de USS12,500.0 (DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES NETOS); y 3) El cumplimiento de las regulaciones legales en el proceso de contratación de consultoría para el diseño y elaboración de planos....
ARP-07-137-15
TT8.2.120
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución pesupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. IPSA
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2019
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RACCN
Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar: 1) La legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de ejecución presupuestaria de las ransferencas del Presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; 2) El cumplimiento de las regulaciones legales en la adquisición y cancelación de dos camionetas en el período del 1 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2014, El registro, uso y existencia física de dichos bienes. CRACCN)
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-07-138-15
TT8.2.121
ARP-07-168-15
TT8.2.122
RIA-1468-15
ARP-08-155-15
TT8.3.107
RIA-1410-15
ARP-08-156-15
TT8.3.108
RIA-1411-15
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de rendición de cuenta de los fondos recibidos del presupuesto General de la República y a las donaciones recibidas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Hospital Nuevo Amanecer "Nancy Bach" 2020
2021
2022
Delegación RACCN
Delegación RACCS
Delegación RACCS
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de El Tortuguero Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos de La Alcaldía Municipal de la Desembocadura de Río Grande, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece
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2023
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación RACCS
Auditoría realizada Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte en la ejecución de los fondos que el Gobierno Comunal de TASBAPOUNIE del Municipio de Laguna de Perlas, en La Región Autónoma de Costa Caribe Sur, recibió del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el período del 1 de septiembre del 2012 al 30 de septiembre de 2013
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-08-197-15
TT8.3.109
RIA-1577-15
ARP-09-139-15
TT8-4.88
ARP-09-159-15
TT8.3.89
RIA 1414-15
ARP-09-222-15
TT8.4.90
RIA-1562-15
ARP-09-223-15
TT8.4.91
RIA-1563-15
Informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Francisco de Cuapa 2024
2025
2026
2027
Delegacion Central
Delegacion Central
Delegacion Central
Delegacion Central
Auditor'ía especial para verificar: 1) Retenciones del impuesto sobre la renta no enteradas a la administración de Rentas de Chontales por los años 2009 al 20120; 2) Pagos a la Empresa Constructora DICSA por obras no ejecutadas de los abalúos No 7,8 y 9 del Proyecto construcción del sistema de agua y saneamiento NAWAEAS, ejecutado en el año 2012...A Alcaldía Municipal El Ayote Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupuestario de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Comalapa, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupestario de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de El Castillo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
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2028
Origen (Sector de Auditoría)
Delegación de Occidente
Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de las operaciones reflejadas en el informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Peñón, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-10-141-15
TT8.5.105
RIA-1396-15
ARP-10-158-15
TT8.5.106
RIA-1413-15
ARP-12-120-15
TT8.6.137
ARP-12-136-15
TT8.6.138
ARP-12-163-15
TT8.6.139
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de ciere de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Achuapa, Departamento de León, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 2029
2030
Delegación de Occidente
Delegación Central
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Ciudad Antigua Informe de auditoría especial para verificar los hallazgos determinados en auditorías financieras y de cumplimiento a los estados de ingresos y desembolsos efectuados en la Alcaldía Municipal de Jalapa, por los años terminados al 31 de diciembre de 2004, según informe de Ref. ARP-12158-08 de fecha 12 de mayor de 2008,....Alcaldía Municipal de Jalapa
2031
2032
Delegación Central
Delegación Central
Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de La Trinidad
RIA-1418-12
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2033
2034
2035
2036
2037
2038
Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
ARP-13-105-15
TT8.7.111
ARP-13-164-15
TT8.7.112
RIA-1464-15
ARP-13-171-15
TT8.7.113
RIA-1471-15
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Belén
ARP-13-173-15
TT8.7.114
RIA-1473-15
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Sébaco
ARP-13-174-15
TT8.7.115
RIA.1474-15
ARP-13-175-15
TT8.7.116
RIA-1475-15
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 dediciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Moyogalpa Auditoría especialo para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San José de los Remates Auditoría especial a los ingresos y egresos reflejados en el estado de resultados, correspondiente al año 2011. Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA)
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Potosí
RIA-No.
Página 126
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2039
Origen (Sector de Auditoría)
Dirección Aud. Especiales
Auditoría realizada Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipalde Nandasmo
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-177-15
TT8.7.118
RIA-1517-15
ARP-13-178-15
TT8.7.119
RIA-1518-15
ARP-13-179-15
TT8.7.120
RIA-1519-15
ARP-13-195-15
TT8.7.121
RIA-1535-15
ARP-13-196-15
TT8.7.122
RIA-1536-15
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Quezalguaque 2040
2041
2042
2043
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de ciere del presupuesto de ingresos y egresos por el perído del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Rivas Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en elinforme de cierre del presupuesto de los ingreos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 en la Alcaldía Municipal de Nindirí Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Tisma
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-202-15
TT8.7.123
RIA-1542-15
ARP-13-205-15
TT8.7.124
ARP-13-210-15
TT8.7.125
RIA-1550-15
ARP-13-214-15
TT8.7.126
RIA-1554-15
ARP-13-216-15
TT8.7.127
RIA-1556-15
Auditoria especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Niquinohomo 2044
2045
2046
2047
2048
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Dirección Aud. Especiales
Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Esquipulas Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de La Paz Centro Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Nandaime Informe de auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios, por período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015. Alcaldía Municipal de Somotillo
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Origen (Sector de Auditoría)
Auditoría realizada
Código DGA
No. de Clasificac.
RIA-No.
ARP-13-218-15
TT8.7.128
RIA-1558-15
ARP-06-001-16
TT6.1.251
RIA-073-16
ARP-08-004-16
TT8.3.110
RIA-076-16
ARP-12-003-16
TT8.6.140
RIA-075-16
ARP-13-002-16
TT8.7.129
RIA-074-16
Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León (UNAN-León) que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2014 y el estado de resultado por el año que terminó a esa fecha 2049
2050
2051
2052
2053
Dirección Aud. Especiales
Dept. Aud. Presupuesto e Inv.
Delegación RACCS
Delegación Las Segovias
Dirección Aud. Especiales
Junio 30 del 2016
Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Unidad de Análisis Financiero (UAF) Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de ejecución presupuestaria de los fondos recibidos del Presupuesto General de la República, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Hospital Regional Escuela Doctor Ernesto Sequeira Blanco Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Qulalí Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Masatepe