Indice Descriptivo - Contraloría General De La República

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Página 1 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. ARP-06-067-11 TT6.1.152 ARP-03-064-11 TT5.3.113 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MARENA ). ARP-03-065-11 TT5.3.114 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MINAS ). ARP-03-070-11 TT5.3.115 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( FISE ). ARP-03-071-11 TT5.3.116 ARP-01-068-11 TT5.6.148 ARP-01-063-11 TT5.6.149 Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del '1 de enero al 31 de diciember del 2010. Procuraduría GR. 1314 1315 1316 1317 1318 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MTI ) Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del '1 de enero al 31 de diciember del 2010. ( MINREX ). 1319 1320 Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ( INETER ) RIA-No. Página 2 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. ARP-01-061-11 TT5.6.150 ARP-01-001-12 TT5.6.152 ARP-01-069-11 TT5.6.151 ARP-06-066-11 TT6.1.153 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de Auditoría Financiera a la relación de gastos por el período del 28 de octubre de 2010 al 14 de noviembre del 2011 de la campaña electoral Elecciones 2011 para Presidente, Diputados a la AN y Parlacen. ALIANZA FSLN. ARP-01-086-11 TT5.6.153 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de Auditoría Financiera a la relación de gastos por el período del 28 de octubre de 2010 al 14 de noviembre del 2011 de la campaña electoral Elecciones 2011 para Presidente, Diputados a la AN y Parlacen. ALIANZA A-PLC. ARP-01-088-11 TT5.6.154 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de Auditoría Financiera a la relación de gastos por el período del 28 de octubre de 2010 al 14 de noviembre del 2011 de la campaña electoral Elecciones 2011 para Presidente, Diputados a la AN y Parlacen. ALIANZA A-PLI. ARP-01-087-11 TT5.6.155 Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ( MIGOB ). Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Aprobado en Sesión Extra Oridinaria No. 762 del 20 de dic. del 2011. ( MIN. PUBLICO). Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. ( MITRAB ). Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del '1 de enero al 31 de dic. del 2009. ( ASAMBLEA NACIONAL ). RIA-No. ARP-040-12 Página 3 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1328 1329 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. Delegación de las Segovias Informe de Auditoría Especial para Verificar a los Hallazgos señalados en el informe de audotoria financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el terminado al 31 de dic. del 2055. Informe de referencia ARP-12-025-2008 de fecha 30 de agosto de 2007. Alcaldía de Quilalí Nueva Segovia. ARP-12-083-11 TT8.6.117 Delegación de las Segovias Inforfme de Auditoría Especial de Ingresos y Egresos por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2006. y Evaluación de control interno financiero administrativo. Hospital San Juan de Dios Estelí. ARP-12-081-11 TT8.6.115 ARP-12-053-11 TT8.6.116 ARP-02-059-11 TT5.2.136 ARP-02-062-11 TT5.2.137 Informe de Auditoría Especial sobre el Proceso de Licitación del Proyecto Ampliación del Sistema de Ägua Potable Kubaly Zinica w. Alcaldía Municipal de Waslala RAAN. 1330 Delegación de las Segovias Depto. Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2010. UCA. 1331 Depto. Aud. Sector Social 1332 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2010. MIFAMILIA Depto. Aud. Sector Social 1333 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2010. MINSA NIVEL CENTRAL ARP-02-062-11. ARP-02-060-11 TT5.2.139 Depto. Aud. Sector Social 1334 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria de los fondos aportados por el Estado de Nicaragua del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2009. MINSA NIVEL CENTRAL ARP-02-058-11 TT5.2.138 RIA-No. Página 4 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1335 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. (MIFIC). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-006-12 TT6.1.154 RIA-045-12 Delegación RAAS - CGR 1336 Informe de Auditoría Especial de Ingresos y Egresos y Evaluación al Control Interno vigente por el período del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2007. Bluefields Indian& Caribbean University BICU RAAS. ARP-08-075-11 TT8.3.80 Delegación RAAN - CGR 1337 Informe de Auditoría Especial sobre compras directas de un camió de volquete y una camioneta, hasta por la cantidad de C$862.063.58, realizadas sin la autorización de la CGR- Alcaldía Municipal de Rosita, RAAN. ARP-07-082-11 TT8.2.86 ARP-08-074-11 TT8.3.79 ARP-06-021-10 TT6.1.138 ARP-02-018-12 TT5.2.140 ARP-02-057-11 TT5.2.141 Delegación RAAS - CGR 1338 1339 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Social 1340 Depto. Aud. Sector Social 1341 Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos de las asignaciones del PGR, período del 1ro. De enero al 31 de dic. del 2007. URACCAN-RAAS. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de la D G I, período del 01 de enero al 31 de dic. 2008. Auditoría Especial sobre abstención de opinión e incumplimientos legales, determinados en Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el año terminado al 31 de diciembre del 2006. INIM. Auditoría Especial y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuesaria F.acultad de Tecnología de la Industria. Período del 1ro. De enero al 31 de dic. 2009. UNI. RIA-130-12 Página 5 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Social 1342 Depto. Aud. Sector Social 1343 1344 1345 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación de Occidente Depto. Aud. Sector Municipal 1346 Depto. Aud. Sector Municipal 1347 1348 Delegaciòn de las Segovias Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria Facultad de Ciencias y Sistemas. UNI. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria Facultad de Tecnología de la Construcción. UNI. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de la D G I, período del 01 de enero al 31 de dic. 2010. Asamblea Nacional. Informe de Auditoría Especial de ingresos y egresos por el período del 1 de julio al 31 de diciembre del 2006. Alcaldía Municipal de Achuapa, León. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre del 2006. Alcaldía Municipal de El Rosario Carazo. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Informe de cierre de ingresos y egresos por el año terminado al 31 de dic iembre del 2006. Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, Rivas. Informe de Auditoria Especial para verificar hallazgos señalados en los informes de aud. Financiera y de cumpimiento, al estado de intresos y desembolsos efectuados dic. 2004 y dic. 2005. Alcaldía Municipal de Dipilto, Nueva Segovia. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-057-11 TT5.2.142 ARP-02-057-11 TT5.2.143 ARP-06-039-12 TT6.1.155 ARP-10-054-11 TT8.5.64 ARP-04-005-12 TT5.4.253 RIA-044-12 ARP-04-004-12 TT5.4.254 RIA-043-12 ARP-12-020-12 TT8.6.118 RIA-163-12 RIA-194-12 Página 6 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1349 1350 Origen (Sector de Auditoría) Delegaciòn de las Segovias Depto. Aud. Sector Poderes Delegación RAAS - CGR 1351 1352 1353 1354 1355 Delegación RAAN - CGR Delegación RAAN - CGR Dir. Auditorías Especiales Dir. Auditorías Especiales Auditoría realizada Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados al 31 de dic. del 2006. Alcaldía de San Juan de Limay, Estelí. Auditoría Especial al Estado de Pérdidas y Ganancias por el período del 1 de enero al 31 de dic. del 2010. INVUR. Informe de Auditoría Especial al Proyecto "Construcción del Rastro Municipal de Bluefields, RAAS, Alcaldía Municipal de Bluefields. RAAS. Informe de Auditoría Especial sobre transferencias de fondos realizadas en el MHCP y demás entidades del estado. 2006 y 2007 RAAN. Autoridad Territorial Prinsu Auhya Un. Región Autónoma Atlático Norte (RAAN) Informe de Aud. Especial de Ingresos y Egresos y Evaluación al Control Interno, por el período del 1 de julko 2006 al 31 de dic. 2007. Gobierno Regioanl Aut. A.Norte. Informe de Aud. Especial, específicamente en la forma en que se efectuaron los pagos de los servicios de vigilancia y segurtidad en la Empresa Portuaria Nacional (EPN), durante el período de agosto del 2008 al marzo del 2009. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-12-012-12 TT8.6.119 RIA-082-12 ARP-01-028-12 TT5.6.156 RIA-196-12 ARP-08-073-11 TT8.3.81 ARP-07-003-12 TT8.2.88 RIA-042-12 ARP-07-009-12 TT8.2.87 RIA-079-12 ARP-13-002-12 TT8.749 RIA-041-12 ARP-13-059-12 TT.8.7.48 RIA-305-12 Auditoría Especial con relación a las excepciones presentadas en el Informe al Estado de Ejecución Presupuestaria del año 2007, hasta por la suma de C$92.656.091.51, Pago del iquidación final al asistente del Vice Ministro Sr. José Antonio Rivera MAGFOR. Página 7 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1356 1357 1358 Origen (Sector de Auditoría) Dir. Auditorías Especiales Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-054-12 TT8.7.47 RIA-299-12 ARP-03-045-12 TT5.3.118 RIA-260-12 ARP-03-041-12 TT5.3.117 RIA-247-12 ARP-06-029-12 TT6.1.156 RIA-197-12 Informe de Auditotoría Especial sobre los ingresos recibidos y desembolsos efectuados por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2006,2007 y 2008. Alcaldía Municipal de Sebaco. ARP-04-056-11 TT5.4.255 Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finanalizado al 31 de Diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de El Rosario .. ARP-04-084-11 TT5.4.256 ARP-04-055-11 TT5.4-257 Auditoria Especial con relación a las salvedades señaladas en la RIA-205-09 y RIA -068-10, derivadas de los informes de aud. Al estado de ejec. Presupuestarias año 2008. INATEC. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de dic. 2010. INTA., Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los estados financieros por el período del 01 de julioal 30 de junio del 2009. COERCO. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuesaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. CGR. 1359 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Municipal 1360 Depto. Aud. Sector Municipal 1361 Depto. Aud. Sector Municipal 1362 Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados por los seis meses terminados al 30 de junio de 2004. Alcaldía Municipal de Tisma. Página 8 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1363 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución preuuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-051-12 TT6.1.157 RIA-266-12 ARP-06-058-12 TT6.1.158 RIA-303-12 ARP-01-046-12 TT5.6.157 RIA-261-12 ARP-01-056-12 TT5.6.158 RIA-301-12 ARP-01-048-12 TT5.6.159 RIA-263-12 ARP-01-042-12 TT5.6.160 RIA-257-12 ARP-06-047-12 TT6.1.159 RIA-262-12 Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciemb re de 2010. Presidencia de la República. 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Dep.Aud.Poderes del Estado Dep.Aud.Poderes del Estado Dept. Aud.Sector Presupuesto Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Instituto de Desarrollo Rural IDR. Auditoría Especial sobre los hechos denunciados respecto a Resolución Ministerial No. 050-2006 de fecha 17 de julio de 2006, emitida por el Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Ministerio de Defensa Auditoría Especial al estado de Resultado por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y a las transferencias de fondos correspondientes al 40% de sus ingresos al Gobierno Cetral por el año finalizado al 31 de diciembre de 2010. Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP). Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presuuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Consejo Supremo Electoral. Página 9 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-055-12 TT6.1.160 ARP-06-049-12 TT6.1.161 RIA-264-12 ARP-12-030-2012 TT8.6.120 RIA-218-12 ARP-08-072-11 TT8.3.82 ARP-07-019-12 TT8.2.89 Informe de Auditoría Especial sobre los incumplimientos determinados en la Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2006, relacionados con pagos hasta por la suma de 1) C$ 94,249.91 en concepto de pagos efectuados a un mismo funcionario en concepto de salario por desempeñar cargos diferentes....Ministerio de Hacienda . 1370 1371 1372 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación las Segovias Delegación RAAS - CGR Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presuuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Corte Suprema de Justicia. Informe de Auditoría Especial sobre hallazgos determinados en auditoría financiera y de cumplimiento, al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizados al 31 de diciemb re de 2005, informe de Referencia ARP-12-144-08 de fecha 9 de junio de 2008. Alcaldía Municipal de Telpaneca. Informe de Auditoría Especial sobre: a) El proceso de venta de vehículos de la Delegación,así como de repuestos y accesorios automotrices, su autorización, registro y depósitos del ingreso obtenido por dicha venta….Delegación de Bomberos de Bluefields (RAAS). 1373 Informe de auditoría especial de ingresos, egresos y evaluación al control interno, período del 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2008. Alcaldía Municipal de Bonanza. 1374 Delegación RAAN - CGR RIA-162-12 Página 10 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-043-12 TT8.5.65 RIA-258-12 ARP-01-060-12 TT5.6.161 RIA-349-12 ARP-03-062-12 TT5.3.119 RIA-390-12 ARP-09-027-12 TT8.4.75 RIA-173-12 Informe de Auditoría Operacional a la Dirección de Operaciones por los Servicios a la carga, por el período del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2009. Empresa Nacional de Puertos Chinandega. ARP-10-079-10 TT8.5.66 Informe de auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de Ingresos y Desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Bluefields, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2004. ARP-08-021-12 TT8.3.83 Informe de Auditoría Especial de ingresos, egresos y evaluación al control interno por el período de 01 de enero al 30 de junio del año 2006. Alcaldía Municipal de El Jicaral. 1375 1376 Delegación de Occidente Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial al reporte de ingresos sobre gastos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y a los saldos de Banco Moneda Nacional, Cuentas por Cobrar, Inventario de Materiales y Suministros e Inventario de Bienes de uso al 31 de diciembre de 2010. Dirección Geneal del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN). Auditoría Especial al Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV). 1377 1378 1379 Dept. de Aud.Sector Infraest. Delegación Central Delegación de Occidente Delegación RAAS - CGR 1380 Auditorìa Espècial a los ingresos y egresos de la Alcaldía de Acoyapa, Depto.,de Chontales por los años terminados al 31 de diciembre del 2007 y 2008, así como la verificación de supuesto faltante por 874.664.57. Alcaldía Municipal de Acoyapa, Chontales. RIA-164-12 Página 11 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAS - CGR Auditoría realizada 1384 Delegación RAAS Dept. de Aud.Sector Infraest. Dir. Auditorías Especiales 1385 1386 1387 Dept. de Aud.Sector Infraest. Delegación RAAN - CGR RIA-No. ARP-08-022-12 TT8.3.84 RIA-165-12 ARP-08-023-12 TT8.3.85 RIA-166-12 ARP-08-044-12 TT8.3.86 RIA-259-12 ARP-03-076-12 TT5.3.120 RIA-672-12 ARP-13-077-12 TT8.7.50 RIA-697-12 ARP-03-078-12 TT5.3.121 RIA-698-12 ARP-07-075-12 TT8.2.90 RIA-651-12 Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de ingresos y Desembolsos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Corn Island (RAAS). 1382 1383 No. de Clasificac. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos de la Alcaldía Municipal de Bluefields, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. 1381 Delegación RAAS - CGR Código DGA Informe de Auditoría Especial a los Ingresos, Egresos y Evaluación al Control Interno por el período del 1ro. De julio al 31 de diciemnbre de 2006. Clínica Médica Previsional Blufields, (RAAS). Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 del Instituto Nicaragüense de Energía. Auditoría especial a los ingresos, egresos y a todos los proyectos desde el proceso de contratación hasta la ejecución . durante los años 2009 y 2010. EAAI Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos sobre las transferencias recibidas del presupuesto General de la República por el año finalizado al 31 de Diciembre de 2010. BLUEFFIELDS INDIAN &CARIBBEAN UNIVERSITY. Página 12 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-079-12 TT5.2.144 RIA-699-12 1389 Informe de Auditoría Especial: Que conllevaron a la abstención de opinión del auditor en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados por los años finalizados al 31-dic.2004 y 2005. en referencia a Aud. Financiera y de Cumplimiento emitidos por la Firma de Contadores Públicos Independientes Guadamuz Rueda. al 31 de dic. 2009. Alcaldía Municipal de la Concordia. Jinotega. ARP-04-080-2012 TT5.4.260 RIA-728-12 1390 Informe de Auditoría Especial sobre Hallazgos determinados en Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de dic. del 2004. Alcaldía Municipal de San Nicolás, Estelí. ARP-12-082-2012 TT8.6.121 RIA-787-12 ARP-06-085-12 TT6.162 ARP-13-081-12 TT8.7.52 1388 Origen (Sector de Auditoría) Dep.deAud.Sector Social Depto. Aud. Sector Municipal 1391 1392 Delegación de las Segovias Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dir. Auditorías Especiales Auditoria financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria. Facultad de Ciencias Económicas 1 de enero al 31 de diciembre 2009. UNAN. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria. Por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. Dir. Gral. de Servicios Aduaneros. Informe de Auditoría Especial en INISER, y en la Policía Nacional (PN), específicamente sobre los reclamos de seguros de automóvil pagados en el año 2007 y a los expedientes y registros que sirvieron de base para el Depto. de R Eclamo del INISER efectuara los pagos de seguros sobre los siniestros ocurridos en ese año. RIA-732-12 Página 13 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1393 Origen (Sector de Auditoría) Dir. Auditorías Especiales Auditoría realizada Informe de Auditoría Especial en la Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alc. Sanitarios (ENACAL) desde el proceso de adjudicación que efectuó ENACAL, denominado Licitación Pública 026-2009 - "Construcción de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Grupo 2-9 Barrios, hasta la ejecución de la Obra. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-089-12 TT8.7.51 RIA-811-12 ARP-06-087-12 TT6.1.163 RIA-809-12 ARP-06-086-12 TT6.1.164 RIA-808-12 ARP-04-083-12 TT5.4.259 RIA-788-12 ARP-06-091-12 TT6.1.165 RIA-836-12 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). 1394 1395 1396 1397 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009. Ministerio de Hacienda y Credito Público (MHCP). Auditoría Especial en la Alcaldía Municipal de Masaya, a los Mercados Municipales "Ernesto Fernández y Centro Cultural Antiguo Mercado de Artesanías" para verificar registro y control de los ingresos recibidos y su depósito en las cuentas bancarias, lo apropiado del control y administración de los fondos de caja chica y lo pertinente al proceso de venta de espacios para tramos en el Mercado Municipal durante el período del 1ro de julio del 2009 al 31 de mayo del 2010. Informe de auditoría especial sobre las inconsistencias determinadas en los registros de los gastos presupuestarios contenidos en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presuuestaria, por el período enero al 31 de dic. 2006 aprobado en Resolución RIA-440-08 del 22 de agosto del 2008. Presidencia de la República. Página 14 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1398 1399 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Especial al Estado de Resultados y a los Saldos de Caja, Bancos, Anticipos por Rendir Remuneraciones por pagar, Retenciones por pagar y prestaciones de la Seguridad Social por paga al 31 de diciembre del 2010. INPESCA. ARP-03-092-12 TT5.3.122 RIA-845-12 Depto. Aud. Sector Municipal Informe de Auditoría Especial a los Fondos remanentes del Proyecto Fortalecimiento de Autogestión del Desarrollo Social en los Muncipios de Chnbtales (FADES), administrados por el INIFOM. ARP-04-090-12 TT5.4.258 RIA-835-12 ARP-02-088-12 TT5.2.145 RIA-810-12 ARP-03-093-12 TT5.3.123 RIA-881-12 ARP-06-094-12 TT6.1.166 RIA-882-12 ARP-13-099-12 TT8.7.54 RIA-905-12 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Informe de Ejecuciòn Presupuestaria de los Fondos aportados por el Estado, por el período del 1ro. De enero al 31 de dic. del 2011.. UCA. 1400 1401 1402 1403 Depto. Aud. Sector Social Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dir. Auditorías Especiales Auditoria especial a los ingresos y egresos de todas las fuentes de financiamientos, por el período del 10 de enero de 2007 al 10 de enero de 2009 en el Sistema Nacional de Prevención, y Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED). Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciemb re de 2011. Presidencia de la República. Auditoria especial a los ingresos recibidos, egresos efectuados y contratación de bienes y servicios realizada, en el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) por el período comprendido del 01 de octubre de 2008 al 30 de abril de 2010. Página 15 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. 1404 Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, a la salvedad señalada en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2004, de Referencia ARP-04-009-2008 de fecha 25 de enero de 2007 ARP-13-097-12 TT8.7.53 RIA-902-02 1405 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de la Familia (MIFAMILIA). ARP-06-104-12 TT6.1.167 RIA-938-12 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecuión presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHC). ARP-06-119-12 TT6.1.168 RIA-1011-12 ARP-02-100-12 TT5.2.146 RIA-906-12 ARP-06-105-12 TT6.1.169 RIA-1016-12 Origen (Sector de Auditoría) Dir. Auditorías Especiales 1406 Auditoría financiera y de cumplimiento al Balance General y Estado de Resultados emitidos por el Consejo Nacional de Universidades, por el período finalizado al 31 de diciembre de 2010. CNU. 1407 Depto. De Aud. Sector Social Depto.de Aud.Sector Presupues 1408 Informe de auditoría especial sobre los hallazgos de auditoría relativa a los incumplimientos legales y la falta de identificación de los cheques que soportan cada comprobante único contable (CUC), contenidos en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejcución presupuestaria de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. Página 16 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1409 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Consejo Supremo Electoral (CSE). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-120-12 TT6.1.170 RIA-1012-12 ARP-06-110-12 TT6.1.171 RIA-1021-12 ARP-07-084-12 TT8.2.91 ARP-10-103-12 TT8.5.67 RIA-937-12 ARP-04-095-12 TT5.4.262 RIA-883-12 ARP-04-096-12 TT5.4.261 RIA-884-12 ARP-02-115-12 TT5.2.147 RIA-1007-12 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Asamblea Nacional (AN). 1410 1411 1412 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación RAAN - CGR Delegación Occidente Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, por los años finanlizados al 31 de diciembre de 2008 y 2009. Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte (CRAAN). Informe de auditoría especial de ingresos y egresos por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2006. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al etado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Nandasmo. 1413 1414 1415 Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Municipal Depto. De Aud. Sector Social Informe Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingressos y egresos, por el año terminaod al31 de diciembre de 2009. Alcaldía Municipal de San Isidro. Auditoría financiera y de Cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Salud. (MINSA NIVEL CENTRAL). Página 17 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-098-12 TT5.4.263 RIA-903-12 ARP-13-106-12 TT8.7.55 RIA-1017-12 ARP-03-118-12 TT5.3.124 RIA-1010-12 ARP-03-108-12 TT5.3.125 RIA-1019-12 ARP-12-102-2012 TT8.6.122 RIA-936-12 ARP-01-131-12 TT5.6.162 RIA-1034-12 Informe de auditoría especial sobre los hallazgos de incumplimiento a las leyes,normas y regulaciones aplicables a los procesos de contratación y ejecución de proyectos, relativo a) falta de control y resguardo de la información de los proyectos, b) debilidades en los procesos de licitación, c) falta de notificación de la adjudicación, etc. Alcaldía Municipal de Ciudad Darío 1416 Depto. Aud. Sector Municipal Direcc. Auditorías Especiales 1417 1418 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especial de ingresos y Egresos del período comprendido de agosto 2007 a enero 2008 en el Programa Caminos Rurales, adscrito al Instituto de Desarrollo Rural (IDR). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Auditoría Financiera y de Cumplimien5to al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 1419 Dept. de Aud.Sector Infraest. Delegación las Segovias 1420 1421 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos efectuados al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía de Mozonte Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Gobernación (MIGOB) Página 18 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1422 1423 1424 1425 1426 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Delegación las Segovias Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio del Trabajo (MITRAB) Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, al estado de ingresos y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de San Juan de Limay Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-01-126-12 TT5.6.163 RIA-1029-12 ARP-02-121-12 TT5.6.164 RIA-1013-12 ARP-12-061-12 TT8.6.123 RIA-350-12 ARP-03-130-12 TT5.3.126 RIA-1033-12 ARP-03-134-12 TT5.3.127 RIA-1037-12 ARP-03-127-12 TT5.3.128 RIA-1030-12 ARP-03-128-12 TT5.3.129 RIA-1031-12 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Energia y Minas Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 1427 1428 Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). Página 19 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1429 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría realizada Informe Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 dediciembre de 2006. Alcaldía Municipalde Masaya. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-014-12 TT5.4.264 RIA-084-12 ARP-04-017-12 TT5.4.265 RIA-087-12 ARP-04-050-12 TT5.4.266 RIA-265-12 ARP-03-143-12 TT5.3.132 RIA-1046-12 ARP-03-004-13 TT5.3.131 RIA-005-13 ARP-04-136-12 TT5.4.267 RIA-1041-12 Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimientoal Estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Jinotega. 1430 1431 1432 1433 1434 Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Municipal Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. Sector Municipal Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Granada, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Granada. Auditoría Especial a los Ingresos y gastos Oficina Central incluidos en el Estado de resultado consolidado, Fase II de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros balance general, estado de resultados y flujo de efectivo del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría especial sobre ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2006,2007 y 2008 y verificación de 1) El reconocimiento adecuado, asentamiento apropiado y debida manifestación de las cuentas de inventarios, documentos y cuentas por cobrar, activos fijos, depreciación, proveedores y documentos y cuentas por pagar... Página 20 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1435 Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAN Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos sobre las transferencias recibidas del Presupuesto general de la república por el año finalizado al 31 de diciemb re de 2010. Universidad de las Regiones Autónomas de La Costa Caribe Nicaragünse (URACCAN). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-111-12 TT8.2.92 RIA-1022-12 ARP-09-107-12 TT8.4.76 RIA-1018-12 ARP-04-142-12 TT5.4.268 RIA-1045-12 ARP-01-135-12 TT5.6.165 RIA-1033-12 ARP-06-002-13 TT6.1.172 RIA-003-13 Auditoría operacional a la administración de los insumos médicos del Sistema Local de Atención Integral de salud (SILAIS), Chontales por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 1436 Delegación Central Informe de auditoría especial para verificar 1) Los procedimientos aplicados en la aprobación a las modificaciones al plan de inversión anual (PIA) 2007, realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2007, y II) Salvedades señaladas en los informes de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos, ñor los años terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2005; emitidos por la firma de Contadores Independientes SEVILLA MANZANARES Y & CIA. LTDA. Alcaldia Municipal de Ticuantepe. 1437 1438 1439 Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Poderes Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros del Instituto de la Vivienda Urbano y Rural (INVUR), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Informe de auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Contraloría General de la República. Página 21 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAS Auditoría realizada Delegación RAAN Delegación Región Central No. de Clasificac. RIA-No. ARP-09-101-12 TT8.3.87 RIA-935-12 ARP-07-003-13 TT8.2.93 RIA-004-13 ARP-09-124-12 TT8.4.77 RIA-1027-12 ARP-09-125-12 TT8.4.78 RIA-1028-12 Auditoría Especial a las salvedades contenidas en los informes de las auditorías financieras y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos de la Alcaldía Municipal de Muelle de los Bueyes, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2004 y 2005 que la firma de Contadores Públicos Independientes Garcí'as Asociados & Co., realizó en esa Municipalidad; además, verificar si el salario, vacaciones y aguinaldo pagados al Alcalde, Vice Alcalde, Secretario del Consejo, Dietas a los Consejales y liquidacionews al personal durante el año 2004, se realizaron conforme las regulaciones legales y lo adecuado de la documentación que evidencie el proceso de contratación del Proyecto Construcción del Parque Comunitrio de Presilla, durante el año 2005. Alcaldía Municipal de Muelle de los Bueyes. 1440 1441 Código DGA Informe de auditoría especial de ingresos, egresos y evalación al control interno, período del 01 de Julio de 2006 al 31 de Diciembre de 2007. Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte (CRAAN) Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de El Castillo. 1442 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diiembre de 2005.Alcaldía Municipal de El Castillo. 1443 Delegación Región Central Página 22 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1444 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-149-12 TT6.1.175 RIA-1052-12 ARP-06-145-12 TT6.1.173 RIA-1048-12 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendidio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). ARP-06-146-12 TT6.1.174 RIA-1049-12 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendidio del 01 de julio al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC). ARP-06-147-12 TT6.1.176 RIA-1050-12 Delegación de Occidente Informe de auditoría especial de recaudaciones y egresos por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2004. Dirección General de Ingresos. Administración de Rentas de Chinandega. ARP-10-122-12 TT8.5.68 RIA-1014-12 ARP-10-133-12 TT8.5.69 RIA-1036-12 Dept.Aud.Sector Presupuesto Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejeución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio Público. 1445 1446 1447 1448 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría especial de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Puerto Morazán. Departamento de Chinandega. 1449 Delegación de Occidente Página 23 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1450 Origen (Sector de Auditoría) Delegación de Occidente Auditoría realizada Informe de auditoría especial derivada de los hallazgos de auditoría contenidos en el informe de referencia ARP-10-002-08 de fecha 18 de enero de 2007, de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados y evaluación al control interno por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Quezalguaque. Departamento de León. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-144-12 TT8.5.70 RIA-1047-12 ARP-04-129-12 TT5.4.269 RIA-1032-12 ARP-08-148-12 TT8.3.88 RIA-1051-12 Informe de auditoría especial sobre: a) procfesos de licitación y ejecución de proyectos de inversión realiazdos por Sistema de Administración y contratación en los años 2005,2006 y del 1 de enero al 30 de junio de 2007 y el correcto registro contable del costo total de las obras, b) Verificar el registro y depósitos de los ingresos por recuperación de las cuentas por cobrar de los contribuyentes y la efectuada por los gestores de cobro, por venta de agua potable de los pozos propiedad de la Alcaldía,impuestos por permisos de construcción y del impuesto sobre bienes inmuebles, etc. Alcaldía Municipal de Nindirí. Departamento de Masaya. 1451 Dept.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría especial de ingresos y egresos y evaluación al control interno por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur. Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 1452 Delegación RAAS Página 24 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-09-117-12 TT8.4.79 RIA-1009-12 ARP-04-006-13 TT5.4.270 RIA-007-13 ARP-02-116-12 TT5.2.148 RIA-1008-12 Auditoría especial a los fondos del Proyecto Redes Empresariales del Programa INIFOM/PROGESTION,administrados por la Asociación Chontaleña de Municipios (ASOCHOM),por el período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009 y por la ampliación al alcance de esta auditoría para verificar la rendición de cuentas de fondos del proyecto antes referido por C$ 2,724,078.72 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y OCHO CORDOBAS CON 72/100) que ASOCHOM distribuyó entre las nueve Alcaldía Municipales...Asociación Chontaleña de Municipios (ASOCHOM). Santo Tomás, Departamento de Chontales . 1453 1454 Delegación Región Central Depto. Aud. Sector Municipal Depto.Aud. Sector Social 1455 Auditoría especial sobre 1) la elaboración, emisión y aprobación del Informe de Cierre del Presupuesto Municipal del año 2008 y el informe de ejecución físico financiera anual del Plan de Inversión Municipal del año 2008 y su posterior entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y Contraloría General de la República...Alcaldía Municipal de Nindirí. Auditoría de gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantil, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011; en los componentes; MINSA-Nivel Central-Managua, Centro de Insumos…..MINISTERIO DE SALUD (MINSA). Página 25 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Depto.Aud. Sector Social Auditoría realizada 1457 Auditoría especial sobre el hallazgo No.7 del informe de auditoría financiera y de cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. MIFAMILIA. Depto.Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de los fondos aportados por el estado por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. UPOLI. Delegación de Occidente Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de San Francisco del Norte. 1458 1459 No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-010-13 TT5.2.149 RIA-011-13 ARP-02-007-13 TT5.2.150 RIA-008-13 ARP-02-017-13 TT5.2.151 RIA-050-13 ARP-10-005-13 TT8.5.71 RIA-006-13 ARP-04-132-12 TT5.4.271 RIA-1035-12 ARP-10-013-13 TT8.5.72 RIA-014-13 ARP-12-109-12 TT8.6.124 RIA-1020-12 Auditoría especial derivada de hallazgos de cumplimiento legal sobre la falta de documentos soportes en las transacciones de egresos, desenbolsos sin soportes e inconsistencias en pagos de liquidaciones de adeudos determinados en….Ministerio de Educación (MINED). 1456 Depto.Aud. Sector Social Código DGA Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2009. Alcaldía Municipal de El Crucero. 1460 Depto. Aud. Sector Municipal Delegación de Occidente Informe de auditoría especial de ingresos, egresos por el período del 1ro. De julio al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de El Sauce. 1461 Delegación las Segovias 1462 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos efectuados al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de Mozonte. Página 26 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAN 1463 1464 Depto. Aud. Sector Municipal Depto.Aud. Sector Presupuesto Auditoría realizada Informe de auditoría especial donde se verificó: 1) La elaboración, aprobación y modificación del presupuesto municipal del año 2009, de conformidad con las regulaciones aplicables;… Alcaldía Municipal de Waslala. Auditoría especial sobre los ingresos recibidos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de San Jorge, Departamento de Rivas, por los años finanlizados al 31 de diciembre de 2007 y 2008. Alcaldía Municipal de San Jorge. 1466 Delegación RAAN 1467 Delegación RAAN 1468 No. de Clasificac. RIA-No. ARP--07-113-12 TT8.2.94 RIA-1005-12 ARP-04-014-13 TT5.4.272 RIA-015-13 ARP-06-018-13 TT6.1.177 RIA-051-13 ARP-07-084-12 TT8.2.95 RIA-789-12 ARP-07-114-12 TT8.2.96 RIA-1006-12 ARP-07-112-12 TT8.2.97 RIA-974-12 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Corte Suprema de Justicia. 1465 Delegación RAAN Código DGA Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, por los años finanlizados al 31 de diciembre de 2008 y 2009. Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte (CRAAN). Informe de auditoría especial donde se verificó la recepción, deposito, uso y registro de fondos por C$ 98,018.44, que la señora Judith Segura Rodríguez, Ex Directora de la Secretaría Regional de Finanzas… Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN) . Informe de auditoría espeical sobre las transferencias de fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades Indígena de Tawira del Municipio de Puerto Cabezas, período del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2007. Autoridad Territorial de Tawira Página 27 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAN 1469 Delegación Occidente 1470 Delegación Occidente 1471 Depto.Aud.Sector Infraestructura 1472 Depto. Aud. Sector Poderes 1473 1474 Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. Sector Poderes 1475 Auditoría realizada Informe de auditoría espeical de ingresos , egresos y evaluación al control interno, por los años terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2008. Ministerio de Salud-SILAIS-RAAN. Informe de auditoría especial sobre resultados del informe de referencia ARP-10-029-07 de fecha 31 de agosto de 2006, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados y evaluación al control interno…Alcaldía Municipal de El Viejo. Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Corinto. Auditoría Financiera y de cumplimiento a los Estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2009. INAA. Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros, período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. CORNAP. Auditoria Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. Dirección General de Ingresos (DGI). Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. MINREX NIVEL CENTRAL. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-001-13 TT8.2.98 RIA-002-13 ARP-10-012-13 TT8.5.73 RIA-013-13 ARP-10-137-12 TT8.5.74 RIA-1042-12 ARP-03-016-13 TT5.3.132 RIA-017-13 ARP-01-008-13 TT5.6.166 RIA-009-13 ARP-03-015-13 TT5.3.133 RIA-016-13 ARP-01-023-13 TT5.6.167 RIA-056-13 Página 28 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1476 1477 1478 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Auditoría especial efectuada en la Alcaldía Municipal de Río Blanco para verificar lo siguiente: 1) el reconocimiento adecuado, asentamiento apropiado y debida manifestación de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2008; ii) El registro contab le y la existencia física de los activos fijos donados por el Gobierno de Japón; y iii)El control y uso de las boletas triplicadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el año 2008 y el entrero de los ingresos y por el uso de dichas boletas. Informe de auditoría especial para verificar egresos por un monto de C$117,781.49 (Ciento Diecisiete mil Setecientos Ochenta y Un Córdobas con 49/100), que carecen de la documentación soporte y que conllevaron a la opinión de salvedad por parte del auditor, según informe de Auditoría Financiera...Alcaldía Municipal de Potosí. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-01-022-13 TT5.6-168 RIA-055-13 ARP-04-019-13 TT5.4.273 RIA-052-13 ARP-04-027-13 TT5.4.274 RIA-064-13 ARP-04-020-13 TT5.4.275 RIA-053-13 ARP-01-024-13 TT5.6.169 RIA-057-13 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Nandasmo. 1479 1480 Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a los Estados financieros por el año finalizado al 31 de diciembre de 2010. INPYME. Página 29 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-026-13 TT5.4.276 RIA-063-13 ARP-01-141-12 TT5.6.170 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Partido Liberal Constitucionalista (PLC). ARP-01-140-12 TT5.6.171 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Alianza Partido Liberal Independiente (ALIANZA-PLI). ARP-01-139-12 TT5.6.172 ARP-01-139-12 TT5.6.173 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. 1481 1482 1483 1484 Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Poderes Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA). Informe de auditoría a la relación de gastos de la campaña electoral de Alcaldes, Vice Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales celebrada el 04 de noviembre de 2012. Alianza Partido frente Sandinista de Liberación Nacional (ALIANZA-FSLN). 1485 Depto. Aud. Sector Poderes Página 30 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-031-13 TT5.4.277 RIA-107-13 ARP-04-032-13 TT5.4.278 RIA-108-13 ARP-12-031-12 TT8.6.125 RIA-219-12 ARP-08-024-12 TT8.389 RIA-167-12 ARP-12-028-13 TT8.6.126 RIA-065-13 Auditoría especial para verificar supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la Comuna, sobre las situaciones siguientes: i) Proyecto de remodelación de edificios de la Alcaldía; ii) Desembolsos en concepto de viáticos, combustibles, ayudas a personas y personal administrativo...Alcaldía Municipal de San Juan de Oriente. 1486 1487 1488 1489 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Delegación las Segovias Delegación RAAS Informe de auditoría especial sobre: 1) los ingresos recibidos y desembolsos efectuados durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006; 2) El proceso total de adquisición y traslado desde Honlanda de un barco tipo Ferry para transporte de carga y/o pasajeros....Alcaldía Municipal de Altagracia. Departamento de Rivas. Informe de auditoría especial para verificar los hallazgos señalados en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005…Alcaldía Municipal de Las Sabanas. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre del 2004 y 2005. Alcaldía Municipal de la Desembocadura de Río Grande. Informe de auditoría especial a la ejecución presupuestaria de los recursos que asigna el Presupuesto General de la República a UCATSE, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010. Universidad Catolica Agropecuaria del Trópico Secto (UCATSE). 1490 Delegación las Segovias Página 31 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1491 1492 1493 1494 1495 1496 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Delegación de Occidente Auditoría especial para verificar las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, emitido por la firma de Contadores Públicos Independientes Ulloa Morales & Compañía, por lo que hace a las operaciones del 18 de junio al 31 de diciembre 2004 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2005. Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Peñón. ARP-10-009-13 TT8.5.75 RIA-010-13 Delegación de Occidente Informe de auditoría especial por supuestas irregularidades cometidas en la compra del bien inmueble conocido como "Las Ruinas", ubicado en el Centro Histórico de León, entre otros hechos, Alcaldía Municipal de León. ARP-10-029-13 TT8.5.76 RIA-101-13 ARP-04-037-12 TT5.4.279 RIA-225-12 ARP-04-035-12 TT5.4.280 RIA-223-12 ARP-04-007-12 TT5.4.281 RIA-046-12 ARP-04-085-11 TT5.4.282 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Masaya. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Niquinohomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de La Conquista. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de El Rosario. Página 32 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1497 1498 Origen (Sector de Auditoría) Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos por el año terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Jinotepe. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembere de 2006. Alcaldía Municipal de Jinotepe. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-008-12 TT5.4.283 RIA-047-12 ARP-04-078-11 TT5.4.284 ARP-04-015-12 TT5.4.285 RIA-085-12 ARP-04-036-12 TT5.4.286 RIA-224-12 ARP-04-057-12 TT5.4.287 RIA-303-12 ARP-04-080-11 TT5.4.288 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectudos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Masaya. 1499 Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectudos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Catarina. 1500 1501 1502 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría especial sobre a) El proceso de contratación y ejecución de una auditoría financiera y de cumplimiento a los estados de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Diriamba, por el período del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2008 de conformidad con las regulaciones aplicables; b) Los egresos relacionados con la adquisición de un terreno...Alcaldía Municipal de Diriamba. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de La Conquista. Página 33 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1503 1504 1505 Origen (Sector de Auditoría) Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de La Conquista. Informe de auditoría especial sobre los ingresos recibidos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Ciudad Darío por los años 2006, 2007 y 2008. Informe de auditoría espeial sobre a) Desembolsos que carecen de documentación soporte y/o que o fueron analizados por limitaciones presentadas, según informe de auditoria financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004 de referencia ARP-04-039-08...Alcaldía Municipal de Villa El Carmen. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-079-11 TT5.4.289 ARP-04-033-13 TT5.4.290 RIA-104-13 ARP-04-032-12 TT5.4.291 RIA-220-12 ARP-04-076-11 TT5.4.292 ARP-04-034-12 TT5.4.293 RIA-222-12 ARP-04-033-12 TT5.4.294 RIA-221-12 Informe de auditoría financiera y de complimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre3 de 2005. Alcaldía Municipal de San Juan del Sur. 1506 1507 1508 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Niquinohomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Niquinohomo. Página 34 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1509 Origen (Sector de Auditoría) Depto.Aud.Sector Municipal Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Jinotepe. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-077-11 TT5.4.295 ARP-04-025-12 TT5.4.296 RIA-168-12 ARP-04-026-12 TT5.4.297 RIA-169-12 ARP-04-052-12 TT5.4.298 RIA-267-12 ARP-04-053-12 TT5.4.299 RIA-268-12 ARP-04-025-13 TT5.4.300 RIA-O60-13 ARP-04-040-12 TT5.4.301 RIA-195-12 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Tola. 1510 1511 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Tola. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Nandaime. 1512 1513 1514 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Informe de auditoría especial para verificar: 1) Las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingreos y desembolsos efetuados por el año finaliado al 31 de diciembre de 2004 de referencia ARP04-051-08. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Nandaime. 1515 Depto.Aud.Sector Municipal Página 35 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-013-12 TT5.4.302 RIA-083-12 ARP-04-011-12 TT5.4.303 RIA-081-12 ARP-04-010-12 TT5.4.304 RIA-080-12 ARP-04-016-12 TT5.4.305 RIA-086-12 ARP10-021-13 TT8.5.77 RIA-054-13 ARP-10-035-13 TT8.5.78 RIA-106-13 ARP-04-034-13 TT5.4.306 RIA-105-13 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos recibidos y desembolsos efectuados por el año termindo al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Tisma. 1516 1517 1518 1519 1520 1521 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Delegación Occidente Delegación Occidente Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Diriomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Diriomo. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Jinotega. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Posoltega. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de León. Informe de auditoría especial para verificar: 1) La supuesta preferencia del señor Alcalde para con la empresa COTRASUR en la adjudicación de proyectos: II) El pago de vacaciones al personal administrativo y al señor Alcalde…..Alcaldía Municipal de Mateare. 1522 Depto.Aud.Sector Municipal Página 36 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1523 1524 1525 Origen (Sector de Auditoría) Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-030-13 TT5.4.307 RIA-102-13 ARP-04-064-12 TT5.4.309 RIA-357-12 ARP-04-070-12 TT5.4.310 RIA-363-12 ARP-04-067-12 TT5.4.311 RIA-360-12 ARP-04-069-12 TT5.4.312 RIA-362-12 ARP-04-066-12 TT5.4.313 RIA-359-12 ARP-04-063-12 TT5.4.314 RIA-356-12 Informe de auditoría especial de ingresos y egresos efectuados durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2008 y los prestamo personales otorgados al señor Andrés Alexis Arguello Bohorquez, durante los años 2006 y 2007. Alcaldía de Managua. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de San Ramón. Informe sobre examen especial de evaluación al control interno por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Rancho Grande. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de San José de Bocay. 1526 Depto.Aud.Sector Municipal Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma. 1527 1528 1529 Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de San Dionisio. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de El Cuá. Página 37 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 Origen (Sector de Auditoría) Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto.Aud.Sector Municipal Depto. Aud. Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Wiwilí. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Waslala. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Río Blanco. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Matiguás. Informe de Auditoría espeial de ingresos y desembolsos efectuados por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Alcaldía Municipal de Terrabona. Informe sobre el examen especial de evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011. Alcaldía Municipal de Terrabona. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-065-12 TT5.4.315 RIA-358-12 ARP-04-074-12 TT5.4.316 RIA-367-12 ARP-04-073-12 TT5.4.317 RIA-366-12 ARP-04-071-12 TT5.4.318 RIA-364-12 ARP-04-072-12 TT5.4.319 RIA-3654-12 ARP-04-038-12 TT5.4320 RIA-193-12 ARP-04-068-12 TT5.4.121 RIA-361-12 ARP-06-038-13 TT6.1.179 RIA-113-13 Página 38 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1538 1539 1540 1541 1542 1543 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-037-13 TT8.5.79 RIA-112-13 ARP-10-036-13 TT8.5.80 RIA-111-13 Depto. Aud. Sector Municipal Informe de auditoría especial para verificar: a) El cumplimiento de las regulaciones aplicables a las operaciones de egresos, específicamente en los pagos de planillas, compras y alquiler de maquinarias, reembolsos por deducciones, donaciones, gastos de representación etc. Alcaldía Municiapal de San Rafael del Sur. ARP-04-040-13 TT5.4.323 RIA-115-13 Depto.Aud.Sector Municipal Informe de aditoría especial en la Alcaldía de Cárdenas, Departamento de Rivas para verificar las situaciones que con llevaron a la abstención de opinión en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005; contenido en el informe de referenca ARP-04-104-08 de fecha 17 de enero de 2007. Alcaldía Municipal de Cárdenas. ARP-04-039-13 TT5.4.322 RIA-114-13 ARP-02-054-13 TT5.252 RIA-176-13 ARP-06-041-13 TT6.1.181 RIA-162-13 Delegación de Occidente Delegación de Occidente Depto.Aud.Sector Social Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de El Realejo. Infrorme de Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingreos y egresos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de León. Auditoría especial a los ingresos y egresos por el período del 01 defebrero 2007 al 29 de febrero 2008. Comité Olímpico Nicaragüense (CON). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Página 39 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1544 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-065-13 TT6.1.180 RIA-188-13 ARP--01-055-13 TT5.6.174 RIA-177-13 ARP-04-042-13 TT5.4.327 RIA-163-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. ARP-04-043-13 TT5.4.326 RIA-164-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. ARP-04-044-13 TT5.4.324 RIA-165-13 Delegación Central Auditoría Especial para verificar supuestas irregularidades en el contrato de construcción del Proyecto Reparación camino Boca Escalera-La Bijagua, efectuado por la Alcaldía Municipal de El Castillo, Departamento de Río San Juan, con fondos provenientes del Gobierno de Holanda... ARP-09-045-13 TT8.4.80 RIA-167-13 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de Ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto de Desarrollo Rural (IDR). 1545 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial sobre: 1) Egresos no soportgados hasta por el importe de C$208,577.27 (Doscientos oco mil quinientos setenta y siete córdobas con 27/100) y salvedades que originaron la abstención de opiniíon del auditor, según el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectados, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, de Referencia ARP-04-074-2008.....Alcaldía de Nindirí. 1546 1547 1548 1549 Depto. Aud. Sector Municipal Página 40 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1550 1551 1552 1553 1554 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. ARP-04-059-13 TT5.4.329 RIA-182-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San Ramón , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. ARP-04-046-13 TT5.4.330 RIA-168-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San Ramón , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. ARP-04-047-13 TT5.4.331 RIA-169-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Terrabona , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. ARP-04-048-13 TT5.4.332 RIA-170-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Terrabona , Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. ARP-04-049-13 TT5.4.333 RIA-171-13 ARP-04-064-13 TT5.4.334 RIA-187-13 ARP-04-063-13 TT5.4.335 RIA-186-13 Origen (Sector de Auditoría) 1555 Depto. Aud. Sector Municipal 1556 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Cuá, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de El Cuá, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Página 41 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1557 1558 1559 1560 1561 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San José de Bocay, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. ARP-04-062-13 TT5.4.336 RIA-185-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de San José de Bocay, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. ARP-04-061-13 TT5.4.337 RIA-184-13 ARP-04-060-13 TT5.4.338 RIA-183-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. ARP-04-059-13 TT5.4.339 RIA-182-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Matiguás, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. ARP-04-050-13 TT5.4.340 RIA-172-13 ARP-04-050-13 TT5.4.340 RIA-172-13 ARP-04-051-13 TT5.4.341 RIA-173-13 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Anexo de Informe de Auditoría Financiera Alcaldía Municipal de Matiguás 2011. 1562 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Matiguás, Departamento de Matagalpa, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Página 42 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1563 1564 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Municipal Delegación RAAS Auditoría realizada Auditoría especial a la ejecución de los proyectos fianciados con fondos provenientes de la Cooperación Suiza (COSUDE) por los años finalizados al 31 de diciembre de 2011 y 2012 en la alcaldía Municipal de San Dionisio, Departamento de Matagalpa. Auditoría especialo a los ingresos , egresos y evalación al control interno, en el Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-057-13 TT5.4.342 RIA-180-13 ARP-08-052-13 TT8.3.90 RIA-174-13 ARP-08-058-13 TT8.3.91 RIA-181-13 ARP-03-066-13 TT5.3.134 RIA-235-13 ARP-04-068-13 TT5.4.343 RIA-237-13 Auditoría especial puntual, sobre aspetos irregulares o salveddes de opínión contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiehto al estado de ingresos y desembolsos efectados y evalación al control interno, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, de la Alcaldía Municipal de Laguna de Perlas, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) de fecha 30 de septiembre de 2006. 1565 1566 1567 Delegación RAAS Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) que comprende el balance general al 31 de diciembre del 2011 y 31 de marzo de 2012 y estado de resultados y estados de fluo de efectivo del período auditado. Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de San Marcos, Departamento de Carazo, para verficar lo siguiente: i) El uso de las transferencias presupuestarias del año 2006, de conformidd con el presupuesto aprobado por el Consejo9 Municipal y remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); ii) Los supuestos actos anómalos en la adjudicación y ejecución de los Proyectos contenidos en el Plan de Inversión Anual (PIA) 2005 y 2006... Página 43 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1568 1569 Auditoría realizada Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría Especial para verificar las situaciones que conllevaron a la opinión con salvedades en cuanto al Estado de Ingreo9s y desembolsos efectuados en la Alcaldía Municipal de Tipitapa, Departamento de Managua, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005.... Auditoría especial al estado de resultados por el período del01 de enero al 31 de diciembre de 2010 y a los saldos de Bancos, Cuentas por cobrar a corto plazo, anticipos, bienes en transito, gastos de personal a pagar, fondos de terceros, al 31 de diciembre de 2010, del Instituto Nicaragüense de Turismo. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-072-13 TT5.4.344 RIA-309-13 ARP-06-080-13 TT6.1.182 RIA-348-13 ARP-13-079-13 TT8.7.56 RIA-347-13 ARP-13-073-13 TT8.7.57 RIA-310-13 ARP-02-082-13 TT5.2.154 RIA-353-13 ARP-02-083-13 TT5.2.155 RIA-354-13 Anexo Notas Balance INTUR Cop. Anexo I Anticipos rendidos Plazos no autorizados INTUR Auditoría especial al ciclo de inventarios, desde la recepción, almacenaje y distribución, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 en la Contraloría General de la República. 1570 1571 1572 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Dept. Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en adelante PDDH, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Auditoría financiera y de cumplimiento al etado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, en adelante MINED, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 1573 Dept. Aud. Sector Social Página 44 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1574 1575 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Municipal Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría realizada Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Rivas, Departamento de Rivas, para verirficar desembolsos no justificados hasta por la suma de Cincuenta y Ocho mil Setecientos Veintiséis Córdobas con 40/100 (C$58,726.40), señalados en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingreos y desembolsos efectuados, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005, de referencia ARP-04-013-2009, eitido por la Constraloría General de la República. Auditoría especial sobrfe los ingresos recibidos y desembolssos efectuados de la Alcaldía Municipal de El Cuá , Departamento de Jinotega, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y ejecución del "Fondo de Mantenimiento Preventivo 2008" por valor de C$650,0000.00 (Seiscientos Cincuenta Mil Córdobas Netos), recibidos del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), cuya revisión se extiende hasta el 22 de enero de 2009, fecha de finalización del Mandato del Gobierno Municipal 2005-2009. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP04-067-13 TT5.4.345 RIA-236-13 ARP-04-069-13 TT5.4.346 RIA-238-13 ARP-04-076-13 TT5.4.347 RIA-314-13 ARP-04-077-13 TT5.4.348 RIA-315-13 ARP-076-053-13 TT8.2.99 RIA-175-13 Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Wiwilí, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. 1576 Depto. Aud. Sector Municipal Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos en la Alcaldía de Wiwilí, Departamento de Jinotega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. 1577 1578 Depto. Aud. Sector Municipal Delegación RAAN Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egreos, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 2011. Alcaldia Municipal de Siuna Página 45 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1579 1580 1581 1582 Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAN Delegaión RAAN Delegación RAAS Delegación RAAS Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento al cierre de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal, de Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántico Norte, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, de la Alcaldia Municipal de Waspam Río Coco, Región Autónoma Atlántico Norte, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2009 y 2010. Auditoría especial efectuada en el Centro de Salud Juan Manuel Morales del Municipio de Bluefields del Ministerio de Salud -SILAIS RAAS para verificar: 1) lo apropiado del registro de los egreos efectuados por compra de combustible y del control sobre su distribución y uso ; 2) El control en el manejo y distribución de vacunas y responsabilidad de la pérdida de vacunas valoradas en US$2,071.66 (Dos mil setenta y un dólares con 66/100), todo por el período del 1 de ab ril de 2009 al 31 de enero de 2010. Auditoría Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur, por el año finalizado al 31 de diiembre de 2005. Código DGA No. de Clasificac. ARP-07-056-13 TT8.2.100 ARP-07-074-13 TT8.2.101 RIA-311-13 ARP-08-070-13 TT8.3.92 RIA-272-13 ARP-09-075-13 TT8.3.93 RIA-313-13 ARP-10-036-13 TT8.4.83 Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de León, Departamento de León, por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. 1583 Delegación de Occidente RIA-No. Página 46 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1584 Origen (Sector de Auditoría) Delegación de Occidente Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por la Alcaldía Municipal de El Realejo, Departamento de Chinandega, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-037-13 TT8.4.84 ARP-10-071-13 TT8.4.85 RIA-273-13 ARP-10-081-13 TT8.4.86 RIA-349-13 ARP-13-078-13 TT8.7.58 RIA-346-13 ARP06-087-13 TT6.1.183 RIA-391-13 Auditoría espeical de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Somotillo, Departamento de Chinandega, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 1585 1586 Delegación de Occidente Delegación de Occidente Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, de la Alcaldía Municipal de Chichigalpa, Departamento de Chinandega, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Áuditoría especial en el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA), sobre el proceso de otorgamiento de las concesiones de placas de taxi, aplicando los procedimientos que etablece la Ley las Normas vigentes de IRTRAMMA por el período comprendido del 01 de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, incluyendo la revisión del cumplimiento de leyes y disposiciones vigentes en la renovación del Certificado de Operación, así como en el proceso de cambio de titular o reasignación de las concesiones. 1587 1588 Dirección Aud. Especiales Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Inforjme de auditoría financiera y cumplimiento a la Ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Procuraduría General de la República (PGR) Página 47 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-090-13 TT6.1.184 RIA-425-13 ARP-01-098-13 TT5.6.175 RIA-433-13 ARP-06-092-13 TT6.1.185 RIA-427-13 ARP-06-103-13 TT6.1.186 RIA-438-13 ARP-06-102-13 TT6.1.187 RIA.437-13 ARP-13-088-13 TT8.7.59 RIA-423-13 ARP-13-100-13 TT8.7.60 RIA-435-13 Inforjme de auditoría financiera y cumplimiento a la Ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Presidencia de la República PR. 1589 1590 1591 1592 1593 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN). Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría especial al Balance General al 31 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA-MAGFOR). Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría finananciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Asamblea Nacional (AN). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio del Trabajo (MITRAB). 1594 1595 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Supremo Electoral (CSE). Página 48 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1596 1597 Origen (Sector de Auditoría) Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría realizada Auditoría especial en la Alcaldía Municipalde El Rosario, Departamento de Carazo, sobre a) Términos de denuncia interpuesta a este Órgano Superior de Contrl y b) para constatar si se causó perjuicio económico por las salvedades y limitaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor sobre el informe de cierre de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos por el año terminado en 2004 y 2005, así como por los hallazgos de incumplimiento legal determinados. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Supremo Electoral (CSE). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-096-13 TT8.7.61 RIA-431-13 ARP-13-099-13 TT8.7.62 RIA-434-13 ARP-13-101-13 TT8.7.63 RIA-436-13 ARP-06-093-13 TT6.1.188 RIA-428-13 ARP-06-094-13 TT6.1.189 RIA-429-13 Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). 1598 Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria de la Contraloría General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 1599 1600 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en adelante PDDH, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Página 49 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1601 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio Público, (Actividad Central DAFO18228), en adelante Ministerio Público, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-095-13 TT6.1.190 RIA-430-13 ARP-06-104-13 TT6.1.191 RIA-439-13 ARP-06-109-13 TT6.1.192 RIA-479-13 ARP-06-111-13 TT6.1.193 RIA-481-13 ARP-01-110-13 TT5.6.176 RIA-480-13 ARP-13-097-13 TT8.7.64 RIA-432-13 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio Agropecuario y Forestal, en adelante MAGFOR, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.. 1602 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Instituto Nicaragüense de Turismo, en adelante INTUR, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.. 1603 1604 1605 1606 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Poderes Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, en adelante el INVUR, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), por el período al 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría especial de ingresos recibidos y egresos efectuados en el Consejo Nacional del Café (CONACAFÉ), por el período del 01 de enero de 2007 al 31 de marzo de 2010. Página 50 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1607 Origen (Sector de Auditoría) Dept.Audi.Sector Municipal Auditoría realizada Auditoría especial sobre: 1) Egresos sin documentación soporte hasta por C$125,543.62 8Ciento veinte y cinco mil quinientos cuarenta y tres córdobas con 6/100) provenientes de recursos FISE, conforme convenio de ejecución y de proyectos guiados por la comunidad (PGC), para la construcción de letrinas y 2) Difeencia de disponibilidades...Alcaldía Municipal de Tola. Departamento de Rivas. Código DGA No. de Clasificac. ARP-04-105-13 TT5.4.349 ARP-04-106-13 TT5.4.350 ARP-04-107-13 TT5.4.351 ARP-04-108-13 TT5.4.352 ARP-04-112-13 TT5.4.353 RIA-No. Auditoría especial para verificar la legalidd y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2008. Alcaldia Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Managua. 1608 1609 1610 1611 Dept.Audi.Sector Municipal Dept.Audi.Sector Municipal Dept.Audi.Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del Presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Ticuantepe, Departamento de Managua. Auditoría especial para vrificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del Presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizados al 31 d e diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Santa Teresa, Departamento de Carazo. Auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la opinión con salvedades, por lo que hace a las operaciones del 18 de junio al 31 de diciemb re de 2004, así como: 1) Irregualaridades en el reembolso de gastos de parte del ExAlcalde; ...Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yali, Departamento de Jinotega. RIA-516-13 Página 51 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-116-13 TT5.2.156 RIA-528-13 ARP-02-123-13 TT5.2.157 RIA-563-13 Dept.Audi.Sector Social Auditoría Financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los Fondos aportados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Universidad Centroamericana (UCA). ARP-02-130-13 TT5.2.158 RIA-603-13 Dept.Audi.Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la ejecución presupuestaria ade los fondos aportados por el estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). ARP-02-139-13 TT5.2.159 RIA-651-13 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). ARP-06-125-13 TT6.1.194 RIA-598-13 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informje de Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). ARP-06-127-13 TT6.1.195 RIA-600-13 Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría fianciera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos , por el año finanalizado al 31 de diciembre de 2011. Alcaldía Municipal de Río Blanco. Departamento de Matagalpa. ARP-04-114-13 TT5.4.354 RIA-519-13 Dept.Audi.Sector Social Dept.Audi.Sector Social Auditoría Financiera y deCumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Consejo Nacional del Deporte, La Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Auditoría Financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria,por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM). Página 52 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1619 1620 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Auditoría fianciera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos , por el año finanalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Río Blanco. Departamento de Matagalpa. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria , por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Energía y Minas (MEN). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-115-13 TT5.4.355 RIA-520-13 ARP-03-120-13 TT5.3.135 RIA-560-13 AR´P-03-129-13 TT5.3.136 RIA-602-13 ARP-10-089-13 TT8.5.86 ARP-09-084-13 TT8.3.94 ARP-09-085-13 TT8.3.95 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria , por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV). 1621 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especial para verificar salvedades contenidas en el informe de Referencia ARP-10-04|09, de Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos , por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Chinandega. 1622 1623 1624 Delegación de Occidente Delegación RAAS Delegación RAAS Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006. Alcaldía Municipal de Camoapa. Departamento de Boaco. Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur. Página 53 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1625 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-119-13 TT8.7.65 RIA-559-13 ARP-13-135-13 TT8.7.66 RIA-644-13 ARP-01-126-13 TT5.6.177 RIA-599-13 ARP-01-132-13 TT5.6.178 RIA-610-13 ARP-01-133-13 TT5.6.179 RIA-642-13 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Alcaldía Municipal de Rancho Grande. Departamento de Matagalpa. ARP-04-121-13 TT5.4.356 RIA-561-13 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Rancho Grande. Departamento de Matagalpa. ARP-04-122-13 TT5.4.357 RIA-562-13 Dir.Audit. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. INSTITUTO NICARAGüENSE DE FOMENTO MUNICIPAL (INIFOM). Auditoría especial a los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006 en la Asamblea Nacional de referencia ARP-06-122-08 del 11 de julio de 2008. ASAMBLEA NACIONAL. 1626 1627 1628 1629 1630 1631 Dir.Audit. Especiales Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de Cultura. (INC). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Derensa (MIDEF). Página 54 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1632 1633 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría realizada Informe especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presuuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de El Crucero. Departamento de Managua. Informe de auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Santa Lucía, Departamento de Boaco, sobre desembolsos carentes de documentación soporte hasta por la suma de C$137,881.06 (Ciento treinta y siete mil ochocientos ochenta y un córdoba con 06/100), resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, de la Alcaldia Muncipal de Santa Lucía, Departamento de Boaco por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-124-13 TT5.4.358 RIA-564-13 ARP-04-141-13 TT5.4.359 RIA-720-13 ARP-04-144-13 TT5.4.360 RIA-726-13 ARP-03-137-13 TT5.3.137 RIA-649-13 Informe de auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Nagarote, Departamento de León, para verificar las situaciones de control interno y de incumplimiento legal, señalados en los informes de Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por los años terminados al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 realizada en la Alcaldía Municipal de Nagarote, Departamento de León, emitidos por la firma de Contadores Públicos Independientes Ulloa Morales & Cía.. 1634 1635 Depto. Aud. Sector Poderes Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). Página 55 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1636 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-138-13 TT5.3.138 RIA-650-13 ARP-03-142-13 TT5.3.139 RIA-721-13 ARP-03-145-13 TT5.3.140 RIA-727-13 ARP-03-146-13 TT5.3.141 RIA-728-13 ARP-08-117-13 TT8.3.96 RIA-529-13 ARP-09-091-13 TT8.4.81 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 1637 1638 1639 1640 Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Delegación RAAS Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.Dirección General de Ingresos (D G I) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Auditoría operacional a la administración de los insumos médicos del Sistema Local de Atención Integral de salud de la Región Autónoma del Atlántico Sur (SILAIS RAAS) por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010. Informe de auditoría especia a los rubros de salarios, viáticos, préstamos personales y traslado defondos realizados de la cuenta de transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta de fondos propios de la Alcaldía, por el período del 1 de enero d e 2006 al 31 de diciembre de 2007 . Alcaldía Municipal de el Castillo. Departamento de Río San Juan. 1641 Delegación Central Página 56 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-118-13 TT8.5.87 RIA-530-13 ARP.10-131-13 TT8.5.88 RIA-604-13 ARP-10-136-13 TT8.5.89 RIA-648-13 ARP-10-140-13 TT8.5.90 RIA-652-13 Informe deauditoría financiera y de cumplimiento al cierre de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos por los años finalizados al 31 de diciembre del 2010 y 2011 y por el período del 1 al 5 de enero de 2012. Alcaldía Municpal de León. Departamento de León. 1642 1643 Delegación de Occidente Delegación de Occidente Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre del 2010. Alcaldía Municipal de Villanueva, Departamento de Chinandega. Informe de auditoría especial para verificar el proceso de contratación y ejecución de las inversiones físicas ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Quezalguaque, Departamento de León, con la asiganción de fondos de las transferencias presupuestarias, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 1644 Delegación de Occidente Informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte, Departamento de Chinandega. 1645 Delegación de Occidente Página 57 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-113-13 TT8.2.102 RIA-617-13 ARP-07-128-13 TT8.2.103 RIA-601-13 ARP-07-086-13 TT8.2.104 ARP-02-143-13 TT5.2160 RIA-722-13 ARP-02-152-13 TT5.2.161 RIA-830-13 ARP-03-150-13 TT5.3.142 RIA-828-13 Informe de auditoría especial de ingresos, egresos y evaluación al control interno, por el período del01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008 . Alcaldía Municipal de Waspam Río Coco, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). 1646 1647 1648 Delegación RAAN Delegación RAAN Delegación RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al Balance General y estado de resultados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2009 y por los cuatro meses finalizados al 30 de ab ril de 2010. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN). Informe de auditoría especial de ingresos , egreos y evaluación al control interno, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Ministerio de Educación MINED). 1649 1650 1651 Dept. Aud. Sector Social Dept. Aud. Sector Social Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Nacional de Universidades (CNU). Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Página 58 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1652 Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAS Auditoría realizada Informe de Auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de Kukra Hill,por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2004, contenidos en el informe de Auditoría Financiera y de cumlplimiento emitido por la Firma de Contadores Públicos Independientes García's Asociados & Com. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-08-148-13 TT8.3.97 RIA-826-13 ARP09-134-13 TT8.4.82 ARP-10-149-13 TT8.5.91 ARP-13-147-13 TT8.7.67 Auditoría Especial en la Alcaldía Municipal del Almendro, Departamento de Río San Juan, sobre: a) los ingresos y egresos de enero de 2010 a agosto de 2011; b) el proceso de contratación y ejecución de proyectos en el año 2009; c) el cumplimiento de las regulaciones legales en la venta de tres camiones volquetes como chatarra, el registro contable y depósito del ingresos obtenido por dicha venta en las cuentas bancaria de la Comuna.. 1653 1654 Delegación Central Delegación de Occidente Auditoría especial para verificar salvedades contenidas en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de El Jicaral, por los años finanlizados al 31 de diciembre 2004-2005, emitido por la firma de Contadores Públicos Ulloa Morales & Compañía.... Alcaldía Municipal de El Jicaral. Departamento de León. Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Granada a las salvedades que originaron la abstención de opinión del auditor e incumplimientos legales determinados en la Auditoría financiera y de cumplimiento sobre el informe de cierre de ingresos y egresos por el año t erminado al 31 de diciembre de 2006, señalados en Informe de Referencia ARP-04-042-11 del 24 de junio de 2009. para determinar si se causó perjuicio económico. 1655 Dirección Aud. Especiales RIA-827-13 Página 59 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-01-151-13 TT5.6.180 RIA-829-13 ARP-01-002-14 TT5.6.181 RIA-002-14 ARP-02-013-14 TT5.2.162 RIA-161-14 ARP-02-010-14 TT5.2.163 RIA-098-14 ARP-04-001-14 TT5.4.361 RIA-001-14 ARP-04-007-14 TT5.4.362 RIA-059-14 Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria del período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Gobernación (MIGOB). 1656 1657 1658 1659 1660 1661 Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Dept. Aud. Sector Social Dept. Aud. Sector Social Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría Financiera y de cumplimiento a los fondos asignados en el Presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF). Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Auditoría de Gestión al Teatro Nacional Rubén Dario, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Teatro Nacional Rubén Darío. Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de La Conquista, Departamento de Carazo. Informe de auditoría especial a los ingresos y egresos reflejados en el informe de ejecución presupuestaria de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Página 60 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) 1662 Dirección Aud. Especiales 1663 Dirección Aud. Especiales Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-004-14 TT8.7.68 RIA-055-14 ARP-13-009-14 TT8.7.69 RIA-097-14 ARP-08-003-14 TT8.3.98 RIA-054-14 ARP-08-006-14 TT8.3.99 RIA-094-14 ARP-03-017-14 TT5.3.143 RIA-170-14 Auditoría especial sobre las contrataciones del año 2012 de la Lotería Nacional. Informe de auditoría especial para verificar el registro apropiado de los ingresos por venta de servicios de agua y por la recuperación de cartera, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) Delegación Departamental Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 1664 Delegación RAAS Informe de auditoría especial para verificar: a) los fondos entregados a los miembros del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS), el uso de dicho9s fondos y lo apropiado y pertinente de la documentación soporte de los fondos utilizados en los trabajos de comisión, viáticos por viajes al interior y al exterior, atenciones sociales, donaciones, ayudas económicas y otros, por el período del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2009; b) los fondos entregados al señor Paúl antonio González Tenorio, ex asesor legal del CRAAS....Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS) 1665 1666 Delegación RAAS Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento alos Estados Financeros (Balance General, Estados de Resultados y Flujo de Efectivo), por el año terminado al 31 de diciembre de 2011 del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) Página 61 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-018-14 TT5.3.144 RIA-171-14 AR´P-04-008-14 TT5.4.363 ARP-04-011-14 TT5.4.364 RIA-159-14 ARP-04-012-14 TT5.4.365 RIA-160-14 ARP-04-019-14 TT5.4.366 RIA-172-14 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA). 1667 Dept. de Aud.Sector Infraest. Informe de auditoría especial sobre: a) El proceso de concesiones de moto Taxis y el registro y depósito de los ingresos de dichas concesiones; b) La Ejecución de proyectos; todo por el período del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010. Alcaldía Municipal de Masatepe. 1668 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial a las situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuado de La Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, Departamento de Rivas, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2005 y 2006, contenido en los informes de auditoría financiera y de cumplimiento...... 1669 1670 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de Auditoría especial, sobre las situaciones que originaron la abstención de opinión del auditor, señaladas en los ifnormes de Auditoría financiera y de cumplimiento al 31 de diciembre de 2005 y 2005, de Referencia ARP-04-053-12 y ARP-04-026-13 de fecha 19 y 24 de junio de 2009, respectivamente. Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2011. Alcaldía Municipal de Waslala. 1671 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 62 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-020-14 TT5.4.367 RIA-173-14 ARP-04-022-14 TT5.4.368 RIA-202-14 ARP-04-024-14 TT5.4.369 RIA-219-14 ARP-06-15-14 TT6.1.196 RIA-168-14 ARP-06-016-14 TT6.1.197 RIA-169-14 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finanlizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldí8a Municipal de Waslala. 1672 Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial sobre : 1) Las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión del auditor en cuanto a desembolsos con soportes insuficientes y gastos ajenos a la Comuna, resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005...Alcaldía Municipal de Matiguás. 1673 1674 1675 1676 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría especial a las situaciones que originaron la abstención de opinión del auditor señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005, de referencia ARP-04-085-08 de fecha 28 de febrero de 2007. Alcaldía Municipal de Terrabona. Auditoria especial a la compra de bienes y contratación de servicios efectuados en la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA - MAGFOR), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Informe de auditoría financiera de ingresos y gastos a las transferencias presupuestarias a la Alcaldía de Managua, aprobadas en la Ley 784, Ley anual del Presupuesto General de la República 2012 y su modificación , Ley 809. Página 63 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1677 1678 1679 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-028-14 TT8.2.105 RIA-223-14 Delegacción RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos por el año terminado al 31 de diciembre de 2006. ARP-07-030-14 TT8.2.106 RIA-225-14 Delegación RAAS Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos recibidos y egresos efectuados del Instituto Tecnológico (INATEC), de la Ciudad de Blueffields, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. ARP-08-021-14 TT8.3.100 RIA-201-14 ARP-08-026-14 TT8.3.101 RIA-221-14 ARP-08-029-14 TT8.3.102 RIA-224-04 Delegación RAAN Informe de auditoría especial sobre lo siguiente: 1) El cumplimiento de las regulaciones legales y reglamentarias en la suspensión del permiso de operación del transporte colectivo intramunicipal, ruta Siuna-Aza, que le fuera otorgada al Señor Ramón Antonio Rocha Poveda, de fecha 25 de Noviembre de 2010...Alcaldía Municipal de Siuna. Informe de auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión en cuanto al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de El Tortuguero, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2004 y 2005, contenido en el informe... 1680 Delegación RAAS Informe de auditoría especial para verificar: 1) La legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el estado de ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur (GRAAS), por los periodos del 1 de mayo 2008 al 4 de mayo 2010; y 2) Proceso de contratación de proyectos de construcción.... 1681 Delegación RAAS Página 64 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1682 1683 1684 1685 1686 1687 Origen (Sector de Auditoría) Delegación de Occidente Auditoría realizada Auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Corinto, Departamento de Chinandega, para verificar lo actuado por el Dr. William Martínez Sánchez, Ex Alcalde Municipal y otros funcionarios Municipales, sobre los hechos siguientes: 1) Lotificación de terrenos otorgados a personas allegadas al Dr. Martínez Sáchez, ubicados en el Barrio "Carlos Carrión" conocido como Isla del Amor... Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-014-14 TT8.5.92 RIA-162-14 Dept. de Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a los Fondos asignados en el Presupuesto General de la República al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONADEFO por el periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2012 ARP-01-005-14 TT5.6.182 RIA-056-14 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. UNAN- Managua. ARO-02-038-14 TT5.2.164 RIA-345-14 ARP-02-046-14 TT5.2.165 RIA-386-14 ARP-06-044-14 TT6.1-198 RIA-384-14 ARP-06-047-14 TT6.1.199 RIA-387-14 Dept.de Aud. Sector Social Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). Informe de auditoría especial a la contratación y adquisiición de bienes y servicios, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Sistema Nacional de Televisión CANAL 6. Informe de auditoría especial a los ingresos y egresos en la Alcaldía Distrito II Managua, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Página 65 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-039-14 TT8.7.70 RIA-346-14 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Defensa (MIDEF) ARP-01-023-14 TT5.6.183 RIA-203-14 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial a la contratación y Adquisición de Bienes y Servicios período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Radio Nicaragua. ARP-01-048-14 TT5.6.184 RIA-388-14 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General de Bomberos (DGBN). ARP-01-049-14 TT5.6.185 RIA-392-14 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 ARP-01-054-14 TT5.6.186 RIA-400-14 1693 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 ARP-01-057-14 TT5.6.187 RIA-403-14 1694 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Operacional a la Administración de Insumos Médicos en el Hospital Manuel de Jesús Rivera "La Mascota" ARP-02-052-14 TT5.2.166 RIA-396-14 Audittoría especial a los desembolsos efectuados por el entonces Instituto de Desarrollo rural (IDR) a través del Programa de Reactivación Productiva Rural (PRPR) a la Empresa Comercializadora de Carazo (ECOCSA) y la ejecución de dichos desembolsos, por el período comprendido del 19 de junio del 2004 al 31 de diciembre de 2010. 1688 1689 1690 1691 1692 Dirección Aud. Especiales Página 66 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1695 1696 1697 1698 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-059-14 TT5.2.167 RIA-405-14 RIA-406-14 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Educación, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Balance General y Estado de Resultado por el período finanlizado al 31 de diciembre de 2010. Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humano (PDDH). ARP-02-060-14 TT5.2.168 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. INJUVE. ARP-02-154-13 TT5.2.169 ARP-02-157-13 TT5.2.170 ARP-02-158-13 TT5.2.171 ARP-03-045-14 TT5.3.145 RIA-385-14 ARP-03-055-14 TT5.3.146 RIA-401-14 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Salud (MINSA NIVEL CENTRAL). 1699 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presuuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). 1700 1701 Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Financiera y de Cumpilimiento a la Ejecución Presupuestaria por el perído del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Portuaria Nacional (EPN) Página 67 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1702 1703 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-058-14 TT5.3.147 RIA-404-14 ARP-04-141-14 TT5.4.370 RIA-806-14 ARP-04-037-14 TT5.4.371 RIA-344-14 ARP-04-040-14 TT5.4.372 RIA-347-14 ARP-04-041-14 TT5.4.373 RIA-348-14 Auditoría Especial a la Contratación y Adquisicion de Bienes y Servicios realizadas por el Centro Nacional de Oftalmológico, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre3 de 2013. Auditoría Especial a las Transferencias del Presupuesto de la República realizada a la Carrera Administrativa Municipal (CAM) por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Informe de auditoría Especial para verificar las salvedades señaladas por el auditor en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por el año terminado al 11 de diciembre de 2005, realizado por la Firma de Contadores Públicos Independientes Guadamuz Rueda & Cía. Ltda. Alcaldía Municipal de San José de Bocay. 1704 1705 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial para veriicar los desembolsos efectuados por la comuna de las distintas fuentes de financiamientos por el período del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2013. Alcaldia Municipal de Villanueva. Informe de Auditoría Especial sobre las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por el año terminado al 31 de diciembre de 2005, realizado por la Firma de Contadores Públicos Independientes Martha García & Asociados CIA, Ltda.. Alcaldía Municipal de Matagalpa. 1706 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 68 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-042-14 TT5.4.374 RIA-382-14 ARP-06-056-14 TT6.1.200 RIA-402-14 ARP-06-061-14 TT6.1.201 RIA-409-14 ARP-06-063-14 TT6.1.202 RIA-411-14 ARP-06-064-14 TT6.1.203 RIA-412-14 ARP-13-043-14 TT8.7.71 RIA-383-14 ARP-13-050-14 TT8.7.72 RIA-393-14 iInforme de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Dolores. 1707 1708 1709 Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de Auditoría especial a los ingresos y egresos, por el perídodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. En el Centro de Capacitación Profresionalo Nicaragüense Aleman (CECNA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presuuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Universidad Nacional Agraria (UNA). Informe de auditoría especial a la contratación y adquisición de bienes y servicios del Diario Oficial La Gaceta, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1710 1711 1712 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dirección Aud. Especiales Informe de auditoría finhanciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. MEFCCA. Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de materiales y útiles escolares y cualquier otrfa compra relacionada del período 01 de julio de 2013 al 31 de enero de 2014 Ministeiro de Educación (MINED). Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 1713 Dirección Aud. Especiales Página 69 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1714 Origen (Sector de Auditoría) Dirección Aud. Especiales Auditoría realizada Auditoría especial sobre las contrataciones correspondiente al año 2012. Empresa Nacional de Transmisión Electrica (ENATREL) Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-053-14 TT8.7.73 RIA-395-14 ARP-13-062-14 TT8.7.74 RIA-410-14 ARP-13-065-14 TT8.7.75 RIA-455-14 ARP-13-066-14 TT8.7.76 RIA-456-14 ARP-13-067-14 TT8.7.77 RIA-457-14 ARP-01-070-14 TT5.6.188 RIA-462-14 Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP). 1715 1716 1717 1718 1719 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Depto. Aud. Sector Poderes Informe4 de auditoría especial sobre hechos denunciados, por el períiodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Boaco. Auditoría especial sobre el proceso de traspaso de los bienes de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la composicióhn del Activo, Pasivo y Capital de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), así como el cumplimiento legal de su creación y su operatividad de esa Entidad (antes ENTRESA). Auditoría especial en la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), sobre el proceso de traspaso de los bienes de la Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica S.A (ENTRESA), a la Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica (ENATREL) y del segmento de Trasmisión Eléctrica de ENEL A ENATREL. Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Correos de Nicaragua. Página 70 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1720 1721 1722 Origen (Sector de Auditoría) Dept.de Aud. Sector Social Dept.de Aud. Sector Social Dept.de Aud. Sector Social Auditoría realizada Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el informe de auditoría de Gestión al Abastecimiento de Insumos Trazadores para la Atención Materno Infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011 de Referencia ARP-012-1162012; en elCentro de Salud Francisco Buitrago. Auditoría Especial al cumplimiento d e las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012. en el Centro de Salud y Policlínico Francisco Morazán. Auditoría Especial al cumplimiento de las Recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012, en el Centro de Insumos para la Salud (CIPS-MINSA). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-074-14 TT5.2.171 RIA-494-14 ARP-02-075-14 TT5.2.172 RIA-495-14 ARP-02-076-14 TT5.2.173 RIA-496-14 ARP-02-077-14 TT5.2.174 RIA-497-14 Auditoría Especial al cumplimiento d e las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012; en el Hospital Materno Infantíl Doctor Fernando Vélez Paiz 1723 Dept.de Aud. Sector Social Página 71 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-078-14 TT5.2.175 RIA-498-14 ARP-02-089-14 TT5.2.176 RIA-512-14 ARP-02-091-14 TT5.2.177 RIA-514-14 ARP-04-025-14 TT5.4.375 RIA-203-14 ARP-04-027-14 TT5.4.376 RIA-222-14 Auditoría Especial al cumplimiento d e las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión al abastecimiento de insumos trazadores para la atención materno infantíl, por el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, de referencia ARP-02-116-2012; en el Sistema Local de Atención Integral en Salud de Managua (SILAIS-Managua). 1724 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria de los Fondos Aportados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. UCA. 1725 1726 1727 1728 Dept.de Aud. Sector Social Dept.de Aud. Sector Social Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional de Promociones de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Informe de Auditoría Especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos pro el eñao finalizado al 31 de diciembre de 2012 en La Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur. Informe de Auditoría Especial sobre situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor, contenido en el ifnorme de Auditoría Financiera y de Cumplimiento por el año 2005. Alcaldía Municipal de Nandasmo. Página 72 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-080-14 TT5.4.377 RIA-500-14 ARP-04-086-14 TT5.4.378 RIA-506-14 ARP-06-073-14 TT6.1.204 RIA-493-14 ARP-07-051-14 TT8.2.107 RIA-394-14 ARP-07-068-14 TT8.2.108 RIA-460-14 Informe de Auditoría Especial para verificar la legalidad y soportes de los proyectos ejecutados por el período del 1 de enero al 31 de junio de 2013. Alcaldía Municipal de Río Blanco. 1729 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de Auditoría Especial sobre las situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor, contenidas en el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Informe de Cierre de Ingresos Egresos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005 de referencia ARP-04-05012, de fecha 29 de mayo de 2009, concerniente a diferencias en las disponibilidades de fondos, al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Granada. 1730 1731 1732 Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación RAAN Auditoría Especial al proceso de contratación simplificada No. 04-2011, Titulada "Servicios de Interconexión entre las oficinas de la DGA" en La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Prinzapolka-RAAN. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos por el año terminado al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de Prinzapolka. 1733 Delegación RAAN Página 73 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-079-14 TT8.2.109 RIA-499-14 ARP-10-069-14 TT8.5.93 RIA-461-14 ARP-13-083-14 TT8.7.78 RIA-503-14 ARP-02-101-14 TT5.2.178 RIA-566-14 Dept.de Aud. Sector Social Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de La Juventud ARP02-115-14 TT5.2.179 RIA-582-14 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Energía y Minas (MEN) ARP-03-096-14 TT5.3.148 RIA-561-14 ARP-03-097-14 TT5.3.149 RIA-562-14 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados por elaño terminado al 31 de diciembre de 2004. Alcaldía Municipal de Bonanza. 1734 1735 1736 1737 1738 1739 Delegación RAAN Delegación de Occidente Dirección Aud. Especiales Dept.de Aud. Sector Social Informe auditoría especial para verificar los desembolsos efectuados por la Comuna de las distintas fuentes de financiamiento del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013. Alcaldía Municipal El Realejo. Auditoría especial a los ingresos y egresos derivados de las asignaciones presupuestarias de los años 2011 y 2012 a Los Pipitos, recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de La Mujer (MINIM). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 1740 Dept. de Aud.Sector Infraest. Página 74 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-107-14 TT5.3.150 RIA-574-14 ARP-03-109-14 TT5.3.151 RIA-575-14 ARP-03-071-14 TT5.3.152 RIA-491-14 ARP-03-085-14 TT5.3.153 RIA-505-14 ARP-06-090-14 TT6.1.205 RIA-513-14 ARP-06-093-14 TT6.1.206 RIA-516-14 Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Eecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). 1741 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría Financira y de Cumplimiento a la Ejecución Presuuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de La Pesca y Acuicultura (INPESCA). 1742 1743 1744 1745 1746 Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría Especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por el Teatro Nacional Rubén Darío, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Teatro Nacional Rubén Darío. Auditoría Especial a la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios realizadas por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio Público (MP). Página 75 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1747 1748 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Informe Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuetaria, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Presidencia de la República (Actividad Central .-DAF 5201). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-092-14 TT6.1.207 RIA-559-14 ARP-06-095-14 TT6.1.208 RIA-560-14 ARP-06-098-14 TT6.1.209 RIA-563-14 Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Asamblea Nacional (AN). Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR - Nivel Central) 1749 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría especial a los ingresos y egresos de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), por el período compredido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1750 1751 1752 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. ARP-06-099-14 TT6.1.210 RIA-564-14 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendidio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Hacienda y Credito Público (MHCP). ARP-06-108-14 TT6.1.211 RIA-575-14 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). ARP-06-110-14 TT6.1.212 RIA-577-14 ARP-06-111-14 TT6.1.213 RIA-578-14 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). 1753 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Página 76 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1754 1755 1756 1757 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX- NIVEL CENTRAL) Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestaria del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Fondos Asignados en Presupuesto General de la República por el períiododel 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Fondo de Desarrollo Minero (FONADEMI) Auditoría Financiera y de Cuplimiento a la Ejecución Prfesupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Comisión Nacionalde Zonas Francas (CNZF) Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-114-14 TT6.1.214 RIA-581-14 ARP-01-088-14 TT5.6189 RIA-508-14 ARP-01-104-14 TT5.6.190 RIA-104-14 ARP-01-108-14 TT5.6.191 RIA-570-14 ARP.01-130-14 TT5.6.192 RIA-795-14 ARP-02-122-14 TT5.2.180 RIA-785-14 ARP-02-127-14 TT5.2.181 RIA-790-14 Auditoría Especial a las Transferencias recibidas del Presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía de Ticuantepe. 1758 1759 1760 Depto. Aud. Sector Poderes Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Salud-Nivel Central (MINSA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los Fondos Aportados por el Estado, por el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Politecnica de Nicaragua (UPOLI). Página 77 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1761 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud. Sector Social Auditoría realizada Auditoría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) Academia Nacional de Idiomas (ANI). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-131-14 TT5.2.182 RIA-796-14 AR-02-134-14 TT5.2.183 RIA-799-14 ARP-02-135-14 TT5.2.184 RIA-800-14 ARP-02-139-14 TT5.2.185 RIA-804-14 ARP-04-081-14 TT5-4-379 RIA-501-14 ARP-04-082-14 TT5.4.380 RIA-502-14 Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Balance General y Estado de Resultado, por el período finalizado al 31 de diciembre de 2011. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC). 1762 1763 1764 1765 Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Ministerio de Educación (MINED) Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Informe de Auditoría Especial para verificar la Legalidad y soporte de los ingresos recibidos y los egresos efectuados por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de San Rafael del Norte. Departamento de Jinotega. Informe de Auditoría Especial para "verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del Presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012, Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yalí. Departamento de Jinotega. 1766 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 78 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1767 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-087-14 TT5.4.381 RIA-507-14 ARP-04-119-14 TT5.4.382 RIA-752-14 ARP-06-133-14 TT6.1.215 RIA-798-14 ARP-07-120-14 TT8.2.110 RIA-753-14 Informe de auditoría especial para verificar: a) El cumplimiento de las regulaciones legales de la contrataciones y ejecuciones de los proyectos y b) La legalidad y soportes de los desembolsos realizado en concepto de combustible, todo por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de El Tuma La Dalia. Departamento de Matagalpa. Informe de Auditoría Especial para verificar los hallazgos de incumplimiento legal, contenidos en los informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Estdo de ingresos y egresos, por el período del 15 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 y 2011, emitidos por la Firma de Contadores Públicos Independientes Despacho Martha García & Aociados, relativos a 1) la falta de retención del Impuesto Municipal a Contratistas y Consultores en los años 2009,2010 y 2011.....Alcaldía Municipal de Matiguás. Departamento de Matagalpa. 1768 1769 Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría Especial a las transferencias presupuestarias a la Alcaldía de Managua,aprobadas en la Ley No. 823, Ley anual del Presupuesto General de la República de 2013 y su modificación Ley No. 845. Informe de auditoría especial donde se verificó: 1) El cumplimiento de las regulaciones legales en el proceso de contratación de la Empresa ira & May Inversiones represeentada por la señora Rugh Belinda Lira Castaño para la construcción de Polideportivo en la Comun idad de Alamikama....Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN). 1770 Delegación RAAN Página 79 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1771 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-08-118-14 TT8.3.103 RIA-751-14 ARP-09-121-14 TT8.4.43 RIA-754-14 Delegación de Occidente Informe de auditoría operacional a la Administración de Insumos médicos con énfasis en la Ruta crítica del Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. ARP-10-112-14 TT8.5.94 RIA-579-14 Dirección Aud. Especiales Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la ejecución prfespuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). ARP-13-092-14 TT8.7.79 RIA-515-14 ARP-13-102-14 TT8.7.80 RIA-567-14 ARP-13-103-140 TT8.7.81 RIA-568-14 Delegación RAAS Informe de Auditoria especial para verificar: 1) El cumplimiento de las regulalciones legales en la declaratoria de utilidad pública de terreno para la extracción de material selecto…Alcaldía Municipa de Blueffields. Informe de auditoría especial para verificar: 1) La Ejecución de proyectos por la modalidad de administraciónh directa, durante los años 2010 y 2011, sin tener equipos y personal propio; 2) La utilización de maquinaria propi8edad de la Comuna para rfeparación de caminos en beneficio del suegro del Señor Justino del Socorro Sevilla Jiménez, Ex Alcalde Municipal...Alcaldía Municipal de Villa Sandino. Departamento de Chontales. 1772 1773 1774 1775 Delegación Central Dirección Aud. Especiales Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE). Auditoría Financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). 1776 Dirección Aud. Especiales Página 80 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1777 1778 1779 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Corte Suprema de Justicia CSJ). ARP-13-106-14 TT8.7.82 RIA-573-14 Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecucuión presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Consejo Supremo Electoral (CSE) ARP-13-113-14 TT8.7.83 RIA-580-14 Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio del Trabajo (MITRAB) AR´-13-116-14 TT8.7.84 RIA-583-14 ARP-13-125-14 TT8.7.85 RIA-788-14 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Contraloría General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1780 Dirección Aud. Especiales 1781 Dirección Aud. Especiales Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. INISER. ARP-13-128-14 TT8.7.86 RIA-791-14 Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General de Ingresos (DGI). AR´-13-132-14 TT8.7.87 RIA-797-14 ARP-13-136-14 TT8.7.88 RIA-801-14 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. ENACAL. ARP-01-137-14 TT5.6.193 RIA-801-14 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 . INETER. ARP-01-138-14 TT5.6.194 RIA-803-14 1782 1783 1784 1785 Dirección Aud. Especiales Auitoría financiera a los estados financieros de la Empresa Alba de Nicaragua, S.A (ALBANISA), desde julio 2007 haasta el 31 de mayo de 2011. Página 81 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1786 1787 1788 1789 1790 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. FOMAV. ARP-01-140-14 TT5.6.195 RIA-805-14 Dept. de Aud. Sector Social Auditoriía financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. IND. ARP-02-143-14 TT5.2.187 RIA-868-14 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especialal Programa de Becas de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador RUCFA, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. ARP-03-084-14 TT5.3.154 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a laEjecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. MARENA. ARP-03-123-14 TT5.3.155 ARP-03-126-14 TT5.3.156 ARP-04-141-14 TT5.4.383 RIA-806-14 ARP-04-148-14 TT5.4.384 RIA-873-14 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria de los Fondos Transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Auditoría especial a las transferencias del Presupuesto General de la República realizada a la Carrerea Administrativa Municipal (CAM) , por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. 1791 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial sobre situaciones que originaron la abstención de opinión del Auditor, contenidas en el i nforme de auditoría Financiera y de Cmplimiento del año 2006 de referencia ARP-04-020-13, de fecha 19 de diciembre de 2008. Alcaldia Municipal de Nandasmo. 1792 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 82 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1793 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-152-14 TT5.4.385 RIA-916-14 ARP-04-154-14 TT5.4.386 RIA-912-14 ARP-04-157-14 TT5.4.387 RIA-915-14 ARP-04-158-14 TT5.4.388 RIA-917-14 Informe de examen especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones al control interno contenidas en el informe de referencia ARP-004-107-2013, de fecha 14 de agosto de 2013, sobre auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Ticuantepe. Informe de auditoría especial para verificar: A) El uso de las transferencias presupuestarias que la Alcaldía recibió para gastos corrientes e inversiones; B) La presentación y ejecución de la fianza de cumplimiento en la realización del proyecto Ranchón Municipal; C) La legalidad y documentos soportes del uso de los fondos transferidos por el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de San Juan de Oriente. 1794 Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial a los ingresos y egresos reflejados en el estado de ingresos y egresos de los fondos de transferencias del Presupuesto General de la República a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. 1795 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de ciere de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Catarina. 1796 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 83 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1797 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en el informe de referencia ARP-04-106-13, de fecha 14 de agosto de 2013 sobre auditoría especial realizada para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el ciere del presupuesto por el año finalizado al 31 de diciembre 2008. Alcaldía Municipal de Villa El Carmen ARP-04-159-14 TT5.4.389 RIA-918-14 ARP-09-047-14 TT8.4.84 RIA-872-14 ARP-10-149-14 TT8.5.95 RIA-874-14 ARP-12-117-14 TT8.6.127 Auditoría especial a las salvedades contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de la Alcaldía Municipal de San Miguelito, Departamento de Río San Juan, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2005, emitido por la firma de Contadores Públicos Independientes Sevilla Manzanares & CÍA LTDA.,.... 1798 Delegación Central Informe de auditoría especial para verificar el proceso de contratación y ejecución de las inversiones físicas ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Puerto Morazán, Departamento de Chinandega, con la asiganción de fondos de las transferencias presupuestarias, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 1799 Delegaciión de Occidente Informe de auditoría especial para verificar i) La legalidad y soportes de pagos efectuados por la municipalidad en el año 2009 hasta por la suma de C$ 770,595.70 (SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CORDOBAS CON 70/100) en concepto de compras de bienes y servicios, pago de viáticos y complementos de salario al personal electo y dietas a miembros del Consejo Municipal; II) Proceso de contratación y ejecución del proyecto "Construcción de Cancha en la Comunidad de Los Lirios" ejecutados en el año 2006. Alcaldia Municipal de Telpaneca. 1800 Delegación Las Segovias Página 84 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1801 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2007. Alcaldía Municipal de Yalaguina ARP-12-129-14 TT8.6.128 ARP-01-072-14 TT5.6.196 ARP-01-144-14 TT5.6.197 ARP-01-145-14 TT5.6.198 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento al Estado de Ejecución Presupuestari del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). ARP-01-146-14 TT5.6.199 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Defensa. ARP-01-164-14 TT5.6.200 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los Fondos aprobados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Centroamericana (UCA). ARP-02-089-14 TT5.2.188 Origen (Sector de Auditoría) Delegación Las Segovias Auditoría especial a la Contratación y Adquisición de bienes y servicios realizadas por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1802 1803 1804 1805 1806 1807 Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financierA y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciemb re de 2013. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPN). RIA-No. Página 85 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1808 1809 1810 1811 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nacional de Promociones de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Consejo Nacional de Universidades (CNU). Auditoría Operacional a la Administración de Insumos Médicos en el Hospital Dr. Roberto Calderón Gutiérrez. Auditoría Financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Transporte E Infraestructura (MTI). Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-091-14 TT5.2.189 ARP-02-163-14 TT5.2.190 ARP-02-167-14 TT5.2.191 ARP-03-124-14 TT5.3.157 ARP-04-169-14 TT5.4.390 RIA-955-14 ARP-04-170-14 TT5.4.391 RIA-956-14 RIA-953-14 Informe de auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Control Interno contenidas en el Informe de Auditoría Especial de Referencia ARP-04-042-2013 de fecha 29 de abril de 2013, por la Alcaldía Municipal de Nindirí, Departamento de Masaya. 1812 1813 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en el informe de referencia ARP-04-007-14, de fecha 21 de noviembre de 2013 sobre auditoría especial realizada para verificar los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Corporación Municipal de Mercados de Managua. Departamento de Managua. Página 86 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1814 1815 1816 1817 1818 1819 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación RAAN Delegación RAAN Delegación de Occidente Auditoría realizada Informe de Aditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 01 de ener o al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el períiodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Nacional Agraria (UNA). Auditoría especial al uso de las transferencias presupuestarias, aprobadas en la Ley No. 823, Ley Anual del Presupuesto General de la República 2013, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONICARAGUA/PNUD). Informe de auditoría especial de ingresos y egresos, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2005. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte (GRAAN). Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. Alcaldía Municipal de Bonanza. Informe de auditoría especial para verificar el proceso de Contratación y ejecución de las Inversiones Físicas ejecutadas por la Alcaldía Municipal de Telica, Departamento de León, con la asignación de fondos de las Transferencias presupuestarias por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-160-14 TT6.1.216 ARP-06-161-14 TT6.1.217 ARP-06-162-14 TT6.1.218 RIA-921-14 ARP-07-168-14 TT8.2-111 RIA-954-14 ARP-07-171-14 TT8.2.112 RIA-957-14 ARP-10-100-14 TT8.5.93 Página 87 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. ARP-10-150-14 TT8.5.94 ARP-10-153-14 TT8.5.95 ARP10-155-14 TT8.5.96 Auditoría especial para verificar el proceso de contratación y ejecución de las inversiones físicas ejecutadas con la asignación de fondos de las transferencias presupuestarias, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; y ampliación para verificar los desembolsos efectuados por la Alcaldía Municipal de Posoltega, de las distintas fuentes de financiamiento, por el período del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2013.. 1820 1821 Delegación de Occidente Delegación de Occidente Informe de auditoría especial para verificar los desembolsos efectuados por la Comun a de las distintas fuentes de financiamiento, por el período del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2013. Alcaldía Municipal de Cinco Pinos, Departamento de Chinandega.. Auditoría operacional a la administración de insumos médicos con énfasis en la Ruta Crítica del Hospital España de Chinandega, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 1822 Delegación de Occidente RIA-No. Página 88 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. ARP-12-151-14 TT8.6.129 ARP-12-156-14 TT8.6.130 ARP-13-142-14 TT8.7.89 ARP-13-165-14 TT8.7.90 RIA-No. Informe de auditoría especial en la Alcaldía Municipal de Condega para verificar: I) La adquisición de un lote de terreno de veinte manzanas para proyecto de urbanización; II) El proceso de venta de la lotificación de dicho terreno; III) Los ingresos que la Alcaldía obtuvo por la venta de los lotes de terreno, su registro contable, depótsito en las cuentas bancarias de la Comuna y el uso de dichos fondos; IV) Verificar el cumplimiento de las regulaciones legales en la adquisición de 2,5758 manzanas de terreno para viviendas en el casco urbano y al proceso de v enta de la lotificación de dicho terreno; V) Determinar el monto de los ingresos que la Alcaldía deposito en las cuentas b ancarias de la Comuna y el uso final de dichos fondos 1823 1824 Delegación Las Segovias Delegación Las Segovias Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupuestario de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de San Nicolás, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2013. Procuradoría General de la República (PGR). 1825 1826 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría especial por las condiciones reportables determinadas en los hallazgos de controlinterno, en Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros por el terminado al 31 de diciembre de 2013, emitidos por la firma de Contadores Públicos Independientes Grant Thornton Hernández y Asociados. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). RIA-951-14 Página 89 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-166-14 TT8.7.91 RIA-952-14 ARP-01-011-15 TT5.6.201 RIA-248-15 ARP-01-011-15 TT5.6.201 RIA-248-15 ARP-01-012-15 TT5.5.202 RIA-249-15 ARP-02-002-15 TT5.2.192 RIA-002-15 Auditoría especial a las situaciones que limitarion el alcance de la auditoría que originó la abstención de opinión del auditor y debilidades de control interno determinadas por la firma de Contadores Públicos Independientes Grant Thorton, en el informe de Auditoría financiera y de cumplimiento a los Estados financieros consolidados de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 y sus segmentos adscritos Generadora Hidroeléctrica, S.A(HIDROGESA) y Generadora Eléctrica Central, S.A, (GECSA), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 1827 Dirección Aud. Especiales Auditoría especial a los ingresos y Egresos del Hospital Aldo Chavarría, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 1828 Depto. Aud. Sector Poderes 1829 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial a los ingresos y Egresos del Hospital Aldo Chavarría, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria -Actividades Centrales por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Ministerio de Gobernación (MIGOB). 1830 1831 Depto. Aud. Sector Poderes Dept. de Aud. Sector Social Auditoría especial al cumplimiento de las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría Especial, sobre ingresos y egresos, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2006 , 2007 y 2008, de referencia ARP-04-136-2012. Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino. Página 90 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1832 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-003-15 TT5.2.192 RIA-003-15 ARP-03-010-15 TT5.3.158 RIA-247-15 ARP-04-005-15 TT5.4.392 RIA-005-15 ARP-04-006-15 TT5.4.393 RIA-006-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos, de la Alcaldía Distrito VII Managua, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. ARP-06-007-15 TT6.1.218 RIA-105-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría Especial a los ingresos y egresos, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía de Managua Distrito VI). ARP-06-008-15 TT6.1.219 RIA106-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría Especial al cumplimiento de las Recomendaciones señaladas en el informe de Auditoría de Gestión, por el período del 1 de enero al 31 de diciebre de 2012, de referencia ARP-02-010-14. Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD). Auditoría Especial a los ingresos y egresos de la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción (COERCO), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1833 1834 1835 1836 1837 Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de Auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en el informe de Referencia ARP-04-124-13, de fecha 30 de Agosoto del 2013, sobre Auditoría Especial realizada para verificar la legalidad y soportes de ingresos y eggresos reflejados en el cierre del presupuesto por el año finalizado al 31 de diciembre del 2012. Alcaldía Municipal de El Crucero. Informe de Auditoría Financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de San Isidro. Página 91 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP06-009-15 TT6.1-220 RIA-107-15 ARP-09-004-5 TT8.4.85 RIA-004-15 ARP-12-013-15 TT8.6.131 RIA-250-15 ARP-12-014-15 TT8.6.132 RIA-251-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cmplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. INTECNA ARP-02-015-15 TT5.2.194 RIA-353-15 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especial al Programa de Becas de los Estudiantes, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de la UNI ARP-03-020-15 TT5.3.159 RIA-361-15 Informe de Auditoría Especial a los ingresos y egresos del Centro de Formación Nicaragüense Holandés Simón Bolivar (CEFNIH-SB), adscrito al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 1838 1839 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación Central Informe de Auditoría Especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno contenidas en informe de auditoría especia, de La Alcadlía Municipal de Acoyapa,Departamento de Chontales, de Referencia ARP-09-027-12, de fecha 26 de octubre de 2010. Informe de Auditoría Especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Control Interno y de cumplimiento contenidas en el informe de Auditoría de Referencia ARP-12083-2011, de fecha 6 de abril de 2010. Alcaldía Municipal de Quilalí. 1840 Delegación Las Segovias Informe de auditoría especial de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de control interno y de cumplimiento, contenidos en el informe de Auditoria Financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados de La Alcaldía Municipal de Estelí, por el año terminado al 31 de diciembre de 2005, de Referencia ARP-12-005-2009. Delegación Las Segovias 1841 1842 Página 92 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1843 1844 1845 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría realizada Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de todos los ingreso9s percibidos y los gastos efectuados, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Empresa Portuaria Nacional (EPN) Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-021-15 TT5.3.160 RIA-454-15 ARP-04-022-15 TT5.4.394 RIA-455-15 ARP-04-023-15 TT5.4.395 RIA-507-15 ARP-04-024-15 TT5.4.396 RIA-508-15 ARP-04-025-15 TT5.4.397 RIA-509-15 ARP-04-026-15 TT5.4.398 RIA-510-15 ARP-04-029-15 TT5.4.399 RIA-640-15 Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San José de Bocay Informe auditoría financiera y de cumplimiento9 al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal El Cuá Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Donisio 1846 1847 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe auditiría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Terrabona Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Waslala 1848 Depto. Aud. .Sector Municipal iInforme de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Ramón 1849 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 93 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1850 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. .Sector Municipal Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en elc ierre del Presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado9 al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. Alcaldía Municipal de Cárdenas Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-032-15 TT5.4.400 RIA-643-15 AR´P-04-034-15 TT5.4.401 RIA-645-15 ARP-04-035-15 TT5.4.402 RIA-646-15 ARP-06-016-15 TT6.1.221 RIA-357-15 Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizados al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Santa María de Pantasma 1851 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal El Tuma La Dalia 1852 1853 Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno señaladas en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con números de Referencia: MI-04-007-2011, MI04-006-2011, MI-04-003-2012: de fechas 29 de agosto y 13 de septiembre de 2011 y 26 de julio de 2012; respectivamente y al informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de referencia ARP-06-108-14 de fecha 31 de julio de 2014 emitido9 por la Contraloría General de la República. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHC) Página 94 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-017-15 TT6.1.222 RIA-358-15 ARP-06-018-15 TT6.1.223 RIA-359-15 ARP-06-019-15 TT6.1.224 RIA-360-15 ARP-06-027-15 TT6.1.225 RIA-511-15 Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno señaladas en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, con números de referencias: PEE-04-0090010, PEE-04-002-0012,PEE-04-007-0007 de fechas 29 de octubre de 2010, 13 de abril de 2012 y 20 de marzo de 2013 respectivamente. Secretaría de la Presidencia de la República 1854 1855 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría especial al cumplimiento de las Recomendaciones de Control Interno señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, con número de referencia ARP-06-104-13, de fecha 12 de septiembre de 2013, en el anterior Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de control interno señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria, con número de referencia ARP-06-064-14, de fecha 21 de enero de 2014. MEFCCA 1856 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría especial a los ingreso9s y desembolsos, así como a los procedimientos aplicados en la concesión de Patentes y emisión de certificados de Marcas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2013, de la Dirección General de Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) 1857 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Página 95 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-036-15 TT6.1.226 RIA-647-15 ARP-09-033-15 TT8.4.86 RIA-644-15 ARP-10-031-15 TT8.5.97 RIA-642-15 Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno señaladas en loos informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Agraria, de referencia IN-036-003-12, IN-036-006-12 de fechas 14 y 15 de febrero de 2012 y el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presuuestaria, de referencia ARP-06-061-14 de fecha 23 de abril de 2014, emitido por la Contraloría General de la República 1858 1859 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación Central Informe de auditoría especial para verificar el cumplimiento de las regulaciones legales en la contratación de los proyectos realizados por la Alcaldía Municipal de Morrito, Departamento de de Río San Juan , durante los años 2005,2006 ,2007 y 2008 por las diferentes fuentes de financiamiento9 y su ejecución de acuerdo a los planes de inversión anual, (PIA) aprobados por el Consejo Minicipal para esos años y a las especificaciones técnicas y de calidad, así como su registro contable y control Informe de auditoría especial para verificar salvedades relacionadas con pagos de salario y dietas en exceso a las Autoridades Minicipales y antigüedad; uso de fondos de las transferencias presupuestarías para inversiones en gastos corrientes e incumplimientos legales, contenidas en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2006, de referencia ARP-10-081-13, emitito por La Contraloría General de la República. Alcaldía Municpal de Chichigalpa 1860 Delegación de Occidente Página 96 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1861 Origen (Sector de Auditoría) Deleg. Las Segovias Auditoría realizada Auditoría espeical para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre de ingresos y egresos, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-12-028-15 TT8.6.133 RIA.639-15 ARP-12-030-15 TT8.6.134 RIA-641-15 ARP-01-001-15 TT5.6.203 RIA-001-15 ARP-01-038-15 TT5.2.204 RIA-649-15 ARP-01-050-15 TT-5.2.205 RIA-758-15 Informe de auditoría especial para verificar las situaciones que conllevaron a la opinión con salvedad, así como a los incumplimientos legales, contenidos en los informes de auditoría financiera y de cumplimiento al estado de ingresos y desembolsos efectuados, por los años finalizados al 31 de diciembre de 2005 y 2006, de referencias ARP-12-065-2010 y ARP-12-0332011, ambos de fecha 20 de marzo de 2009. Alcaldía Municipal de San Lucas 1862 1863 1864 1865 Deleg. Las Segovias Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejección presupuestaria por el período del 1 e enero al 31 de diciembre de 2013. Consejo Nacional del Café (CONACAFE) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) Auditoría especial a la contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en la Dirección General de Bomberos y Sede Central del Ministerio de Gobernación, en lo aplicable a esa Dicrección. Página 97 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-01-051-15 TT5.2.206 RIA-759-15 ARP-01-055-15 TT5.2.206 RIA-763-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría especial al Programa de Becas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional Agraria (UNA) ARP-02-054-15 TT5.2.195 RIA-762-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-MANAGUA ARP-02-059-15 TT5.2.196 RIA-860-15 ARP-02-060-15 TT5.2.197 RIA-861-15 ARP-03-052-15 TT5.3.161 RIA-760-15 Auditoría esecial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios realizados por la Dirección General de Migración y Extranjería y Sede Central del Ministerio de Gobernación, en lo aplicable a esa Dirección, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1866 1867 1868 1969 1870 1871 Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaia por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SINAPRED) Auditría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de eneroal 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) Auditoría especial a la ejecución de las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la Unidad de Análisis Financiero (UAF); en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 Página 98 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1872 1873 1874 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Auditoría especial a los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de Correos de Nicaragua Auditoría especial a los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) Auditoría especial a los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de La Lotería Nacional Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-053-15 TT5.3.162 RIA-761-15 ARP-03-061-15 TT5.3.163 RIA-862-15 ARP-03-072-15 TT5.3.164 RIA-969-15 ARP-03-073-15 TT5.3.165 RIA-964-15 ARP-04-039-15 TT5.4.403 RIA-650-15 ARP-04-040-15 TT5.4.404 RIA-651-15 ARP-04-042-15 TT5.4.405 RIA-653-15 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 1875 Dept. de Aud.Sector Infraest. Informe de Auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Sebastián de Yalí 1876 1877 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Matiguás Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Rafael del Norte 1978 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 99 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1879 1880 1881 1882 1883 1884 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Dept. de Aud.Sector Municipal Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-047-15 TT5.4.406 RIA-703-15 ARP-04-048-15 TT5.4.407 RIA-704-15 ARP-04-056-15 TT5.4.408 RIA-857-15 ARP-04-057-15 TT5.4.409 RIA-858-15 ARP-04-066-15 TT5.4.410 RIA-912-15 ARP-04-068-15 TT5.4.411 RIA-959-15 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Río Blanco Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Wiwilí Informe de audiitoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Altagracia Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Mateare Informe de auditoría especial para verificar el cumplimiento de las regulaciones legales en los procesos de adquisición, lla ejecución de las obras de construcción contratadas y desembolsos efectuados por el períiodo del 1 de enero 2013 al 30 de enero de 2014. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON) Informe de auditoría especia para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 e enero al 31 de dicienbre de 2014. Alcaldía Municipal de San Juan de Limay Página 100 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1885 1886 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Municipal Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Nicolás Informe de auditoría especial para veificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos de La Alcaldía Municipal de La Paz de Carazo, Departamento de Carazo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-070-15 TT5.4.412 RIA-961-15 ARP-06-041-15 TT6.1.227 RIA-652-15 ARP-07-043-15 TT8.2.113 RIA-654-15 ARP-07-044-15 TT8.2.114 RIA-700-15 ARP-07-045-15 TT8.2.115 RIA-701-15 ARP-07-046-15 TT8.2.116 RIA-702-15 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Siuna 1887 Delegación RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe de ciere de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Rosita 1888 1889 1890 Delegación RAAN Delegación RAAN Delegación RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe decierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Mulukukú Informe de auditoría financiera y de cumplimiento al informe decierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municial de Bonanza Página 101 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1891 Origen (Sector de Auditoría) Delegación RAAN Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el ciere del presupuesto de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de Rosita Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-064-15 TT8.2.117 RIA-910-15 ARP-07-065-15 TT8.2.118 RIA-911-15 ARP-09-049-15 TT8.3.104 RIA-705-15 ARP-10-058-15 TT8.5.98 RIA-859-15 ARP-10-069-15 TT8.5.99 RIA-960-15 Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de ejecución presupuestaria de la transferencias recibidas del presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Consejo Regional de La Costa Caribe Norte (CRACCN) 1892 Delegación RAAN Informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Paiwas 1893 1894 1895 Delegación RAAS Delegacion de Occidente Delegación de Occidente Informe auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. Alcaldía Municipal de Telica Informe auditoría especial para verificar la legalidad de los ingresos recibidos por la Alcaldía Municipal Larreynaga -Malpaisillo, en concepto de arancel de la Cooperativa Tulsi que realiza el trayecto en el corredor intermunicipal León - Malpaisillo - San Isidro - Matagalpa -Estelí y distintas comarcas pagan a esa comuna para ingresar al pueblo de Malpaisillo; su depósito en las cuentas bancarias de la comuna y el uso de esos recursos, por el perído del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013 Página 102 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-12-063-15 TT8.6.135 RIA-909-15 ARP-13-037-15 TT8.7.92 RIA-648-15 ARP-13-062-15 TT8.7.93 RIA-908-15 ARP-13-067-15 TT8.7.94 RIA-913-15 Informe de auditoría especial para verificar la falta de incorporación en el informe de cierre de ingresos y egresos del año 2005 y en el sistema contable de la Alcaldía Municipal de Somoto, tres cuentas bancarias con importes significativos equivalentes en córdobas hasta por la suma de C$1,110,854.14 , al 01 de enero de 2005 y C$2,634,809.33, al 31 de diciembre de 2005; así como de las transacciones de ingresos y egresos efectuados en el año 2005 y la disponibilidad de fondos de tales cuentas al 31 de diciembre de 2005 1896 1897 1898 Delegación Las Segovias Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría especial a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Banco Central de Nicaragua Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Dolores,del Departamento de Carazo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enro al 30 de septiembre de 2014 Informe de auditoría especial sobre las situaciones que conllevaron a la abstención de opinión del auditor a la ejecución presupuestaria del año 2007, en el extinto Instituto de Desarrollo Rural (IDR), según informe de referencia ARP-06-066-2009 de fecha 25 de junio de 2009, en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 1899 Dirección Aud. Especiales Página 103 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-079-15 TT5.2.198 RIA-1065-15 ARP-02-081-15 TT5.2.199 RIA-1067-15 ARP-03-086-15 TT5.3.166 RIA-1117-15 ARP-04-074-15 TT5.4.413 RIA-967-15 ARP-04-082-15 TT5.4.414 RIA-1068-15 Informa de Auditoría especial al cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de referencia ARP-02-122-14. Ministerio de Salud (MINSA) 1900 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría especial al proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios, por el períiodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 1901 1902 Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presuuesto de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de San Marcos , Departamento de Carazo por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Nagarote 1903 Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Camoapa 1904 Depto. Aud. .Sector Municipal Página 104 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-085-15 TT5.4.415 RIA-1116-15 ARP-04-087-15 TT5.4.416 RIA-1118-15 ARP-04-091-15 TT5.4.417 RIA-1193-15 ARP-04-095-15 TT5.4.418 RIA-1196-15 ARP-07-080-15 TT8.2.119 RIA-1066-15 Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Fernando 1905 1906 1907 1908 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Macuelizo Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Condega Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Santa Lucía Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de rendición de cuenta de los fondos recibidos del Presupuesto General de la República, donaciones y fondos propios, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Hospital Primario "Oswaldo Padilla" Waspan, Río Coco 1909 Delegación RAAN Página 105 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1910 Origen (Sector de Auditoría) Delegación Central Auditoría realizada Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupuestario de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Juigalpa, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-09-075-15 TT8.4.87 RIA-968-15 ARP-10-076-15 TT8.5.100 RIA-969-15 ARP-10-088-15 TT8.5.101 RIA.1119-15 ARP-13-071-15 TT8.7.95 RIA-962-15 ARP-13-078-15 TT8.7.96 RIA-971-15 Informe de auditoría espeical para verificar: 1) La legalidad, disponibilidad presupeustaria y soporte de los pagos recibidos por el Ing. Ernesto Filemón Méndez Zeledón, Ex Alcalde, en concepto de servicios profesionales en la actualización de la Memoria de Traspaso de Gobierno Local (T.G.L.); 2) Pagos de horas extraordinarias a empleados de confianza y documentación de respaldo; 3) Registro y documentación de respaldo de los gastos en concepto de viáticos al interior y exterior del Ex Alcalde; 4) Fundamento legal y soporte del pago de bono navideño a las autoridades municipales; todo por el periodo del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009. Alcaldía Municipal de Corinto 1911 Delegación de Occidente Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre de ingresos y egresos por el período comprendidio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, practicada en la Alcaldía Municipal de El Sauce, Departamento de León 1912 1913 1914 Delegación de Occidente Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período 1 de enero al 31 de diciembre 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. Alcaldía Municipal de la Conquista Auditoría especial a los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Escuela Nacional de Hotelería (ENAH) Página 106 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos de la Alcaldía El Rosario, Departamento de Carazo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 ARP-13-083-15 TT8.7.97 RIA-1069-15 Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Masaya ARP-13-089-15 TT8.7.98 RIA-1120-15 Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Tola ARP-13-090-15 TT8.7.99 RIA-1121-15 ARP-13-092-15 TT.8.7.100 RIA-1194-15 ARP-13-093-15 TT8.7.101 RIA-1195-15 ARP-13-094-15 TT8.7.102 RIA-1197-15 Origen (Sector de Auditoría) Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos reflejados en el informe de cierre del presuuesto de los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Catarina Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Ciudad Darío Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Jorge Página 107 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-096-15 TT8.7.103 RIA-1198-15 ARP-02-101-15 TT5.2.200 RIA-1203-15 ARP-02-102-15 TT5.2.201 RIA-1204-15 ARP-02-103-15 TT5.2.202 RIA-1205-15 ARP-02-104-15 TT5.2.203 RIA-1206-15 ARP-02-112-15 TT5.2.204 RIA-1306-15 Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre de presupuestos de los ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Diriomo, Departamento de Granada por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1921 1922 Dirección Aud. Especiales Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio del Trabajo Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) 1923 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero alo 31 de diciembre de 2014. Procuraduría General de la República (GR) 1924 1925 1926 Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de la Juventud Auditoría financiera y cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendidio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) Página 108 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-097-15 TT6.1.228 RIA-1199-15 ARP-06-099-15 TT6.1.229 RIA-1201-15 ARP-06100-15 TT6.1.230 RIA-1202-15 ARP-06-106-15 TT6.1.231 RIA-1210-15 ARP-06-107-15 TT6.1.232 RIA-1211-15 ARP-06-109-15 TT6.1.233 RIA-1213-15 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Insitituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 1927 1928 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el períiodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Insitituto Nicaragüense de Deporte (IND) 1929 1930 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Asamblea Nacional (AN) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 1931 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Fondo de Desarrollo Pesquero 1932 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Página 109 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1933 1934 Origen (Sector de Auditoría) Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación RAAS Auditoría realizada Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Presidencia de la República (Actividad Central DAF 5201) Inrforme de auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los desembolsos de las diferentes fuentes de financiamiento de EPN, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Empresa Portuaria Nacional Gerencia El Bluff-Blueffields Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-111-15 TT.6.1.234 RIA-1305-15 ARP-08-077-15 TT8.3.105 RIA-970-15 ARP-08-098-15 TT8.3.106 RIA-1200-15 ARP-12-084-15 TT8.6.136 RIA-1070-15 Informe de auditoría especial para verificar: A) El registro contable y la documentación soporte de desembolsos por el monto de US54,000.0 (Cincuenta y Cuatro Mil Dólares Netos); B) Destino que la Alcaldía dio a once (11) Semovientes que ocupó la Policía Nacional en la Comunidad de Kukra River en el año 2012; C) La documentación de respaldo de una propiedad ubicada en el Barrio Fátima, que el señor Leopoldo Matus, contratista presentó a la Alcaldía como fianza por el monto de C$1,000.000.00 (Un Millón de Córdobas); D) El uso de materiales y la existencia física de equipos de trabajo donados por el Gobierno de Dinamarca; E) Adjudicación de terrenos en Caña Escofram propiedad de la Alcaldía Municipal y la autorización del Consejo Municipal; y F) La entrega de 18 máquinas de coser y otros materiales a Cooperativa de Costura. Alcaldía Municipal de Bluefields 1935 1936 Delegación RAAS Delegación Las Segovias Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de El Jícaro Página 110 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1937 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-01-119-15 TT5.6.208 RIA-1314-15 ARP-01-142-15 TT5.6.209 RIA-1397-15 ARP-01-143-15 TT5.6.210 RIA-1398-15 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y sopoortes de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 01 de enero al 31 de iciembre de 2013, y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2014. Alcaldía Municipal de Diriamba ARP-01-162-15 TT5.6.211 RIA-1417-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría especial a los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Tisma ARP-02-130-15 TT5.2.205 RIA-1356-15 ARP-02-144-15 TT5.2.206 RIA-1399-15 AR´-02-148-15 TT5.2.207 RIA-1403-15 Depto. Aud. Sector Poderes Informe de auditoría de gestión al Plan Operativo Anual de la Gerencia de Comercialización de Combustible y áreas relacionadas. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) Informe de auditoría operacional a los procesos de selección, programación y uso de insumos médicos al 30 de abril de 2015 en el Hospital Alemán Nicaragüense (HAN) 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Informe de Auditoría de gestión al Plan operativo anual de la Dirección de Promoción y Mercadeo Nacional e Internacional y las áreas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el períiodo del 1 de enero al 31 de diciembre3 de 2014. INTUR Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el períiodo del 1 de enero9 al 31 de diciembre de 2014. Procuraduria para la Defena de los Derechos Humanos Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Defensa Página 111 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) ARP-02-161-15 TT5.2.208 RIA-1416-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los fondos aportados por el Estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) ARP-02-165-15 TT5.2.209 RIA-1465-15 Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Comisión Nacional de Zonas Francas ARP-02-172-15 TT5.2.210 RIA-1472-15 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría especial a los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios realizados por el Centro Oftalmológico, por en el período del 1 de enero al 21 de diciembre de 2014 ARP-03-108-15 TT5.3.167 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional (DGSPMIGOB) ARP-03-113-15 TT5.3.168 ARP-03-117-15 TT5.3.169 RIA-1312-15 ARP-03-126-15 TT5.3.170 RIA-1352-15 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y cumplimiento a la ejecución presupuestaria, en el Consejo Nacional del Café (CONACAFE), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Audiitoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Página 112 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-132-15 TT5.3.171 RIA-1358-15 ARP-03-133-15 TT5.3.172 RIA-1359-15 ARP-03-134-15 TT5.3.173 RIA-1360-15 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Gobernación-MIGOB -Actividades Centrales ARP-03-146-15 TT5.3.174 RIA-1401-15 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría fianciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitario (ENACAL) ARP-03-160-15 TT5.3.175 RIA-1415-15 ARP-04-123-15 TT5.4.419 ARP-04-129-15 TT5.4.420 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1951 Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 1952 1953 1954 1955 Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD) Auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 31 de mayo 2015. Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte 1956 1957 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe de auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios efectuada en la Alcaldía Municipal de El Viejo, Departamento de Chinandega, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015 RIA-1355-15 Página 113 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-04-140-15 TT5.4.421 RIA-1395-15 ARP-04-149-15 TT5.4.422 RIA-1404-15 ARP-04-150-15 TT5.4.423 RIA-1405-15 ARP-04-152-15 TT5.4.424 RIA-1407-15 ARP-04-157-15 TT5.4.425 RIA-1412-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Presidencia de la República (Actividad Central.-DAF 5201) ARP-06-111-15 TT6.1.235 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua /PNUD) ARP-06-114-15 TT6.1.236 RIA-1309-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. SINAPRED ARP-06-115-15 TT6.1.237 RIA-1310-15 Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diiembre de 2014. Alcaldía Municipal de Villanueva 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Depto. Aud. .Sector Municipal Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Lorenzo Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Corinto Auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015. Alcaldía Municipal de Chinandega Informe auditoría financiera y de cumplimiento al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Posoltega Página 114 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1966 1967 Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoria financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. FISE ARP-06-116-15 TT6.1.238 RIA-1311-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Consejo Supremo Electoral (Actividad Central DAF 3000) ARP-06-118-15 TT6.1.239 RIA-1313-15 ARP-06-125-15 TT6.1.240 RIA-1351-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio Público (MP) ARP-06-127-15 TT6.1.241 RIA-1353-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio Agropecuario (MAG) ARP-06-145-15 TT6.1.242 RIA.1400-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presuuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. Contraloría General de la República (CGR) ARP-06-166-15 TT6.1.243 RIA-1466-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaría del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. INPESCA ARP-06-167-15 TT6.1.244 RIA-1467-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Salud-Nivel Central (MINSA) ARP-06-169-15 TT6.1.245 RIA-1469-15 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Corte Suprema de Justicia (Actividad Central-DAF 2201) 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Página 115 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1974 1974 1975 1976 1977 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-170-15 TT6.1.246 RIA-1470-15 Delegación de Occidente Informe auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre de ingreos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciemnbre 2014. Alcaldía Municipal de El Jicaral ARP-10-121-15 TT8.5.102 Delegación de Occidente Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de las operaciones reflejadas en el informe de cierre de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, en La Alcaldía Municipal de San Pedro del Norte ARP-10-122-15 TT8.5.103 RIA-13-17-15 ARP-10-153-15 TT8.5.104 RIA-1408-15 ARP-13-124-15 TT8.7.104 RIA-1319-15 ARP-13-128-15 TT8.7.105 RIA-1354-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación de Occidente Dirección Aud. Especiales Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. INTA Informe de auditoría espefcial para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, contenidos en el informe de auditoría operacional a la administración de insumo médicos con énfasis en la ruta crítica del Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo RosalesArgüello, de referencia ARP-10-112-14, de fecha 28 de junio del 2013 Auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios del 01 de enero al 31 de mayo de 2015. Alcaldia Municipal de Cinco Pinos Informe de auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015. Alcaldía Municipal de Santo Tomás del Norte 1978 Dirección Aud. Especiales Página 116 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-131-15 TT8.7.106 RIA-1357-15 ARP-13-135-15 TT8.7.107 RIA-1361-15 ARP-13-147-15 TT8.7.108 RIA-1402-15 ARP-13-151-15 TT8.7.109 RIA-1406-15 ARP-13-154-15 TT8.7.110 RIA-1409-15 ARP-01-191-15 TT5.6.212 RIA-1531-15 Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en los informes de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Buenos Aires 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Alcaldía Municipal de Granada Auditoría especial a las cuentas por cobrar e inventarios por el período del 1 de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015. ENABAS Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Juan de Oriente Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Francisco Libre Auditoría de gestión al Plan operativo anual de la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT) y las áreas relacionadas con el mismo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Página 117 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría realizada Auditoría de gestión al plan operativo anual de los Departamentos de Fiscalización y Servicio al usuario, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) Auditoría operacional a la selección, programación y uso de insumos médicos al 30 de junio de 2015 del Hospital Aldo Chavarría Auditoría de gestión a la Administración Central de las Corporaciones Nacionales del Sector Público, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría de gestión al plan operativo anual de la Dirección de Monitoreo, vigilancia y control del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), por el período del 1 de eneroal 31 de diciembre de 2014 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría de gestión a la Dirección Portuaria Nacional de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y áreas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Depto. Aud. Sector Poderes Auditoria de gestión a la Dirección de Operaciones y Desarrollo local (actualmente Dirección de Proyectos) y las áreas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. FISE Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría de gestión a la Gerencia de Transmisión de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y las áeas relacionadas con el cumplimiento de sus actividades, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-01-192-15 TT5.6.213 RIA-1532-15 ARP-01-201-15 TT5.6.214 RIA-1541-15 ARP-01-203-15 TT5.6.215 RIA-1543-15 ARP-01-204-15 TT5.6.216 RIA-1544-15 ARP-01-207-15 TT5.6.217 RIA1547-15 ARP-01-208-15 TT5.6.218 RIA-1548-15 ARP.01-209-15 TT5.6-219 RIA-1549-15 Página 118 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1992 Origen (Sector de Auditoría) Depto. Aud. Sector Poderes Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. Auditoría de gestión a Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 ARP-01-121-15 TT5.6.219 RIA-1561-15 ARP-02-176-15 TT5.2.2111 RIA-1516-15 ARP-02-180-15 TT5.2.212 RIA-1520-15 ARP-02-188-15 TT5.2.213 RIA-1523-15 ARP-02-193-15 TT5.2.214 RIA-1533-15 ARP-02-194-15 TT5.2.215 RIA-1534-15 ARP-02-215-15 TT5.2.216 RIA 1555-15 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud. Sector Social Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Cosejo Nacional de Universidades (CNU) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupestaria de los fondos aportados por el estado, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Centroamericana (UCA) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. INIDE Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. MINIM Auditoría fianciera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de la Familia , Adolecencia y Niñez Página 119 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 1999 2000 2001 2002 2003 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud. Sector Social Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Auditoría operacional a la administración de Insumos Médicos, al 31 de agosto de 2014, en el Hospital Bertha Calderón Roque Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecufción presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Instituto Nacional Forestal (INAFOR) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Energía y Minas (MEM) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Dirección General de Ingresos (DGI) Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-02-219-15 TT5.2.217 RIA-1559-15 ARP-03-182-15 T5.3.176 RIA-1522-15 ARP-03-185-15 TT5.3.177 RIA 1525-15 ARP-03-188-15 TT5.3.178 RIA-1528-15 ARP-03-189-15 TT5.3.179 RIA-1529-15 ARP-03-190-15 TT5.3.180 RIA-1530-15 ARP-03-206-15 TT5.3.181 RIA-1546-15 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) 2004 2005 Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Página 120 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2006 2007 Origen (Sector de Auditoría) Dept. de Aud.Sector Infraest. Dept. de Aud.Sector Infraest. Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-03-211-15 TT5.3.182 RIA1551-15 ARP-03-213-15 TT5.3.183 RIA-1553-15 ARP-06-181-15 TT6.1.247 RIA-1521-15 ARP-06-184-15 TT6.1.248 RIA-1524-15 ARP-06-185-15 TT6.1.249 RIA-1526-15 ARP-06-187-15 TT6.1.250 RIA-1527-15 ARP-06-198-15 TT6.1.251 RIA1538-15 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Tribunal Aduanero y tributario Administrativo (TATA) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuesupuestaria, en la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT), por el período del 1 de enero al31 de diciembre de 2014 Auditoria financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) 2008 2009 2010 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) Auditoría financiea y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional Agraria (UNA) Auditoría financiea y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN - Managua) 2011 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) 2012 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Página 121 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-06-199-15 TT6.1.252 RIA.1539-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. MARENA ARP-06-200-15 TT6.1.253 RIA-1540-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. MINREX-SEDE CENTRAL ARP-06-212-15 TT6.1.254 RIA-1552-15 ARP-06-217-15 TT6.1.255 RIA-1557-15 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 MEFCCA) ARP-06220-15 TT6.1.256 RIA-1560-15 Delegación RACCN Informe de auditoría especial sobre lo siguiente: 1) La legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el ciere del presupuesto de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2012; 2) El registro y documentación de respaldo de adeudo a favor de la Empresa CARDASA y abono a la deuda por el monto de USS12,500.0 (DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES NETOS); y 3) El cumplimiento de las regulaciones legales en el proceso de contratación de consultoría para el diseño y elaboración de planos.... ARP-07-137-15 TT8.2.120 Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución pesupuestaria por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. IPSA Página 122 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2019 Origen (Sector de Auditoría) Delegación RACCN Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar: 1) La legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de ejecución presupuestaria de las ransferencas del Presupuesto General de la República, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; 2) El cumplimiento de las regulaciones legales en la adquisición y cancelación de dos camionetas en el período del 1 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2014, El registro, uso y existencia física de dichos bienes. CRACCN) Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-07-138-15 TT8.2.121 ARP-07-168-15 TT8.2.122 RIA-1468-15 ARP-08-155-15 TT8.3.107 RIA-1410-15 ARP-08-156-15 TT8.3.108 RIA-1411-15 Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos que se muestran en el informe de rendición de cuenta de los fondos recibidos del presupuesto General de la República y a las donaciones recibidas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Hospital Nuevo Amanecer "Nancy Bach" 2020 2021 2022 Delegación RACCN Delegación RACCS Delegación RACCS Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. Alcaldía Municipal de El Tortuguero Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el informe de cierre presupuestario de ingresos y egresos de La Alcaldía Municipal de la Desembocadura de Río Grande, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece Página 123 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2023 Origen (Sector de Auditoría) Delegación RACCS Auditoría realizada Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte en la ejecución de los fondos que el Gobierno Comunal de TASBAPOUNIE del Municipio de Laguna de Perlas, en La Región Autónoma de Costa Caribe Sur, recibió del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el período del 1 de septiembre del 2012 al 30 de septiembre de 2013 Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-08-197-15 TT8.3.109 RIA-1577-15 ARP-09-139-15 TT8-4.88 ARP-09-159-15 TT8.3.89 RIA 1414-15 ARP-09-222-15 TT8.4.90 RIA-1562-15 ARP-09-223-15 TT8.4.91 RIA-1563-15 Informe de auditoría financiera y de cumplimiento, al informe de cierre de ingresos y egresos, por el año finalizado al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San Francisco de Cuapa 2024 2025 2026 2027 Delegacion Central Delegacion Central Delegacion Central Delegacion Central Auditor'ía especial para verificar: 1) Retenciones del impuesto sobre la renta no enteradas a la administración de Rentas de Chontales por los años 2009 al 20120; 2) Pagos a la Empresa Constructora DICSA por obras no ejecutadas de los abalúos No 7,8 y 9 del Proyecto construcción del sistema de agua y saneamiento NAWAEAS, ejecutado en el año 2012...A Alcaldía Municipal El Ayote Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupuestario de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Comalapa, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre presupestario de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de El Castillo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 Página 124 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2028 Origen (Sector de Auditoría) Delegación de Occidente Auditoría realizada Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de las operaciones reflejadas en el informe de cierre de ingresos y egresos de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Peñón, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-10-141-15 TT8.5.105 RIA-1396-15 ARP-10-158-15 TT8.5.106 RIA-1413-15 ARP-12-120-15 TT8.6.137 ARP-12-136-15 TT8.6.138 ARP-12-163-15 TT8.6.139 Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de ciere de ingresos y egresos en la Alcaldía Municipal de Achuapa, Departamento de León, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 2029 2030 Delegación de Occidente Delegación Central Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Ciudad Antigua Informe de auditoría especial para verificar los hallazgos determinados en auditorías financieras y de cumplimiento a los estados de ingresos y desembolsos efectuados en la Alcaldía Municipal de Jalapa, por los años terminados al 31 de diciembre de 2004, según informe de Ref. ARP-12158-08 de fecha 12 de mayor de 2008,....Alcaldía Municipal de Jalapa 2031 2032 Delegación Central Delegación Central Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos, reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de La Trinidad RIA-1418-12 Página 125 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. ARP-13-105-15 TT8.7.111 ARP-13-164-15 TT8.7.112 RIA-1464-15 ARP-13-171-15 TT8.7.113 RIA-1471-15 Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Belén ARP-13-173-15 TT8.7.114 RIA-1473-15 Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Sébaco ARP-13-174-15 TT8.7.115 RIA.1474-15 ARP-13-175-15 TT8.7.116 RIA-1475-15 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 dediciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Moyogalpa Auditoría especialo para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de San José de los Remates Auditoría especial a los ingresos y egresos reflejados en el estado de resultados, correspondiente al año 2011. Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA) Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Potosí RIA-No. Página 126 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro 2039 Origen (Sector de Auditoría) Dirección Aud. Especiales Auditoría realizada Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipalde Nandasmo Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-177-15 TT8.7.118 RIA-1517-15 ARP-13-178-15 TT8.7.119 RIA-1518-15 ARP-13-179-15 TT8.7.120 RIA-1519-15 ARP-13-195-15 TT8.7.121 RIA-1535-15 ARP-13-196-15 TT8.7.122 RIA-1536-15 Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Quezalguaque 2040 2041 2042 2043 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de ciere del presupuesto de ingresos y egresos por el perído del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Rivas Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en elinforme de cierre del presupuesto de los ingreos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 en la Alcaldía Municipal de Nindirí Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Tisma Página 127 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-202-15 TT8.7.123 RIA-1542-15 ARP-13-205-15 TT8.7.124 ARP-13-210-15 TT8.7.125 RIA-1550-15 ARP-13-214-15 TT8.7.126 RIA-1554-15 ARP-13-216-15 TT8.7.127 RIA-1556-15 Auditoria especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Niquinohomo 2044 2045 2046 2047 2048 Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Dirección Aud. Especiales Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Esquipulas Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de La Paz Centro Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de los ingresos y egresos, por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Nandaime Informe de auditoría especial a las contrataciones de bienes y servicios, por período del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2015. Alcaldía Municipal de Somotillo Página 128 Contraloría General de la República Oficina de Acceso a la Informaciòn Pública INDICE DESCRIPTIVO DE INFORMES DE AUDITORIA Disponible de Consulta No. de Registro Origen (Sector de Auditoría) Auditoría realizada Código DGA No. de Clasificac. RIA-No. ARP-13-218-15 TT8.7.128 RIA-1558-15 ARP-06-001-16 TT6.1.251 RIA-073-16 ARP-08-004-16 TT8.3.110 RIA-076-16 ARP-12-003-16 TT8.6.140 RIA-075-16 ARP-13-002-16 TT8.7.129 RIA-074-16 Auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León (UNAN-León) que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2014 y el estado de resultado por el año que terminó a esa fecha 2049 2050 2051 2052 2053 Dirección Aud. Especiales Dept. Aud. Presupuesto e Inv. Delegación RACCS Delegación Las Segovias Dirección Aud. Especiales Junio 30 del 2016 Auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Unidad de Análisis Financiero (UAF) Informe de auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el informe de ejecución presupuestaria de los fondos recibidos del Presupuesto General de la República, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Hospital Regional Escuela Doctor Ernesto Sequeira Blanco Auditoría especial para verificar la legalidad y soportes de los ingresos y egresos reflejados en el cierre del presupuesto de ingresos y egresos, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Qulalí Auditoría especial para verificar la legalidad y soporte de los ingresos y egresos reflejados en el informe de cierre del presupuesto de ingresos y egresos por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Alcaldía Municipal de Masatepe